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調(diào)整上個(gè)月的一筆費(fèi)用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,要在本月調(diào)整,是要把之前那筆借貸相反方向調(diào)整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進(jìn)去,扣掉辦理費(fèi)用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實(shí)收資本1000 借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務(wù)行業(yè) ,現(xiàn)在暫估入庫很多,這些可以用什么相關(guān)的發(fā)票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)、交通費(fèi)、油費(fèi)等都計(jì)入了管理費(fèi)用損益類科目
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2018-01-18
老師,現(xiàn)在是不是有規(guī)定500以下的設(shè)備可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),而是可以直接計(jì)入 管理費(fèi)用呢,那我比如我這個(gè)月購買另一臺(tái)400萬的設(shè)備,我可以直接借:管理費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備400萬,貸:銀行存款400萬?這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)月費(fèi)用成本太大,
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2018-08-07
老師,我們交了一年的房租120000,我記得是借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款120000。每月攤的時(shí)侯借記管理費(fèi)用10000,貸記預(yù)付賬款10000。現(xiàn)在物業(yè)給開回來個(gè)40000的發(fā)票,這怎么入賬呀
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2021-12-29
滴滴打車183.61.實(shí)付183,這個(gè)差額放什么科目?整個(gè)做賬科目是:借管理費(fèi)用182.73 應(yīng)交稅費(fèi)0.88 差額入什么科目?貸:銀行存款183
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2021-11-08
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目用的是,借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
你好老師,就是我們公司購買的一個(gè)車子保險(xiǎn)費(fèi)用,這個(gè)怎么做分錄呢, 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-06-15
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個(gè)月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時(shí)候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
老師這個(gè)是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
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2019-09-11
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補(bǔ)償了一4個(gè)月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費(fèi)我都是先計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個(gè)月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補(bǔ)償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)茫瑳]發(fā)票,并且金額不小,一個(gè)月好幾萬,以前會(huì)計(jì)都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計(jì)算個(gè)稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個(gè),員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計(jì)個(gè)稅,平時(shí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計(jì)算個(gè)稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
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2020-07-25
當(dāng)月入賬的稅盤服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,下個(gè)月可以再抵減增值稅嗎?
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2020-06-16
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款是嗎?
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2020-04-17
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務(wù)局的?
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2023-01-06
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計(jì)入什么賬戶?
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2015-10-05
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