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您好,購買稅控服務費,月末做了應繳稅費-應交增值稅-減免稅款280元后,這個科目應繳稅費-應交增值稅-減免稅款的余額月末結轉到哪
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2018-12-07
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規定是哪一條?
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2024-07-31
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規定是哪一條?
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2024-07-31
這個580抵扣完了,賬務處理:借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款),減免稅款明細科目無余額,分錄對不對?
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2017-11-01
老師我們銷售有應稅貨物和免稅貨物,計算增值稅稅負時直接用實際繳納的增值稅除以應稅的收入,不考慮免稅的那部分收入是嗎?
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2018-01-04
老師,小規模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
老師您好!請問,個人代開勞務發票按次500元免增值稅,一個月有幾次500元?。苛硗馕炊悇盏怯浀淖匀蝗丝梢韵硎茉?0萬免增值稅嗎?
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2019-05-08
老師好!請問下,免抵退匯總表里的當期免抵稅額為5000元,當期的增值稅申報表的應納稅額為9000元,這種情況下當月須要交多少增值稅?
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2019-06-25
老師,小規模納稅人增值稅申報時,享受小微政策免征增值稅,免稅額是按3%算的。但開票時是稅率1% 請問賬務上營業收入怎么計提呢
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2021-09-09
老師,請問稅控盤服務費的分錄是這樣的嗎?首次購買1,、購入時,借:管理費用440 貸:銀行存款 減免時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)440 貸:管理費用440 抵扣時,借:應交稅費-未交增值稅440 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)440
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2020-09-02
飼料企業增值稅全免稅,假設本期銷售額117萬元,借:銀存117萬 貸:主營業務收入100,應交稅費-應交增值稅-銷項17月底做,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額17貨:營業外收入17,申報時只需將這100萬銷售額填在免稅欄中,我這樣處理對嗎?
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2018-04-14
一般納稅人轉租房屋,代開普票年免增值稅?填寫免稅申報表時選擇那個代碼?
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2020-04-23
老師,政府補助金報企業所得稅怎么報,是否免稅。增值稅和企業所得稅都免嗎?
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2023-03-02
您好,小規模上個季度開票13500,免征增值稅,附加稅也是減免的,附加稅用計提嗎?
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2020-04-13
我們收到美元未結匯,未給對方開票,增值稅減免稅申報表用填出口免稅欄嗎
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2024-06-13
老師我想咨詢一下養殖業個體工商戶增值稅是免稅的,個人所得稅也免稅嗎
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2023-12-30
個人獨資企業是自產自銷藍莓水果的,除了免增值稅,還免生產經營所得稅嗎?
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2020-07-28
第三張表增值稅減免申報明細要填嗎,申報不了。小微免稅,一季度加稅收入16200
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2019-04-09
老師.小規模納稅人未達起征點的減免稅.借方.應付稅金增值稅減免稅.貸方.營業外收入嗎
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2016-12-29
技術服務費減免增值稅普通發票,銷項金額30000元,稅額0,請問分錄? 減免的稅額1698.11(6%)做分錄時需要體現?
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2020-04-30
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