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增值稅納稅申報(bào)表是否需要自己填寫(xiě)?還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)?如果自己填寫(xiě)如何填寫(xiě)?
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2019-09-17
增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
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2018-10-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),4月注冊(cè),到目前為止只有支出沒(méi)有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫(xiě)呢?
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2019-07-08
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄"其他""稅額"列,第8b欄"其他""份數(shù)"列填寫(xiě)1份,"金額"列填寫(xiě)2587.16元.同時(shí),還需將上述內(nèi)容填入本表第10行"(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)"
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2020-09-07
增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
老師們好!請(qǐng)問(wèn):快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫(xiě)?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
增值稅納稅申報(bào)表比稅盤(pán)的稅額多2分錢(qián)怎么辦
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2018-10-08
老師好,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)1129.18,銷項(xiàng)36.93,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表四的加計(jì)抵減情況表如何填寫(xiě)! 1.本期發(fā)生額時(shí)112.92?本期調(diào)減額?,本期可抵減額?,實(shí)際抵減額? 2.進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有轉(zhuǎn)出! 麻煩老師指導(dǎo)!謝謝
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2019-10-09
增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)月專票40萬(wàn),普票紅沖20萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候顯示是什么原因怎么解決?
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2019-04-17
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開(kāi)票的清單沒(méi)有打印,也沒(méi)有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒(méi)什么問(wèn)題吧
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2016-05-13
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額是不是應(yīng)該一致
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2018-03-22
營(yíng)改增后,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)值包不包括稅金及附加的值?
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2017-08-21
小規(guī)模季報(bào),本季度免稅銷售額2萬(wàn)元,然后這個(gè)增值稅及附加稅的附列資料表(二)這里面的金額怎么填寫(xiě)?沒(méi)有增值稅,這個(gè)表是不是空保存就行?這個(gè)表的第2標(biāo)的下面增值稅限額和減免金額,有必要填寫(xiě)么?還是空保存就行?
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2022-04-07
老師,如果小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),比如實(shí)際增值稅320免了,填報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),城建,教育,地教的計(jì)稅依據(jù)寫(xiě)0還是寫(xiě)320?
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2019-10-21
老師,季度小規(guī)模銷售額99000,稅率開(kāi)票1,990元,賬上也是990元1的稅率,但是申報(bào)出來(lái)的是3的稅率,在小微企業(yè)免稅額那欄,這個(gè)我還需要填減免表嗎?另外申報(bào)附加稅時(shí),申報(bào)表上一般增值稅那填0還是填990?
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2021-07-02
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0不等于增值稅及附加稅表,申報(bào)表中,23行本期應(yīng)納稅額減征額一般項(xiàng)目本月280元加即征即退項(xiàng)目,本月o之和
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2022-02-08
填增值稅銷項(xiàng)及附加稅申報(bào)表附列資料一,顯示“稅種類別為服務(wù),第一欄銷項(xiàng)稅額應(yīng)為0請(qǐng)檢查是否錄入一般計(jì)稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開(kāi)的票是13%的貨物票
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2021-12-13
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫(xiě)這項(xiàng)
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2016-11-20
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