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增值稅電子普票可以只留紙質打印檔,不留電子檔嗎
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2022-03-09
在修改憑證時,如何進行留痕跡修改和不留痕跡修改
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2019-12-21
收到增值稅留抵退稅(增量留抵),賬務上怎么處理(分錄)
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2019-11-14
老師像第二題有沒有說保留幾位小數,如果后面我沒有保留,可以得分嗎,一般需要保留幾位小數了
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2021-07-14
老師,您好 留置權人留置的如果是抵押人設定浮動抵押的動產,這個留置權還會優先于抵押權嗎
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2023-05-18
#提問#小規模納稅人去年開辦的,有480元的稅控系統維護和安裝費可以無限期留待抵扣嗎?不能的話,我18年底需要將這個480怎么做賬,原來做在減免稅里
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2019-04-23
上年有24元的留底稅,之前的會計再做年報的時候沒有在應交稅費借方填24,還說跟著一月份沖掉了沒了,可是季度報表做下來少這個24怎么辦呢
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2017-04-06
2015年12月銷項稅額506585.64元,進項稅額486510.29元,2015年11月增值稅納稅申報主表留底243.59元,2016年1月申報2015年12月應交增值稅19831.86元,請問這筆分錄怎么做呀
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2016-01-27
你好老師,上月我們五證合一手上的進項全部認證完了,本月銷項也開了很多票,都是上月留底的稅就已經夠了,那我這個月就不用在認證抵扣了吧
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2017-06-30
賬上應交稅金借方減貸方 借方有余額是不是增值稅申報表的期末留底稅額,如果是這樣的話 為什么我帳上比申報表多了預交稅金和企業所得稅
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2018-10-19
本月銷項稅額134655.27元,待抵扣228433.28元結轉分錄如下借應交稅費-增值稅-銷項稅額134655.27貸應繳稅費-增值稅-待抵扣進項稅額228433.28貸應交稅費-增值稅-留底稅額-90178.01
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2017-06-15
發生銷貨退回,如何做分錄,已開票登記過銷項稅,未確認收入。另一個問題,當月進項大于銷項還用做一筆分錄把留底的稅計入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
你好老師,我們上個月有一般計稅和簡易計稅,一般計稅有異地預交的增值稅,但期末有留底不用繳稅,簡易計稅有應交的稅,怎么報稅?分錄怎么寫
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2020-07-07
我本月的進項大于銷賬,前期也有留底20萬的進賬票 今天報稅有個進項轉出8000(明細是紅字專用發票信息表注明進項稅額),申報時為什么這個8000要交稅?
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2019-08-01
老師,我的一家單位2019由一般納稅人轉成了小規模納稅人,轉之前增值稅有留底好幾萬,一直在賬上掛著,今年下半年準備注銷,請問我還如何處理
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2022-01-27
老師征期內不可以認證發票,但是有100萬的票要開,可以先開票嗎?等征期以后再認證嗎?專管說不建議開,但是這個票又著急用,上月基本沒有留底了
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2019-09-04
請問 2018年7月的取得的進項發票 已經認證 ,由于一直銷項<進項,增值稅報表中填列在留底扣稅那一列 ,那等到2019年7月還是銷項&lt;進項,怎么處理?
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2019-04-17
10月的銷項稅大于進項稅,要結轉增值稅,進項稅包括稅控盤和服務費480.00元嗎,還有上個月留底的金額嗎?還是只按照10月份發票平臺認證的稅額?
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2018-11-12
老師,稅務讓調整進項留底,這么做分錄可以嗎? 借:以前年度損益調整 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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2019-11-19
出口銷售發票開出去了,那就要申報退稅,對吧,前提是有留底發票才能退,那如果進項發票延后到的這種,前期賣到國外的那筆收入,能申請退稅嗎
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2021-09-16
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