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企業(yè)所得稅,一般納稅人能進(jìn)行核定征收嗎
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2018-04-30
請問老師一個(gè)實(shí)操的問題:其他酒消費(fèi)稅征收:征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費(fèi)稅額*10%,這應(yīng)納消費(fèi)稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動轉(zhuǎn)到對公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
您好老師小微企業(yè)土地使用稅減半征收,免征的一半業(yè)務(wù)處理?
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2019-07-25
實(shí)際收到30000元,這個(gè)增值稅為是么不是這樣提的? 借方:銀行存款-30000 貸方:固定資產(chǎn)清理-24000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅600 像實(shí)例的做法是不是固定資產(chǎn)清理就多出600元
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2019-04-26
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
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2020-05-29
餐飲行業(yè),政府企業(yè)掛賬單位多,到賬無法一筆對一筆,有什么方法可以縷清楚呢,跪求!
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2020-07-13
即征那退收到的稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2018-08-06
小規(guī)模企業(yè)增值稅減半征收,計(jì)提的時(shí)候,只用計(jì)提差額部分就好還是減免的那部分做營業(yè)外收入
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2021-08-05
甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計(jì)劃成本為6200000元,M材料已驗(yàn)收庫,款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000000元,車間管理部門領(lǐng)用500000元,管理部門領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
一般納稅人有銷售業(yè)務(wù),按17%征收增值稅,也有勞務(wù)業(yè)務(wù),是不是按6%征收增值稅?一般納稅人還有一季度9萬地免稅額嗎?
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2017-10-13
一、2009年以前和2009年以后的增值稅率嗎?二、以前稅率不是17%嗎?為什么都按3%征收率減按2%征收增值稅?三、這個(gè)題完全是懵的。
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2019-01-11
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實(shí)行差額征收。開5%稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開具的5%的普票有備注差額征收。還有一張沒有備注。這樣開的對嗎?
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2018-12-23
【作業(yè)】乙公司為增值稅一般納稅人,月初結(jié)存L材料的計(jì) 劃成本為198萬元,成本差異為貸方2萬元。 當(dāng)月入庫材料的實(shí)際成本800萬元,增值稅稅率13%,以銀 行存款支付,計(jì)劃成本788萬元。 根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月L材料的消耗(計(jì)劃成本)為: 基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用510萬元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用120萬元, 車間管理部門領(lǐng)用50萬元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用30萬元。
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2021-04-08
我是小規(guī)模納稅人,本月沒開發(fā)票,但有收入,填寫納稅人申報(bào)表主變時(shí),不填第1行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額),直接填第10行(小微企業(yè)免稅銷售額),可以嗎
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2020-01-06
增量留抵是所有行業(yè),存量留抵是只征對六大行業(yè)及小微企業(yè)對嗎?
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2023-03-20
什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
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2021-12-16
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報(bào)表,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過9萬免征增值稅的優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
收到非財(cái)政集中支付的財(cái)政資金撥款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-02-27
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