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北京市殘疾人就業保障金征收使用管理辦法(京財稅〔2017〕778號附件)(2017年6月12日) 第十五條 自工商登記注冊之日起3年內,對安排殘疾人就業人數未達到在職職工總數的1.7%,且在職職工總數在30人以下(含30人)的小微企業,免征保障金。調整免征范圍后,工商注冊登記未滿3年、在職職工總數30人(含)以下的企業,可在剩余時期內按規定免征保障金。 北京市殘疾人就業保障金征收使用管理辦法(京財稅[2016]639號)(2016年1月1日) 第十五條 自工商登記注冊之日起3年內,對安排殘疾人就業人數未達到在職職工總數的1.7%,且在職職工總數在20人以下(含20人)的小微企業,免征保障金。 公司現在要報16年殘保金,人數為27人,按照16年的管理辦法來講要報稅,但按照17年的管理辦法不報稅。 到底交不交稅?
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2017-10-19
每月工資按實發的做在管理費用里,這兩月發工資時間拖延了,要計提借管理費用貸應付職工薪酬這樣做對嗎
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2017-03-08
公司獲縣文明單位,允許公司發半個月工資給員工,我借管理費用\工資,貸應付職工薪酬\獎金?
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2020-01-07
月底發工資我是直接借:管理費用,貸:現金,還是說借:應付職工薪酬,貸:現金,借:管理費用,貸:應付職工薪酬
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2017-12-25
老師,比如應發工資:張三3000,李四4000,個稅15,計提的時候是借:管理費用7000,貸:應付職工薪酬-工資7000,是吧? 個稅在發放的時候再代扣吧?
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2016-12-21
5月31日 計提5月工資。。 登記總賬的時候應登記在5月31號 是嗎管理費用借記 XXX , 應付職工薪酬 貸 XXX? 登記總賬嗎計提又沒發放 那不是借方有余額了?? 老師我該怎么登記總賬啊 我一直很頭暈 這個計提我們業務少 我不用匯總憑證登記 我是逐筆登記的 我應該如何登記 老師
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2018-06-25
5月31日 計提5月工資。。 登記總賬的時候應登記在5月31號 是嗎管理費用借記 XXX , 應付職工薪酬 貸 XXX? 登記總賬嗎計提又沒發放 那不是借方有余額了??老師我該怎么登記總賬啊 我一直很頭暈 這個計提我們業務少 我不用匯總憑證登記 我是逐筆登記的 我應該如何登記
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2018-06-26
裝潢設計公司建賬套時企業性質選擇商業還是工業,行業性質選擇什么
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2018-08-11
福建注冊的個休工商戶,有稅控盤可以開發票,在浙江如何進行納稅申報?
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2020-01-14
納稅人發生的相關損失可在計算申報企業所得稅或者個人所得稅時予以據實扣除。實踐中,停工損失既不屬于管理費用,也不屬于生產成本,應否屬于當期損益?不同的會計科目,其法律后果完全不同。企信建議:企業財務人員應充分研究現行法規和會計準則,將疫情期間的停工損失準確計入應當計入的會計科目,否則,達不到損失在稅前扣除的目的。 如何理解,是否可理解為疫期期間工人工資即不進管理費用也不進成本,那進入什么科目好呢
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2020-02-08
P2P行業的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當時我直接轉入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?可是我現在做賬時總是不平,是不是我做的這筆分錄有問題?
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2015-11-16
電商行業,ERP沒用好,數據不準,請問erp管理的好的情況下是怎么對賬?流程是怎樣的
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2020-03-13
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財政專戶撥款的銀行回單,相應資金的使用專門管理辦法。 這個資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨的文件嗎?我們沒有單獨的這么一個文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
固定資產清理凈損益可能會涉及到管理費用,這個考點 新大綱是否要要求?或者題目中涉及的籌建期間屬于管理費用,是否正確?
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2019-11-10
企業結轉固定資產清理凈損益時,籌建期間是什么意思,為什么走管理費用
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2021-08-06
老師,請問,建筑行業的話:購入材料進入庫存商品最后再結轉到主營業務成本還是用在建工程科目
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2024-04-10
老師,公司賬上與實際差了70多萬是因為一開始公戶是建行的卡,后來把錢都取出來放個人卡里了,然后新開了工商行卡,銀行卡沒放那么多錢,但是會計應該是直接把建行卡的錢全部轉成工商卡里了,我怎么調賬呢?
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2023-03-23
21、31日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,行政管理人員工資9000元。 22、31日,按工資總額14%提取職工福利費。 23、31日,提本月固定資產折舊3710元,其中生產車間2210元,管理部門1500元。
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2020-05-19
房廠是自建的,在建廠房時,所生產的電費,分錄是借:在建工程—廠房,應交增值-進項稅,貸:銀行存款。這廠房屬于固定資產,到時怎樣計算這廠房原值?在建工程-廠房這個會計科目,是怎樣出分錄轉到固定資產上,如何進行折舊?廠房是分攤在管理費用還是制造費用里呢?
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2017-07-29
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