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增值稅申報(bào)表的這種情況是不是要作廢重新申報(bào)
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2019-01-09
選擇月報(bào)的小規(guī)模納稅人,18年12月沖紅的普票不含稅收入大于18年12月自開專票的不含稅收入,因誤操作,該筆專票已交增值稅、附加稅。現(xiàn)申請(qǐng)退還該筆專票已交的增值稅、附加稅,18年12月的稅更正申報(bào)后,增值稅留抵,那有附加稅留抵嗎?
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2019-02-18
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來(lái)申報(bào)表?。?/span>
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2017-07-13
老師,您好,我上個(gè)季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-01
我們本月申報(bào)的增值稅是理財(cái)收益所得,那附加稅是沖減理財(cái)收益還是進(jìn)稅金及附加呢?
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2019-01-10
請(qǐng)問上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
2月報(bào)1月增值稅的時(shí)候多交了增值稅附加稅,1月計(jì)提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫,還有等退稅到賬后又怎么做
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2020-04-19
有沒有一般納稅人增值稅申報(bào)表的詳細(xì)填表說(shuō)明?
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2018-02-09
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未繳稅額怎么計(jì)算?
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2019-05-16
火車票機(jī)票稅額抵扣,增值稅申報(bào)表填表二10行嗎
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2019-05-13
納稅申報(bào)表上增值稅額比報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)少幾百元
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2018-08-21
在申報(bào)表表里如何看本年已交的增值稅總合計(jì)數(shù)?
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2021-01-08
老師您好,請(qǐng)問一下,我公司代開增值稅專用發(fā)票,代開時(shí)就把增值稅和城建稅交了,我現(xiàn)在在報(bào)附加稅,表應(yīng)該怎么填?。勘砩巷@示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加,可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
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2019-10-23
老師您好,建筑行業(yè)一般納稅人,我填申報(bào)表主表時(shí),19行應(yīng)納稅額2000, 28行分次預(yù)繳2000, 34行應(yīng)不退稅額0,那我應(yīng)不用計(jì)提附加稅嗎?還是以預(yù)繳增值稅計(jì)提附加稅表。但系統(tǒng)附加稅自動(dòng)計(jì)提數(shù)是2000,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
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2020-06-03
你好,老師!我剛剛成立的公司,已經(jīng)0申報(bào)了附加稅和增值稅,現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要申報(bào)企業(yè)所得稅越季度申報(bào)表我應(yīng)該如何申報(bào)?還有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!請(qǐng)告知謝謝
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2019-07-11
我們是外貿(mào)公司,只出口沒有內(nèi)銷,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是19252.14. 5%是退稅12%是轉(zhuǎn)成成本,增值稅報(bào)表附表二怎樣填寫?有的會(huì)計(jì)給我說(shuō)只填18行,有的給我說(shuō)26、27、28行。麻煩老師告知怎樣填寫是正確的?
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2017-11-03
老師你好,在7月份通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
疫情期間,小規(guī)模增值稅調(diào)整到1%,稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表里附列資料表里沒有怎么填
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2020-04-13
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
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