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某卷煙批發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年5月,批發(fā)銷(xiāo)售給卷煙零售企業(yè)卷煙6標(biāo)準(zhǔn)箱,取得含稅收入120萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。該問(wèn)題的答案是:卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅,稅率為11%+250元/箱。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅=120÷(1+13%)×11%+6×250÷10000=11.83(萬(wàn)元)<br>我的問(wèn)題是:1,250/箱,這個(gè)“250” 從哪里來(lái)的,2,為什么要6x250 呢?3.整道題的思路是什么?
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2022-11-14
A,購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)B.購(gòu)進(jìn)貨物由于管理不善發(fā)生非常損失C.購(gòu)進(jìn)貨物用于廠房建造等非應(yīng)稅項(xiàng)目D.購(gòu)進(jìn)貨物用于分配給股東這些分錄怎么做,關(guān)于增值稅的?
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2017-04-05
某縣玻璃廠2022年一月應(yīng)繳納的增值稅為10萬(wàn)元,消費(fèi)稅28萬(wàn),該縣區(qū)域維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%計(jì)算該廠2022年一月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理
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2023-12-21
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)內(nèi)銷(xiāo)與出口業(yè)務(wù)。2023年4月份進(jìn)口貨物向海關(guān)繳納增值稅和消費(fèi)稅共計(jì)11萬(wàn)元。另外出口貨物采用“免、抵、退”稅方法計(jì)算的免抵稅額5萬(wàn)元。該企業(yè)4月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為()萬(wàn)元。
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2024-01-16
某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2022年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬(wàn)元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬(wàn)元;本月向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納增值稅36萬(wàn)元,消費(fèi)稅80萬(wàn)元。在稅務(wù)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月隱瞞銷(xiāo)售廢舊的包裝物收入50萬(wàn)元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)罰款和滯納金共4萬(wàn)元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加合計(jì)(  )萬(wàn)元。
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2024-02-08
1.某汽車(chē)廠生產(chǎn)小汽車(chē),當(dāng)月銷(xiāo)售小汽車(chē)10輛,取得銷(xiāo)售收入104萬(wàn)元,其中以10.2萬(wàn)元的單價(jià)銷(xiāo)售6輛;以10.8萬(wàn)元銷(xiāo)售2輛;以10.6萬(wàn)元銷(xiāo)售2輛。本月還用自產(chǎn)的汽車(chē)1輛向某汽車(chē)零配件廠換取一批汽車(chē)零配件,供生產(chǎn)汽車(chē)使用,自產(chǎn)小汽車(chē)消費(fèi)稅稅率為5%。另外,該廠還進(jìn)口了一輛小轎車(chē)供管理部門(mén)使用。海關(guān)核定的完稅價(jià)格為 50萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,進(jìn)口車(chē)消費(fèi)稅稅率40%。試計(jì)算該汽車(chē)廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅 額。題中銷(xiāo)售收入均為不含增值稅價(jià)。
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2022-10-11
關(guān)于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)中。延緩繳納的稅費(fèi)包括所屬期為2021年10月、11月、12月(按月繳納)或者2021年第四季度(按季繳納)的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅(代扣代繳除外)、國(guó)內(nèi)增值稅、國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅及附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,不包括向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票時(shí)繳納的稅費(fèi)。這個(gè)延緩繳納需要填寫(xiě)些什么表嗎
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2021-11-07
1. <p>某市化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為150萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅60萬(wàn)元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的高檔化妝品的80%繼續(xù)生產(chǎn)加工高檔化妝品7800件,對(duì)外批發(fā)銷(xiāo)售6000件,取得不含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元;向消費(fèi)者零售800件,取得不含稅銷(xiāo)售額51.48萬(wàn)元。剩余的20%進(jìn)口高檔化妝品直接對(duì)外銷(xiāo)售,取得不含稅收入80萬(wàn)元。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。該企業(yè)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。</p> A.52.72 B.15.44 C.23.07 D.28.72
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2021-09-18
老師,生產(chǎn)型企業(yè)社保人數(shù)要根據(jù)產(chǎn)值來(lái)報(bào)嗎,人數(shù)多了影響大嗎
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2020-07-10
老師,您好!我公司是一家餐飲企業(yè),我們的會(huì)員卡是充值會(huì)員卡,會(huì)員每消費(fèi)一元錢(qián)可積一分,積滿(mǎn)2000分可兌換200消費(fèi)到卡里。這個(gè)積分兌換和消費(fèi)我該怎么做賬?】
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2018-10-24
老師, 顧客買(mǎi)1280的產(chǎn)品送1000的儲(chǔ)值卡可隨意消費(fèi) 但是做賬的時(shí)候會(huì)涉及到 第一次消費(fèi)1280交稅 第二次來(lái)消費(fèi)1000元的時(shí)候交稅 相當(dāng)于多交了1000的稅 怎么避免呢?
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2019-06-04
老師,異地預(yù)繳增值稅 1.計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)交增值稅,2.繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行。 那 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 有余額 又結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?
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2020-03-11
甲白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.3月向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒100箱,每箱6瓶,每瓶500ML,收到不含稅貨款90000元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。2.4月向乙企業(yè)提供山參100斤價(jià)值16000元,委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000斤,支付乙企業(yè)加工費(fèi)20000元,由乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅。3.6月甲企業(yè)收回散裝藥酒后繼續(xù)加工成瓶裝藥酒,共加工1000瓶,以每瓶220元的不含稅價(jià)格對(duì)外銷(xiāo)售,在當(dāng)月全部銷(xiāo)售完畢。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算甲企業(yè)3月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2)計(jì)算乙企業(yè)4月代收代繳的消費(fèi)稅(3)計(jì)算甲企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2023-10-30
勞務(wù)公司,一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開(kāi)發(fā)票我應(yīng)該收別人那些,收多少的稅。
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2020-06-11
買(mǎi)了工廠100塊錢(qián)的不含稅的貨,工廠說(shuō)開(kāi)票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),結(jié)果開(kāi)票只給開(kāi)100塊錢(qián)的票
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2021-12-01
老師,一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了,再注冊(cè)一個(gè)新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
老師,制造業(yè)年底庫(kù)存有一部分貶值,需要在賬上體現(xiàn)出來(lái)每個(gè)型號(hào)的貶值數(shù),怎么走分錄?
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2019-12-23
行政管理部門(mén)設(shè)備發(fā)生減值和購(gòu)入新型辦公設(shè)備會(huì)導(dǎo)致企業(yè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值變化嗎
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2020-08-02
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月外購(gòu)一批木材,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元、稅額8萬(wàn)元;將該批木材運(yùn)往小規(guī)模納稅人乙企業(yè)委托其加工木制一次性筷子,取得稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.03萬(wàn)元,支付含稅委托加工費(fèi)4.12萬(wàn)元。乙企業(yè)代墊輔料不含稅價(jià)值1萬(wàn)元。甲企業(yè)本月收回60%。假定乙企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5%。請(qǐng)問(wèn)上述行為是否構(gòu)成消費(fèi)稅委托加工行為,如構(gòu)成乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額為多少?
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2021-12-30
老師財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法有z評(píng)分模型,credit metries模型還有kmv模型還有別的好計(jì)算一點(diǎn)的模型嗎?
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2019-12-04
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