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老師,您好!我們公司,一般會提前付貨款,分錄1:借:預付賬款,貸:銀行存款。然后收到海關單時,會確定這批貨的金額分錄2:借:庫存商品、應交稅費—進項稅,貸:預付賬款。因為都是中間商一般都是當月賣出產品,所以不會有庫存。所以當月我們會做一個暫估成本的分錄3:借:主營業務成本—暫估,貸:庫存商品。但是我們實際的成本和暫估中間會產生匯率差,這個怎么做分錄?
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2022-04-02
結轉本月損益,借,主營業務收入貸,主營業務成本對嗎?
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2020-07-10
應收賬款期初借方余額8萬元,本期發生應收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業本月回收的應收賬款
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2015-10-21
老師您好,借主營業成本-外銷,貸應收賬款-暫估這個分錄暫估跟結轉寫一個分錄可以嗎?
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2021-01-15
老師,我公司做了一筆估價,借庫存商品,貸應付帳款,沒有收到發票,那我需要結轉成本嗎
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2019-05-21
老師,我收到租金發票借其他業務成本一費用 應交稅費進項 貸應付賬款可以這么做不
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2022-04-15
原本應該是做借管理費用,貸預付款的,做錯做成貸現金了,已經跨了好幾個月了怎么辦?
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2023-03-02
報銷采購海鮮給購買的客戶(未付),分錄時這樣寫嗎:借:主營業務成本 貸:其他應付款-某某
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2017-01-11
結轉本月產品入庫為什么是借:庫存商品 貸:生產成本
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2017-10-25
個人往來,公司轉入個人帳戶可以寫成 借:其它應收款 貸:銀行存款個人轉入公司帳戶還回來時可以寫成 借:銀行存款 貸:其它應收款
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2017-08-01
老師,汽車銷售,銷售返利通過紅字發票形式開過來,那么分錄是不是(1)收到紅字發票,借庫存商品 (紅字)應交稅費-應交增值稅-進項稅額 (紅字) 貸應付賬款 (紅字)。(2)收到銀行轉賬回單,借銀行存款 (藍字)貸 應付賬款 (藍字)。(3)減少多結轉成本 ,借主營業務成本 (紅字)貸庫存商品(紅字) 這樣,庫存商品差額和應付賬款2個抵消掉。實際就是收到對方退的返利銀行存款,然后自己把成本也減少,進項再轉出。
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2019-12-21
上月應收掛錯賬的,本月應收賬款內部調整直接把應收賬款轉到正確的名下比如說:借應收賬款:A公司,貸:應收賬款:B公司,到了月末怎么做主營業務成本呢?
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2019-04-19
計提臨時工工資應該走什么科目過渡呢,借生產成本,帶應付賬款還是應付職工薪酬呢
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2020-06-04
收到建筑勞務公司開來的工程款專票10萬,可以借勞務成本67567.57,進項稅7432.43,貸銀存10萬嗎?
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2017-08-02
老師請問一下,開出咨詢費發票,入技術服務費成本,分錄借:管理費用,貸:應付賬款,可以哦
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2022-03-21
?以前年度利息收入沖減如何操作?就是有借款當時是付的利息,現在改口當成本金付了,
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2020-10-15
我要做一筆預支工資,當做成本費用,分錄可不可以寫借管理費用-職工薪酬,貸銀行存款?
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2018-07-05
老師,收到混凝土開了發票的,分錄借:工程施工-合同成本-材料費貸:應付賬款 這樣子對嗎
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2023-11-09
企業向法人借款從個人卡打到基本戶與企業向法人借款以現金存入基本戶,兩者有什么區別么
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2018-06-11
借款費用那一章,一般借款貸方應付利息是指資本化期間的利息嗎?包含非資本化期間的利息嗎?
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2022-02-22
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