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就是最后算存貨期末余額時(shí)加上了領(lǐng)用的低值易耗品的價(jià)值,我不理解,攤銷(xiāo)過(guò)的價(jià)值不用減去嗎,為什么還要加上
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2022-01-27
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專(zhuān)票認(rèn)證、抵扣就是沒(méi)有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
已抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重。同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額什么意思?同期是哪期?
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2021-10-16
分期付款購(gòu)入原材料,合同約定買(mǎi)價(jià)360000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅57600,每年年末等額支付價(jià)款(含增值稅),3年付清,折現(xiàn)率6%(3期,6%年金現(xiàn)值系數(shù)為2.673012) 計(jì)算:材料入賬成本和融資費(fèi)用
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2019-09-28
老師,咨詢(xún)下,現(xiàn)在高企不是有個(gè)制造業(yè)5%增值稅抵減么,我這個(gè)月實(shí)際抵扣額有20W,所以做借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?20W?貸:其他收益20W;現(xiàn)在應(yīng)納稅額5W,則做借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W;借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W??貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減??5W;這樣的話(huà)應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?的余額借方15W,并且我的增值稅報(bào)表的免稅報(bào)表上也有15W,那我的應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目么
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2024-03-14
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)上有金額,報(bào)表上就會(huì)有余額與增值稅表上不一致,可以嗎?
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2021-10-12
小規(guī)模,增值稅代開(kāi)發(fā)票有稅款4千多,系統(tǒng)上申報(bào)增值稅是0,那么附加稅也都是0,對(duì)嗎?
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2019-04-09
老師,上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,今年認(rèn)證,導(dǎo)致今年少交了增值稅,會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎?
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2020-12-12
上周五去稅務(wù)代開(kāi)一張3%增值稅發(fā)票,增值稅當(dāng)場(chǎng)就銀行存款扣除了,那會(huì)計(jì)分錄這么做
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2016-12-12
網(wǎng)上稅局局打開(kāi)納稅申報(bào)顯示增值稅和附加稅的,打開(kāi)只有增值稅的,沒(méi)有附加稅的申報(bào)
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2019-01-09
從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅額,,,,,關(guān)稅,到底能不能低銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2023-02-15
增值稅申報(bào)表上的第24欄應(yīng)納稅額合計(jì) 數(shù)的金額是單指增值稅 不包括附加稅這些 是吧?
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2019-01-24
申報(bào)增值稅累計(jì)數(shù)和賬上應(yīng)交增值稅累計(jì)不相符,實(shí)際累計(jì)繳納比賬面累計(jì)數(shù)多怎么辦?
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2018-12-26
老師,利潤(rùn)表上的收入減成本就是要交的增值稅嗎 附加稅就是增值稅乘以附加稅的稅率
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2023-03-29
我進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的增值稅票 我開(kāi)給客戶(hù) 也是13點(diǎn)增值稅票要 怎么加價(jià) 在稅票上不會(huì)虧
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2020-11-27
,老師,第四小問(wèn)的增值稅額寫(xiě)明不含進(jìn)口環(huán)節(jié),是不是就是不能算上進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅呢
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2019-04-18
物流企業(yè)每個(gè)月上交到稅務(wù)局的增值稅金額,到年底有優(yōu)惠政策會(huì)不會(huì)退點(diǎn)增值稅啥的?
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2018-10-13
上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交增值稅,都是每個(gè)月交了費(fèi)再計(jì)提可以嗎?計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎?
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2020-06-21
去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,直接刷卡交稅,交了一部分發(fā)票上顯示的增值稅稅額 還有一部分是市區(qū)(增值稅附征)怎么做分錄
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2017-07-04
這個(gè)題目上面說(shuō)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,那為什么增值稅不是十萬(wàn)乘以13%,如果是8萬(wàn)乘以13%的話(huà),那就考慮增值稅啊?
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2019-09-04
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