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老師.小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的減免稅.借方.應(yīng)付稅金增值稅減免稅.貸方.營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2016-12-29
技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免增值稅普通發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)金額30000元,稅額0,請(qǐng)問(wèn)分錄? 減免的稅額1698.11(6%)做分錄時(shí)需要體現(xiàn)?
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2020-04-30
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷(xiāo)售額免征增值稅,是含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額
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2019-10-09
老師 ,您好,為什么這筆是要進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額,為什么不直接入營(yíng)業(yè)外收入呢
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2020-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?首次購(gòu)買(mǎi)1,、購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用440 貸:銀行存款 減免時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440 貸:管理費(fèi)用440 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440
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2020-09-02
飼料企業(yè)增值稅全免稅,假設(shè)本期銷(xiāo)售額117萬(wàn)元,借:銀存117萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)17月底做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額17貨:營(yíng)業(yè)外收入17,申報(bào)時(shí)只需將這100萬(wàn)銷(xiāo)售額填在免稅欄中,我這樣處理對(duì)嗎?
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2018-04-14
今年季度不超過(guò)45萬(wàn),小規(guī)模,免增值稅,也免城建稅,教育附加,地方教育附加嗎?
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2022-03-23
金稅盤(pán)820元,報(bào)稅時(shí)候只減免了增值稅,附加稅沒(méi)有減免的話,可以下期抵減嗎
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2017-10-18
老師,疫情期間,一般納稅人生活服務(wù),免稅服務(wù),增值稅申報(bào)表中,免稅額填在哪?
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2020-02-14
老師,一般納稅人不管專(zhuān)票還是普票都不免增值稅對(duì)吧,那附加稅多少才免呢
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2022-03-30
老師。我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的免稅的發(fā)票,還享受季度45萬(wàn)免增值稅政策嗎?
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2021-06-10
老師好,農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社所有的稅都是全免的嗎?還是只免增值稅和所得稅呢
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2020-07-04
老師你好,我是湖北的,3月1到5月31免增值稅,開(kāi)發(fā)票是稅率直接開(kāi)免稅嗎?
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2020-03-03
公司自己培育的苗木賣(mài)了不是免增值稅嗎,企業(yè)所得稅也免嗎,有優(yōu)惠政策嗎
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2018-07-14
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在農(nóng)藥,化肥,種子哪些是免增值稅的,還免企業(yè)所得稅和附征稅嗎
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2016-10-11
鮮活肉蛋辦理了免稅備案,增值稅免了后,一年開(kāi)180萬(wàn)可有什么其它人,稅收了
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2019-04-08
小規(guī)模季度收入低于30萬(wàn)的免征增值稅!又說(shuō)季度低于9萬(wàn)的免征啥意思呀?
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2020-06-23
你好,我們是餐飲住宿的,由于受今年疫情影響,我們一直都是免征增值稅的,可是9月份我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票是不免增值稅的,相應(yīng)的城建,教育附加也就不免了,可是稅務(wù)局說(shuō)我們當(dāng)時(shí)不應(yīng)該開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,可是已經(jīng)開(kāi)了,這要怎么辦呢
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2020-10-28
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒(méi)有明白
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2021-03-22
金稅盤(pán)報(bào)銷(xiāo)時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫(kù)存現(xiàn)金480元,抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入里,借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
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2019-01-07
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