老師,無形資產可以轉為固定資產嗎?原來的在建工程轉入固定資產時,水電費,稅費等都轉入固定資產房租可以嗎,我們是自建廠房,是否要交房產稅?
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2020-03-04
固定資產被替換掉的部分,如果有殘料收入,做分錄時是否要和營業外支出一起記入借方,然后貸記在建工程?還是說只用借記營業外支出,不用管殘料收入?
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2019-08-21
公司租的地方,裝修做酒店使用,裝修完畢后,是由在建工程轉入固定資產還是長期待攤費用?經營租賃的是不是應該轉入長期待攤,自己的轉入固定資產,是嗎?
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2018-11-30
老師,建設期間搞旅游開發項目買的固定資產計入在建工程里的其他投資,我們搞旅游開發買的家具,床這些那這個固定資產也計入其他投資嗎,折舊怎么提,提到什么科目里,還是不用提呢,還有一些低值易耗品投資,還有租期5年的房屋和土地流轉費,這些計到什么科目,攤銷又攤什么科目?謝謝老師幫解答一下。
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2019-11-04
老師,你好!請教一下,一般納稅人企業(充電樁),自建充電樁,這一塊納入在建工程后期轉入固定資產嗎?還有,在建工程進項允許抵扣嗎?謝謝指導
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2022-01-13
還有一個就是我們屬于前期建廠階段,好多業務招待費什么的這邊的會計都入到在建工程下的費用里面了,我報年報的時候是不是需要給調整過來
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2019-05-21
老師 根據今年實務的變更 現在 又有發行債券的專用借款和從銀行借款的一般借款 算出來利息 分錄是不是借 在建工程 銀行存款 財務費用 貸 應付債券-應計利息(發行債券的專用借款)/長期借款-應計利息(銀行借款的一般借款) 您主要幫我看下貸方我寫的對不對
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2024-05-07
老師,設計辦公樓的大概8項工程發生的設計費,工程款,咨詢費我計入管理費用科目可以嗎,在建工程計入不了,因為沒有工程清單
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2020-07-04
請問老師,我購買土地時分錄是借:無形資產,貸:銀行存款,攤銷借:在建工程,貸:累計攤銷對嗎?
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2019-09-17
老師:去年有一筆車間領用材料的費用原本是應該記入在建工程的,當時誤入了生產成本-制造費用,有8萬多,去年年末,生產成本-制造費用未進行分攤,現在可以直接沖正嗎?借生產成本-制造費用 8萬 紅字,然后 借 在建工程8萬?? 可以這樣嗎?如果不行,又應該如何處理呢,謝謝
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2019-11-22
養殖業 政府補貼 收到時 借:銀行存款 貸,長期應付款 現在在建工程完工了 賬怎么做呢
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2017-01-03
你好,老師,我們是紙箱生產企業,新建廠房交了一個水土保持補償費,這個入到哪個科目合適呢,在建工程和管理費用,兩者有什么區別嗎?
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2024-05-09
老師,請教自產自用模具的賬務處理方法,模具的價值比較高,模具的種類也較多(超過2000元,3-5萬之間一套),用自制的模具去生產產品-銷售產品,如果模具計入固定資產,那么模具制造的時候計入在建工程,制造模具過程中發生的水/電/制造費用等計入什么科目呢?跪求老師解答并分享分錄,另外,領導要求模具在其第一次生產銷售的產品里收回模具成本,如果模具入固定資產,那怎么折舊呢?感謝!
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2021-11-16
固定資產安裝完成后,從在建工程轉入固定資產時哪些手續作為入賬的必須附件?
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2019-06-13
AS公司2019年采用出包方式購建一個生產車間,包括廠房和一條生產線兩個單項工程,廠房價款為130萬元、生產線安裝費用50萬元。2019年有關資料如下: (1)1月10日,預付廠房工程款100萬元。 (2)2月10日,AS公司購入生產線各種設備,價款為500萬元,增值稅為65萬元,包裝費15萬元,途中保險費70萬元,款項已支付。 (3)2月10日,將設備交付建造承包商建造安裝生產線。 (4)3月10日,在建工程發生符合資本化條件的借款利息、監理費、管理費等共15萬元,以銀行存款支付。 (5)5月31日,結算工程款項,差額以銀行存款支付。 (6)5月31日,生產線進行負荷聯合試車發生費用10萬元,試車形成的副產品對外銷售價款5萬元,均通過銀行存款結算。 (7)6月1日,廠房、生產線達到預定可以使用狀態,并交付使用。 不考慮其他因素,待攤支出是多少? 聯合試車取得的收入5萬元如何處理?
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2020-06-23
麻煩問下,企業一般納稅人,廠房的設計費入在建工程進項稅可以抵扣嗎?
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2019-08-12
大家好!請教一個問題,項目前期發生的環評、設計、安評等進長期待攤費用還是在建工程科目核算?這些環節是項目施工實施必備的程序。
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2014-09-26
在建工程轉讓時需要先轉固定資產清理嗎?差額是記入營業外嗎?為什么在非貨幣資產交換中有些先轉固定資產清理,差額轉資產處置損益?有點分不清了
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2019-08-19
(1)為建造該廠房,2×18年1月1日,甲公司從銀行借入一筆2 000萬元的專門借款,該借款期限為2年,年利率為6%,按年支付利息,甲公司將未使用的專門借款均存入銀行,假定存款年利率為3%。 (2)甲公司分別于開工日及2×19年9月30日支付工程款1 000萬元、500萬元。
甲公司2×18年專門借款的資本化金額=2 000×6%×6/12-1 000×3%×6/12=45(萬元)(1分) 會計分錄為: 借:在建工程45 銀行存款(1 000×3%×6/12)15 貸:應付利息(2 000×6%×6/12)60(2分)
老師這個資本化利息算錯了吧 支出2筆1000萬 和500萬
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2022-05-19
農業公司前期的基礎建設進在建工程轉固定資產在折舊,還是進長期待攤費用后在攤銷, 土地平整和建大棚, 還有園區道路
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2018-09-29
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