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2015增值稅附表一開具其他發(fā)票怎么填
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2016-03-11
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
這個(gè)月沒有增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有銷項(xiàng),那么增值稅主表0申報(bào)一下就行了,還是附表一、二也要0申報(bào)?
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2018-02-01
有沒有增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)、企業(yè)所得稅季度申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),電子表格
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2023-07-05
這節(jié)課講得是建筑業(yè)增值稅申報(bào) 但是這個(gè)預(yù)交申報(bào)表是在附表幾里? 沒找到
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2022-03-30
深圳一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一),填入不了數(shù)據(jù),要怎么處理
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2021-09-10
老師,增值稅申報(bào)表附表四中加計(jì)扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)填寫,在報(bào)稅實(shí)操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)額為88233.14,而進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計(jì)抵減稅額=當(dāng)期實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計(jì)抵減計(jì)算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請(qǐng)問老師,上期增值稅申報(bào)表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項(xiàng)稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項(xiàng)稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中填寫嗎?只是針對(duì)紅字專票嗎?只是針對(duì)認(rèn)證了的專票嗎?沒認(rèn)證的專票需要填寫嗎?
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2020-12-04
只有認(rèn)定層次的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表層次的不包括嗎
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2022-04-03
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
請(qǐng)問老師,我四月預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在怎么填呢,我在附表四填了,主表也填了,申報(bào)的時(shí)候就是報(bào)不了,顯示一串亂碼看也看不懂是哪錯(cuò)
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2020-05-21
請(qǐng)問我現(xiàn)在申報(bào)的是4月份增值稅,只填寫附表一和二就可以了嗎、?主表自動(dòng)生成?
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2020-05-14
請(qǐng)問,增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表 五和消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)數(shù)據(jù)是一致嗎
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2023-03-14
老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎老師能把增值稅報(bào)表和附表都發(fā)給我一下嗎
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2022-06-14
老師上征期未開票銷售 本征期客戶要開 增值稅附表一未開票 填負(fù)數(shù) 嗎
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2017-04-25
老師,4月估的無票收入500,5月補(bǔ)開4月500元專票。5月增值稅附表一如何操作?
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2020-06-11
增值稅附表三需要填寫本期的收入嗎?還需要怎么填寫呢?
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2019-01-11
請(qǐng)問增值稅附表四的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填列
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2022-03-09
請(qǐng)問增值稅附表(四)中‘本期實(shí)際抵減稅額’填什么?
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2017-08-09
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