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企業收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
滴滴打車183.61.實付183,這個差額放什么科目?整個做賬科目是:借管理費用182.73 應交稅費0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
借.管理費用-辦公費100.借管理費用-水電費100.借管理費用-通訊費100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
你好老師,就是我們公司購買的一個車子保險費用,這個怎么做分錄呢, 借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當時會計科目用的是,借:管理費用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現在應該怎么調,怎么攤銷?
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2021-04-28
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現金2000,對嗎?
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2017-12-04
調賬涉及銀行存款、現金科目,還需要調該科目嗎?比如:上個月借管理費用100貸現金100,這個月發現錯了應該是借銷售費用100貸現金100,那我做調整憑證的時候需要沖紅原憑證,借管理費用-100貸現金-100,再做正確的借銷售費用100貸現金100嗎?
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2019-06-05
老師這個是 借:無形資產 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費用-無形資產攤銷 500 貸:無形資產500可以嗎?
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2019-12-16
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
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2019-09-11
當月入賬的稅盤服務費,借:管理費用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
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2020-06-16
老師,您好,公司房開公司,有飯堂,沒發票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節,都是直接現金發方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領導報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應付,然后下月借應付貸銀行存款的現在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,我12月付了款,2月收的發票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
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2020-04-17
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
請問老師,我們公司是做電商的,電商部和運營部的工資是做銷售費用嗎?可以全部計管理費用嗎?
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2019-04-15
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應付職工福利~應付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
老師,企業在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務局的?
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2023-01-06
金馬籌建期業務28,分錄系統給的是管理費-開辦費,看下是不是系統答案錯掉了?
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2017-05-27
建筑公司收取掛靠項目的管理費(個人轉入),怎么入帳,如何記分錄,稅務
1/1021
2019-12-18
老師,建筑公司一般掛靠別人的資質,稅費和管理費怎么收的
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2022-01-14
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