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(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300本次庫存物品共領出1540元(820+720)。元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300十1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費 計入財務費用還是計入管理費用
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2017-12-12
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預付賬款–社保。交7月份工傷時 調整基數了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應交270.45 實際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿企業通過銀行公戶向國外客戶個人支付傭金怎么做賬?借:管理費用-傭金 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-01-02
老師,購買軟件分錄:借無形資產,貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費用,貸無形資產,是這樣嗎?
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2019-06-10
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
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2015-10-17
2017年會計做了一筆分錄,借:管理費用 貸:庫存現金 實際上這筆費用是用銀行存款支付的,現在銀行存款對不上,現在要怎么調整?
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2018-09-29
老師您好,請問員工體檢費用屬于什么費用,走管理費用—福利費用嗎,貸方直接銀行存款
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2022-01-20
請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發票收到后附在預付賬款那個憑證后面嗎?
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2022-01-06
老師好,個稅手續費返在收到的時候分錄是: 借 銀行存款 貸 其他收益 那在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
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2023-03-21
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負債表不平吧
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2017-01-03
老師,你好,我們公司屬于房地產服務行業,沒有營業成本,只有管理費用,在季報的時候營業成本這一欄我還用填嗎?
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2016-10-15
老師,整21年發票的時候,發現通行費發票不見,在22年做了進項轉出,21年入賬時的分錄是,借:管理費用,借:進項稅額,貸:現金,我想問現在做轉出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
請問老師,銀行賬戶的服務費、年費是入管理費用—辦公費,還是財務費用—手續費呢?
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2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當時的會計分錄:借 管理費用 應交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費用11360元,可不可以直接計入 借: 管理費用---裝修費(開辦費)貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下: 沖銷: 借:管理費用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調整 借:制造費用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費的發票我計入管理費用差旅費科目還是那個明細科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉賬時怎么結轉這個管理費用
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2019-07-18
老師好,我購買的一個財務軟件,就做借:管理費用 貸:銀行存款
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2023-04-11
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