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9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師 , 經(jīng)由招拍掛購(gòu)買土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬(wàn),我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開(kāi)了50萬(wàn)的專票來(lái),我現(xiàn)在想拿來(lái)抵稅可以嗎?
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2020-11-02
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報(bào)企業(yè)所得稅
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2021-03-30
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司委托別的公司出口貨物,然后開(kāi)了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過(guò)程
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2023-07-05
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
從浙江南華廠購(gòu)入材料1600千克,每千克10元,共計(jì)16000元 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2560元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),料款及稅款已從銀行轉(zhuǎn)賬支付
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2022-11-25
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購(gòu)入A材料,買價(jià)為20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫(kù) (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫(kù),B材料成本為10萬(wàn)元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購(gòu)C材料2000千克,買價(jià)為24萬(wàn)元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購(gòu)的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理?yè)p耗,紅星公司將這批材料入庫(kù)。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬(wàn)元,車間一般性耗用C材料2萬(wàn)元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬(wàn)元。 (6) 5月30日,從樂(lè)安公司購(gòu)買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬(wàn)元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師,新公司20年開(kāi)帳,匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了,20年的發(fā)票21年才收到,我可以不做年度調(diào)整,把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)贈(zèng)值稅普通發(fā)票的時(shí)候,給作廢了,這張票能給購(gòu)貨方嗎?
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2019-08-27
上個(gè)月的發(fā)票 我已認(rèn)證報(bào)稅 今天對(duì)方說(shuō)那票作廢了 我該怎么做 請(qǐng)教老師
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2018-11-14
開(kāi)專票管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)已坻,在企業(yè)所得稅稅前減除是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),
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2017-02-10
老師麻煩問(wèn)下苗木合作社,今年年底有一筆工程款到賬,領(lǐng)了稅票,用交稅不
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2019-12-25
收到土地使用權(quán) 做為投資 借:無(wú)形資產(chǎn)一土地使用權(quán) 貸:實(shí)收資本 這時(shí)是不是就要計(jì)提印花稅 借:稅金及附加一印花稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅
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2018-08-16
廠家給我們公司返利!讓我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,開(kāi)完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀!這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛?
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2018-01-13
老師。像定額稅的餐飲,是不是只做個(gè)內(nèi)帳就可以了,不用怕稅務(wù)局來(lái)查啥的
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2021-05-11
營(yíng)改增后房、車、地、印都進(jìn)”稅金及附加”科目,“稅金及附加”要不要設(shè)置明細(xì)科目?
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2018-01-24
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-11
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