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小規(guī)模納稅人,小型微利企業(yè)銷售金額月不超10萬,季度不超30萬,是不是免征增值稅?
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2020-04-15
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過免征額30萬增值稅后是扣除30萬再以1個(gè)點(diǎn)收稅嗎?
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2020-07-15
這個(gè)政策是不是只要銷售額沒超過45萬,就免征增值稅?不管你開的是專票還是普票?
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2023-01-14
我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報(bào),是不是季銷售額低于9萬暫免征收增值稅?
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2017-12-28
老師,我想問下文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是一般納稅人每個(gè)月含稅銷售額不超過6萬免稅嗎?
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2020-04-16
農(nóng)業(yè)機(jī)械公司,買來各種配件,研發(fā)制造生產(chǎn)銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,這種情況可以免增值稅嗎?
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2017-12-10
開進(jìn)來免稅商品皮蛋,我公司是農(nóng)業(yè)公司,那么銷售商品開出去的發(fā)票稅金是多少的
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2018-03-22
請(qǐng)問我們是牲畜飼養(yǎng)企業(yè),增值稅申報(bào)主表應(yīng)該在哪項(xiàng)填寫銷售收入和免稅金額呢
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2022-01-17
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬。免征增值稅,那么,城建稅等附加稅需要繳納嗎
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2020-03-30
老師您好。公司購進(jìn)產(chǎn)品后免費(fèi)給客戶使用,這樣做賬可以嗎?借銷售費(fèi)用貸庫存商品?
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2022-07-14
小規(guī)模納稅人既有銷售貨物,也有服務(wù),是分別季度不超過9萬就可以免征增值稅么
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2019-01-12
免稅商品,如蔬菜的銷售收入月末申報(bào)所得稅時(shí)這部分收入是從全部收入中扣除嗎?
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2018-07-05
老師我這個(gè)一般納稅人年報(bào)里怎么沒有小微企業(yè)減免的呀?我總銷售額只有400多萬
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2020-04-22
是農(nóng)業(yè)種植銷售的公司,但是虧損的,匯算清繳時(shí)所得減免優(yōu)惠明細(xì)表A107020表要不要填
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2017-05-13
一般納稅人,是4月升為一般納稅的,并且是簡易計(jì)稅,我們有個(gè)部分銷售可以免稅的條款,之前小規(guī)模時(shí)報(bào)稅應(yīng)交稅金就填需要交稅的收入,免稅的就填在免稅一欄,現(xiàn)在第一次填,第一張表里合計(jì)交稅金額是5436.9是對(duì)的,免稅金額是53萬也是對(duì)的,最后一張表應(yīng)交稅金就是對(duì)的,但是這樣填對(duì)不對(duì)呢?實(shí)際銷售了50多萬,只有5000多要交稅,另外還有一張減免明細(xì)表,但的稅率沒有3點(diǎn),不知道是哪里有問題
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2020-05-10
試題 單項(xiàng)選擇題 (本類題共23小題,每小題2分,共46分。每小題各選答案中,只有一個(gè)符合題京的正確答案 多選、錯(cuò)選、不選均不得分。) 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售貨物取得收入2 000萬元,出租一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬元,取得國債利息收入25萬元,企業(yè) 當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)165萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)96萬元,已知廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過當(dāng)年銷售(營業(yè)) 收入15%的 部分,準(zhǔn)予扣除。該企業(yè)在計(jì)算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的金額是〔) O A.165萬元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
#提問#稅負(fù)={【年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額×17%-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)- 年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)】÷【年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退貨物銷售額】}×100%。   如你第二問中,假設(shè)總銷售收入為100萬元,外銷收入95萬元,內(nèi)銷收入5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅金15萬元,征稅率17%,退稅率13%,計(jì)算如下:   銷項(xiàng)稅金=50000*17%=8500元   進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出=950000*(17%-13%)=38000元   應(yīng)交稅金=8500-(150000-38000)=-103500元  請(qǐng)問外銷為何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-12-16
稅負(fù)={【年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額×17%-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)- 年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)】÷【年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退貨物銷售額】}×100%。   如你第二問中,假設(shè)總銷售收入為100萬元,外銷收入95萬元,內(nèi)銷收入5萬元,進(jìn)項(xiàng)稅金15萬元,征稅率17%,退稅率13%,計(jì)算如下:   銷項(xiàng)稅金=50000*17%=8500元   進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出=950000*(17%-13%)=38000元   應(yīng)交稅金=8500-(150000-38000)=-103500元   稅負(fù)=[8500+950000*17%-(150000-38000) ]/1000000*100%=5.8%
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2019-12-16
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
無錫晨曦模具有限公司在報(bào)稅中 填(本期銷售情況明細(xì))其中有一張發(fā)票是0稅率普票360000,那么這個(gè)360000為什么填在三免抵退稅這一欄?而不是四免稅這一欄? 另外:免抵退稅和免稅有什么區(qū)別?我看前面也有個(gè)公司有這樣的情況,也開的是360000,0稅率,就填在四免稅這一欄了?所以搞不懂!
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2018-01-16
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