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請問,去年有一筆臨時圍墻費,記入了“在建工程一臨時設施費“科目。現在發現科目用錯了。這筆臨時圍墻費是要向工程承包方收回的,應該記入“其他應收款一XX承包方”科目。現在調整的摘要怎么寫?
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2019-06-11
老師,我們公司工程上的項目貸款,這個月 支付利息,計提時:借在建工程 貸:應付利息;支付時:借;應付利息;貸銀行存款,審計叫我們在預提費用里過一遍,不太理解。預提費用新會計準則不是不用了嗎。
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2019-06-21
新建一棟廠房所有和廠房相關的支出都計入在建工程,包括業務招待費嗎?
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2022-01-13
請問 老師 在建工程里面的業務招待費 也要按60%和收入的千分之5 這樣的標準扣除嗎
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2019-05-20
公司作為業主,B是施工方,C是分包方,現在簽訂三方協議,我公司代付B欠C的債務。公司支付200萬元,借:應付賬款-A 貸:應付賬款B 同時,借:應付賬款-B 貸:銀行存款 收到發票時:借:在建工程 應交稅費 貸:應付賬款-c 對嗎?分錄怎么做呀
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2019-01-28
老師,竣工廠房投產前,辦公室、車間裝修購買的相關裝修材料及五金輔材取得的發票如何做分錄?記在建工程后一并轉固定資產還是做長期待待費用—裝修費?
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2022-04-13
老師,生產車間達到了預定可使用狀態,可是還有一部分付了款發票沒有回來的,我做賬的時候記到了預付賬款,還有一部分沒有付款的,那我可不可以先把記到在建工程的部分轉到固定資產生產車間,到下個月開始計提折舊,等到票來了,再調整固定資產,然后根據調整后的金額再接著計提折舊呢,這樣做對嗎,還是要等到所有生產車間的票都回來一起轉入固定資產呢
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2020-02-03
老師您好:2019年12月資產負債表中在建工程期末數是70萬,為什么2020年1月份資產負債表年初數是0
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2020-02-21
AS公司2019年采用出包方式購建一個生產車間,包括廠房和一條生產線兩個單項工程,廠房價款為130萬元、生產線安裝費用50萬元。2019年有關資料如下: (1)1月10日,預付廠房工程款100萬元。 (2)2月10日,AS公司購入生產線各種設備,價款為500萬元,增值稅為80萬元,包裝費15萬元,途中保險費70萬元,款項已支付。3月10日,在建工程發生符合資本化條件的借款利息、監理費、管理費等共15萬元,以銀行存款支付。 為什么在,在建工程—待攤支出的攤銷上,生產線安裝費的50萬不計入生產線成本呢?
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2020-03-05
廠房建設期間沒收到發票分錄是:借:應付賬款,貸:銀行存款。收到發票后:借:在建工程 應交稅費(進項)貸:應付賬款。這樣做對嗎?
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2017-03-16
房地產蓋寫字樓出租 是開發成本 轉 投資性房地產 還是在建工程 轉投資性房地產
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2021-10-20
某公司20xx年8月份固定資產計提折舊情況如下:車間計提折舊62000元,管理部門計提折舊14000元,銷售部門計提折舊21000元,在建工程項目計提折舊17000元,出租的固定資產應計提折舊43000元。要求:編制本月計提折舊的會計分錄。
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2020-07-06
老師,在建工程領用的原材料,庫存商品不管是不是外購的,還是自產的都用成本價? 我好像和視同銷售混了 用在在建工程上的無論是自產的還是外購的,都用成本價,不用考慮稅 視同銷售不是外購的貨物改變用途就是視同銷售,做銷項稅 那在建工程領用外購的這不是視同銷售嗎? 在建工程金額就是計稅價格和稅
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2020-02-28
老師您好,固定資產未完工的情況下,支出金額是不是都在在建工程科目體現,完工后再做固定資產卡片嗎?
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2019-10-06
老師,公司建造一條生產線,領用外購的原材料一批,購入成本為50萬,購入時增值稅為8萬,領用時該批原材料的市場價值為100萬,領用原材料時關于在建工程的金額為多少?
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2020-03-29
為啥資產總計小于負債和凈資產總計,本期盈余為負?期初的待攤費用怎么沖銷掉分錄怎么做 比如評審價錢為60w 待攤費用為3w 已經支付63w 但是在建工程轉固定資產只能轉60w 這時候在建工程余額為3w怎么做分錄
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2020-05-08
貨幣資金篇—業務26-2,公司銀行借入3年長期借款,用于建造倉庫,計提利息時是: 借:在建工程 貸:應付利息 請問建造倉庫如果1年內就建造完畢,之后的利息應該計入什么科目呢?
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2023-01-28
A公司代B公司購買電腦,供應商的發票是開給A公司的,錢也是A公司付的 1.供應商開發票給A公司借:在建工程/進項稅 貸:應付賬款供應商 2.A公司開票給B公司時分錄借:應收賬款B公司貸在建工程/銷項稅 請問老師這樣處理對嘛
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2019-09-02
請問如何將在建工程的科目調整為其他應付款, 直接借:其他應付款 貸:在建工程 但是其他應付款余額會變成負的,這個該怎么調整呀?謝謝
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2019-10-23
資產負債表的生產線和在建工程是填什么
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2021-11-06
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