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是物業(yè)管理公司,公司的賬掛著幾百萬的其他應(yīng)收款-法人,可以用法人的名字收了租金后存入公戶來沖減這個其他應(yīng)收款嗎?
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2017-07-07
建筑行業(yè)的收到的預(yù)收工程款是當期不確認收入吧,但是當期要納增值稅?
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2017-09-27
4. (1)12月15日,某事業(yè)單位對應(yīng)收賬款進行清查,年末應(yīng)收賬款余額600000元,提取比例5%o (2)本年發(fā)生確實無法收回的應(yīng)收賬款35000元,該應(yīng)收賬款收回后不需要上繳財政,按規(guī)定程序向財政部門申請核銷。(1)核銷收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款 (3)本年發(fā)生確實無法收回的應(yīng)收賬款35000元,該應(yīng)收賬款收回后需要上繳財政,按規(guī)定程序向財政部門申請核銷。 這三題會計分錄咋做
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2020-04-24
上月已申報未開票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補開30萬 一、問報稅時:報開票80萬未開票20萬?這樣對嗎 二、這個月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬?補開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報稅時申報的就同了? 分錄分錄,請老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
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2020-03-28
老師,您好!17年應(yīng)收賬款發(fā)票跨退回,現(xiàn)在做沖紅處理,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2020-01-13
某公司銷售給H公司A商品一批,貨款80000元,貨款從原預(yù)收賬款60000元中抵扣,不足部分已收到。編制會計分錄為:
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2022-03-16
2017年末收入已經(jīng)確認完了,但是現(xiàn)在需要調(diào)整到2018年做收入,這個要怎么做分錄?原來做的是,借 應(yīng)收賬款 貸 收入和 銷項稅
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2018-03-28
老師,建筑租賃收入的會計分錄怎么做?是不是應(yīng)該從應(yīng)收賬款科目過一遍?
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2019-11-09
老師,收工地借氣瓶押金做會計分錄,借現(xiàn)金,貸預(yù)收賬款對嗎
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2016-06-27
公司5月,6月,7月,8月這4個月都收到應(yīng)收賬款未開票,8月底開的發(fā)票,如何做會計分錄
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2020-05-21
一般戶轉(zhuǎn)入基本戶的賬款沖減應(yīng)收賬款怎么做分錄
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2019-07-24
老師,我有預(yù)收賬款,然后銷售額大于預(yù)收款,這個怎么做分錄啊
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2021-08-26
老師您好,籌建期公司員工在外面吃工作餐,月底公司和飯店結(jié)算餐費,飯店開發(fā)票給公司,請問公司付款給外面飯店的分錄具體怎么寫?
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2022-02-20
預(yù)提本月生產(chǎn)經(jīng)營用資金的短期借款利息的分錄
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2015-12-21
2甲公司的壞賬損失核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備。2X19年12月31日“壞賬準備”賬戶余額24 000元。2X20年10月份將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理,當年末應(yīng)收賬款余額1 200 000元,壞賬準備提取率為3%; 2X20年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元,當年年末應(yīng)收賬款余額1 00000元,壞賬準備提取率由原來的3%提高到5%。 要求:分別計算2X19年年末、2X20 年年未應(yīng)計想的打能的““
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2021-11-03
老師,您好,我想問一下當月開的票,當月收到該筆款項了需要掛應(yīng)收賬戶嗎,開票日期和收款日期不一樣
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2023-07-04
老師,因為今天對回單,發(fā)現(xiàn)去年有兩筆,A分公司付款,退款到A總公司。 因為收款委托已經(jīng)無法補了,對方我們也聯(lián)系不上了,這個賬如何補? 收退金額相同
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2018-06-06
老師.新成立的公司,為什么期初主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款都為零,為什么期末應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入不一樣呢?
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2019-12-26
老師,編制資產(chǎn)負債表都有哪些方法?為什么我導(dǎo)出科目嗎余額表。期末余額合計數(shù),跟資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)期末余額合計,沒對上?我用兩款軟件同時記賬,兩個軟件,對比科目余額,其中其產(chǎn)才多4.8w.,可是,對比導(dǎo)出來的資產(chǎn)負債表,卻誤差好大。一樣的科目余額下:應(yīng)收賬款期末借方正數(shù)是:1213452.87元,借方負數(shù)是:951768,應(yīng)收賬款總帳數(shù)是:261684.87元。其中軟甲A.資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款的期末余額1213452.87,是根據(jù):應(yīng)收賬款借方期末余額1213452.87+預(yù)收賬款借方期末余額0-壞賬準備期末0。,軟件B,應(yīng)收賬款的期末余額是直接填列應(yīng)收賬款總帳數(shù)261684.87元。同樣的科目余額,為什么差別那么大,結(jié)果出來的資產(chǎn)負債表都不一樣,應(yīng)該按照哪一個?
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2020-04-10
2)分期付款的方式銷售A類卷煙200箱,銷售額700萬元,合同規(guī)定當月收取價款的60%實際收到50% 為什么最后還要除以10000?
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2021-10-24
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