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請問老師一個實操的問題:其他酒消費稅征收:征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費稅額*10%,這應(yīng)納消費稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動轉(zhuǎn)到對公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
您好老師小微企業(yè)土地使用稅減半征收,免征的一半業(yè)務(wù)處理?
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2019-07-25
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別?
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2022-03-27
餐飲行業(yè),政府企業(yè)掛賬單位多,到賬無法一筆對一筆,有什么方法可以縷清楚呢,跪求!
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2020-07-13
老師,我是小規(guī)模企業(yè),此次疫情期間本單位收入免征增值稅,那日常銷售收入的分錄該怎么做呢?
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2020-04-14
實際收到30000元,這個增值稅為是么不是這樣提的? 借方:銀行存款-30000 貸方:固定資產(chǎn)清理-24000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅600 像實例的做法是不是固定資產(chǎn)清理就多出600元
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2019-04-26
小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票應(yīng)該如何處理?不能抵扣增值稅還需要認(rèn)證嗎?
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2019-07-19
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
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2020-05-29
甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計劃成本為6200000元,M材料已驗收庫,款項尚未支付。甲公司采用計劃成本法對材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000000元,車間管理部門領(lǐng)用500000元,管理部門領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
我們單位是行政單位獨資企業(yè),收到行政單位拔來還銀行貸款利息和本金的錢怎么做賬
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2022-01-13
我公司屬于小規(guī)模納稅人,目前征收品目有裝飾裝修、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)和企業(yè)管理服務(wù),那么企業(yè)所得稅稅負(fù)該怎么確認(rèn)。
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2019-12-18
【作業(yè)】乙公司為增值稅一般納稅人,月初結(jié)存L材料的計 劃成本為198萬元,成本差異為貸方2萬元。 當(dāng)月入庫材料的實際成本800萬元,增值稅稅率13%,以銀 行存款支付,計劃成本788萬元。 根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”,當(dāng)月L材料的消耗(計劃成本)為: 基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用510萬元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用120萬元, 車間管理部門領(lǐng)用50萬元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用30萬元。
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2021-04-08
請問老師,旅行社是小規(guī)模企業(yè),也可以實行差額征收嗎?
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2019-10-14
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報增值稅時只填寫主表,附表都是0。 今天申報提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
老師你好,能否推薦一個--對公司的增值稅進(jìn)項發(fā)票(進(jìn),抵扣,留存)進(jìn)行管理的軟件
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2019-05-17
老師,我們是個小規(guī)模個體核定征收,公戶收的錢怎么轉(zhuǎn)法人卡里呢
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2021-10-22
老師,請問核定征收的個體戶,法人私卡轉(zhuǎn)賬到公戶的錢,算公司收入嗎?
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2020-04-28
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實際成本為16萬元,市場銷售價格為20萬元。 借:管理費用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.6 借:主營業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項尚未收到。以銀行存款支付代墊運費價款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票。該批材料的實際成本為30萬元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運費賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12
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