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老師,那我們個(gè)體戶代開(kāi)的專票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的是不是免征個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得了
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2019-05-14
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過(guò)我之前百度了,銷售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購(gòu)部回來(lái)
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2020-05-05
個(gè)人取得的下列所得中,免征個(gè)人所得稅的有(?。? A.香港投資者投資A股取得的轉(zhuǎn)讓差價(jià)所得 B.國(guó)債和國(guó)家發(fā)行的金融債券利息 C.外籍個(gè)人按合理標(biāo)準(zhǔn)取得的境內(nèi)、外出差補(bǔ)貼。 D.個(gè)人舉報(bào)、協(xié)查各種違法、犯罪行為而獲得的獎(jiǎng)金 E.殘疾、孤老人員和烈屬的所得 ABCD 殘疾、孤老人員和烈屬的所得屬于減征個(gè)人所得稅的情形。 A和E怎么理解?
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2022-12-17
"小企業(yè)某公司原注冊(cè)資本為1000000.00元,接受新股東以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機(jī)器C進(jìn)行投資,增資后注冊(cè)資本為1244080.00元,并取得增值稅專 用發(fā)票注明機(jī)器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產(chǎn)使用部門為生產(chǎn)車間。(應(yīng)交稅費(fèi)科目必須寫(xiě)明細(xì)科目"
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2023-03-03
科目余額表3月份有3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但申報(bào)表沒(méi)有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報(bào)表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)出處理
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2020-01-06
代收水電費(fèi)的單位為增值稅小規(guī)模納稅人,可到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。開(kāi)出的發(fā)票金額是否會(huì)計(jì)入小規(guī)模應(yīng)稅銷售額
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2023-11-09
我剛接了個(gè)企業(yè),之前的會(huì)計(jì)少提了個(gè)人所得稅。。所以導(dǎo)致應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅貸方為負(fù)值2500.。怎樣做賬務(wù)處理把他弄平。。還有這個(gè)公司存在17%和6%業(yè)務(wù)。它應(yīng)交稅金-減免稅額里面也有個(gè)-15萬(wàn)的數(shù)字。這個(gè)我需要賬務(wù)處理么
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2017-02-24
老師,你好,自產(chǎn)自銷茶葉的小規(guī)模納稅人,但是我們還有制作陶的業(yè)務(wù),這個(gè)是不是跟隨主體,增值稅都是免稅的,企業(yè)所得稅減半征收呢,謝謝,我有點(diǎn)沒(méi)明白,是茶葉的銷售才是免增值稅嗎,還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25
小微企業(yè)享受的免稅收入(營(yíng)業(yè)外收入)在所得稅年報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表里填什么收入
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2016-05-18
老師您好!我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷售30萬(wàn)以下全免增值稅嗎?還是減半征收的?另外一個(gè)企業(yè)所得稅能享受減免嗎?
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2019-06-12
老師,我點(diǎn)開(kāi)所得稅年報(bào)提示,請(qǐng)確認(rèn)你的各項(xiàng)減免數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳稅務(wù)局備案,今天上傳數(shù)據(jù)明天或者明天之后在形申報(bào),這些提示我們家電公司應(yīng)該沒(méi)什么減免稅款,除開(kāi)第一次夠買的稅控系統(tǒng)與稅控盤(pán),請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)?我第一次接觸
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2017-05-17
小規(guī)模納稅人那么好,45萬(wàn)免增值稅,那企業(yè)所得稅要不要交?除此之外,還要交什么稅
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2021-04-05
個(gè)人于2019年取得如下所得, 1、應(yīng)每月應(yīng)發(fā)工資均為1萬(wàn)元,每月減除費(fèi)用5000元。三險(xiǎn)一金等專項(xiàng)扣除為1500元,從2019年1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有其他減免收入及減免稅額等情況。 2、五月取得勞務(wù)所的報(bào)酬1000元 3、將其擁有的兩套住房中的一套已使用七年的住房,房屋轉(zhuǎn)讓收入為22萬(wàn)元,該房產(chǎn)的造價(jià)為12萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用4000元。 4、儲(chǔ)蓄存款利息收入800元 計(jì)算綜合所得應(yīng)與扣繳的個(gè)人所得稅稅額,其他所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額計(jì),以及綜合所得匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額
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2020-07-02
免抵退稅不得免征抵扣稅額是什么意思
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2024-01-03
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤(rùn)沒(méi)有增加2000元
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2021-08-23
公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫(xiě)情況說(shuō)明
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2022-12-24
屬于小型微利企業(yè),是種植育苗專業(yè)合作社,2018年共開(kāi)了發(fā)票23萬(wàn)元,是免征增值稅的,現(xiàn)需申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳 ,附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫(xiě)?收入明細(xì)表和成本支出表怎么填寫(xiě)啊?
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2019-05-27
每個(gè)季度計(jì)提企業(yè)所得稅按照計(jì)算表上的利潤(rùn)總額計(jì)提,那如果本季度符合小微企業(yè)能減免,企業(yè)所得稅該怎么計(jì)提,直接計(jì)提減免后的結(jié)果行嗎?那種方法對(duì)呢老師?具體分錄怎么做幫我寫(xiě)一下吧
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2018-12-24
你好!本企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),2018年收到財(cái)政貼息補(bǔ)貼款189萬(wàn),企業(yè)收到該筆款項(xiàng)時(shí)沖減的利息支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)減這189萬(wàn)嗎?這筆款項(xiàng)是免所得稅的嗎?我企業(yè)本身就是免所得稅企業(yè)
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2019-05-24
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn),免征的增值稅應(yīng)該計(jì)入企業(yè)所得稅的其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入,那么免征的城建稅,教育附加及地方教育附加是不是也要計(jì)入企業(yè)所得稅的其他收益或營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2021-11-26
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