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請問一下,我們是旅行社公司,開出去的發(fā)票是差額征稅,那對應(yīng)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
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2019-10-14
我公司是從其他地方進(jìn)貨有時(shí)候同一種商品進(jìn)貨價(jià)格不一樣,這其中出現(xiàn)的成本差異月末如何做賬?
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2018-05-08
收到普票,怎么入成本,科目怎么做,另外申報(bào)差額征收抵扣分包票的稅金怎么入帳,是當(dāng)專票進(jìn)項(xiàng)入帳嗎
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2017-01-14
保安公司差額征收增值稅除了工資部分扣除以外,社保因?yàn)橐呀?jīng)做了成本,能不能在增值稅計(jì)稅時(shí)扣除,
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2020-07-15
我公司開給對方公司勞務(wù)票,而對方公司來代發(fā)民工工資,付款時(shí)差價(jià)付我們,我們成本應(yīng)該如何確認(rèn)吶。
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2022-09-28
換入原材料和換出原材料的進(jìn)銷項(xiàng)稅差額,應(yīng)該算進(jìn)資產(chǎn)處置損益還是最后倒擠出換入的原材料成本?
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2018-12-27
無形資產(chǎn)開發(fā)支出允許資本化的部分在稅務(wù)上允許追加75%,形成可抵扣暫時(shí)性差異。這句話的表述對嗎?
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2020-07-01
老師,請問對方公司原本應(yīng)開稅率6%的專票,但是開成了3%,含稅金額是10000。那這個(gè)補(bǔ)差價(jià)該怎么計(jì)算呢?
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2020-01-16
老師好,員工出差接模具回廠,請問:模具費(fèi),路橋費(fèi),餐補(bǔ),住宿,這些都可以入模具(固定資產(chǎn)成本嗎?)謝謝老師。
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2020-11-16
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計(jì)劃成本核算,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)某月初,原材料計(jì)劃成本250 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10 000元; (2)5日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的原材料價(jià)款258 000元,增值稅額 33 540元。外地運(yùn)費(fèi)9 000元,增值稅額810元。有關(guān)款項(xiàng)已通過銀行存款支付; (3)上述材料計(jì)劃成本240 000元,已驗(yàn)收入庫; (4)25日購入材料一批,材料已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計(jì)劃成本83 000元; (5)本月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本共計(jì)276 000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223 000元,車間管理部門領(lǐng)用35 000元,廠部管理部門領(lǐng)用8 000元,在建工程領(lǐng)用10 000元。 要求:(1)計(jì)算公司當(dāng)月原材料的材料成本差異;(2)計(jì)算公司當(dāng)月領(lǐng)用材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町悾唬?)編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2022-09-18
老師,想問您一下這個(gè)第五小題怎么寫呢 (三)計(jì)算分析題 1. 己知:某公司從事單一產(chǎn)品生產(chǎn),連續(xù)三年銷售量均為 1000 件,而三年的產(chǎn)量分 別為 1000 件、1200 件和 800件。單位產(chǎn)品銷價(jià)為 200 元,管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用均為固定成 本,兩項(xiàng)費(fèi)用各年總額均為 50000 元,單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本為 90元,固定性制造費(fèi)用為 20000 元。第一年的期初存貨量為零 要求: (1)分別采用變動成本法和完全成本法計(jì)算第一年的營業(yè)利潤。 (2)不用計(jì)算,直接判斷第二年和第三年按變動成本法確定的營業(yè)利潤。 (3)按照利潤差額簡算法分別計(jì)算第二年和第三年兩種成本法的利潤差額, (4)不用編利潤表,計(jì)算第二年和第三年完全成本法下的營業(yè)利潤。 (5)根據(jù)本題計(jì)算結(jié)果,驗(yàn)證兩種成本法廣義利潤差額特殊變動規(guī)律的合理性。
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2022-07-04
老師:您好!我的問題是,如果一個(gè)甲供材的工程,成本支出人工費(fèi)占比大概到了70%,但從勞務(wù)公司開回來的成本發(fā)票只能占比25%,如何處理這部分的45%的差額人工費(fèi)用,人工費(fèi)發(fā)票到稅局直接代開是否可以?稅局認(rèn)同這筆項(xiàng)目成本嗎?
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2020-02-12
銷售發(fā)票的貨物名稱都叫同一種,但是開出去的金額差異很大,比如558 1126 1559等,比如這個(gè)月共賣出去50臺,成本發(fā)票都沒開進(jìn)來,暫估那這個(gè)月暫估的話成本怎么分?jǐn)偰兀磧r(jià)格一臺臺核算成本還是可以取平均數(shù)
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2017-10-17
我上月暫估入庫了庫存商品 965141.05 上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 965141.05 這月發(fā)票到了是 965141 我紅沖了上月暫估 965141.05 同時(shí)做了正確的入庫 965141 但是與上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就有了5分差異 我是不是只需要調(diào)整 借 庫存商品0.05 貸 主營業(yè)務(wù)成本0.05就行了
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2017-11-07
你好,我們公司是一般納稅人,規(guī)模不大,開票量也不大,進(jìn)項(xiàng)票一直夠抵扣,先有一個(gè)空調(diào)銷售設(shè)備成本5000,我們賣8000,其中安裝成本就得花2000.如果直接開設(shè)備專用發(fā)票給別人,成本與銷售的差額太大,會不會影響我的多繳稅?
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2019-06-24
你好,能否詳細(xì)說下實(shí)行售價(jià)金額核算的企業(yè)(也就是商品進(jìn)銷差價(jià)),整個(gè)過程的分錄,例如入庫時(shí),借:庫存商品 貸:在途物資 貸:商品進(jìn)銷差價(jià),那后期出庫也就是銷售呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候呢,還有最后這個(gè)商品進(jìn)銷差價(jià)這個(gè)科目需要處理么?
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2016-12-19
各輛車是收支是分開核算的,差額部分可以沖減本車的費(fèi)用么?如果可以,怎么入賬?鄒老師 : 你好,分開核算也只需要需要在成本下面設(shè)置明細(xì)科目 你可以按10000入實(shí)際成本核算,能具體點(diǎn)么?
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2017-08-17
年初付工程材料款 借工程施工 貸現(xiàn)金,年末結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額跟所有者權(quán)益總額不對著呢,正好差工程施工那筆錢
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2017-04-13
期末做出入庫調(diào)整單,出庫分錄為借主營業(yè)務(wù)成本,貸產(chǎn)成品,入庫調(diào)整單,入庫分錄為借產(chǎn)成品,貸主營業(yè)務(wù)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,憑證結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤跟利潤表的利潤總額一一致,剛好相差了入庫調(diào)整單的數(shù),請問我那一步做錯(cuò)做少了
5/2050
2020-04-22
將原材料加工成庫存商品 原先寫的是 借:庫存商品 貸:原材料 基本生產(chǎn)成本 覺得不對就寫了更正上面的分錄 借:基本生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 然后是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)成本 然后發(fā)現(xiàn)利潤表是-109926.87,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額-年初余額是-106710.45 這兩個(gè)差額是3216.42剛好是制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額 要怎么更正
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2025-04-21
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