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我們公司從2016年成立,開始購進(jìn)材料蓋了廠房,辦公樓,生產(chǎn)線,以及倉庫。我的會計處理是,可以分清楚是哪個的費(fèi)用,計入了在建工程,不能分清楚的是,放在公攤部分,然后分?jǐn)傎M(fèi)用。我使用的科目有在建工程以下幾個明細(xì)科目,固定資產(chǎn)以下幾個明細(xì)科目。現(xiàn)在賬已經(jīng)做完了。要登記賬本,是怎么登記的?要登記在建工程嗎?還是直接抄年底結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)數(shù)?謝謝老師。
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2018-05-08
計提了100的壞賬準(zhǔn)備 個別報表是 借:信用減值損失100 貸:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 第二年應(yīng)收賬款收回 個別報表做 把壞賬沖了 借:壞賬準(zhǔn)備 100 貸:信用減值損失100 于是合并報表把這個抵消 借:信用減值損失100 貸:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100 那么他答案跟下來的這比分錄是什么意思 借:應(yīng)收賬款100 貸:未分配利潤-年初100(上面不已經(jīng)抵了嗎 這個在合并報表為什么抄下來一遍?)
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2020-09-17
是這樣的 房產(chǎn)中介小規(guī)模 按季度申報 1月2月3月開出的發(fā)票全都打錯亂的 但是在稅控盤上都顯示開票成功 要命的是這些開出的票都還說是沒用的 開票員也沒有作廢也沒有紅沖 而且紅沖也沒有新發(fā)票了 現(xiàn)在都要做3月的季度申報了 做收入又不真實 不做可是稅控盤因為每月要清卡 都算是已經(jīng)抄稅上去了(不很懂 是不是這樣?)那現(xiàn)在這個申報要怎么辦?
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2019-04-05
合并資產(chǎn)負(fù)債表,母子公司的這個,不是將母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字抄寫上去,合并實收資本這項,我調(diào)整了,可是發(fā)現(xiàn)還有子公司少數(shù)固定的的實收資本怎么調(diào)整呢?對于我們公司的,借,實收資本 貸,長期股權(quán)投資,問題是少數(shù)股東的這個我不怎么會調(diào)整?因為我們是私企,一般年底有利潤并且不影響周轉(zhuǎn)的情況下,一般不進(jìn)行利潤分配
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2021-06-15
老師!我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè),今天我進(jìn)電子稅務(wù)局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A(yù)類企業(yè)所得報表,還有企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,還有財務(wù)報表,可是我年前有暫估的成本費(fèi)用啥的,我該怎么調(diào)整怎么填哪?我沒有納稅調(diào)整明細(xì)表!第一次匯算清繳麻煩老師指點!財務(wù)報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報?
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2022-03-09
老師,我單位是一家果品加工企業(yè),經(jīng)營范圍里還有塊副業(yè)是房屋租賃,現(xiàn)在對租賃方收取的電費(fèi)無法給對方提供發(fā)票(因我們是先統(tǒng)一以我們企業(yè)的名義按月給電力公司交納電費(fèi),完了一年查抄一次對方電表收取租賃方電費(fèi),因電費(fèi)有損耗,我們收取租賃方電費(fèi)單價較高),而對方又是正規(guī)的企業(yè),非得要發(fā)票來做賬。請教老師,這種情況怎么處理為好?
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2019-05-22
對于我公司收取客戶的電費(fèi)收入大于我司付給電力公司的支出,會計分錄如下,請老師看一下,這樣做是否正確。1、預(yù)付電業(yè)局電費(fèi)(月初一次,月末一次)借:預(yù)付賬款 10530 貸:銀行存款 105302、收到客戶電費(fèi)時(按抄表數(shù),并乘以單價)借:銀行存款 11700 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi)10000 貸:應(yīng)交稅金-銷 1700 3、收到電業(yè)局發(fā)票借:其他業(yè)務(wù)支出—電費(fèi) 9000借:應(yīng)交稅金-進(jìn)1530貸:預(yù)付賬款 10530
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2018-04-08
物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人 第一個問題:今年7月31日領(lǐng)取發(fā)票,那需要抄稅清卡處理嗎 第二個問題:公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,公司領(lǐng)導(dǎo)說是按開票去納稅,按理說不是要整月應(yīng)收數(shù)繳納增值稅嗎,還有預(yù)收的管理費(fèi)如何確認(rèn)收入,收到往月欠費(fèi)的又怎么確認(rèn)收入? 第三個問題:報稅是按什么數(shù)據(jù)繳稅的,是按我結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入和其他收入還是按照開票,還是其他??
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2019-08-17
我是新手,單位前出納移交給我的現(xiàn)金日記賬本,她登記是從2019年12月起至2021年9月止,我接著從10月登記,中間領(lǐng)導(dǎo)交接,日期登記錯誤后,由于不懂更正方法,用黑筆劃線后,把賬頁紙不小心弄破了,現(xiàn)在有什么好的辦法處理?重新購買新賬本,能重新把前出納登記的帳重新記錄,保留舊賬本嗎?會出現(xiàn)什么問題嗎?現(xiàn)在讓前出納重新抄她之前記錄的帳也不可能了
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2022-01-26
所以不知道是不是四個都要填,還是按照之前的資產(chǎn)負(fù)債表照著抄就行了啊去年開始的 哪位手工帳、電腦賬都會的在線啊,我發(fā)資料給您們哪位大神看下該如何填就是 啊我只有之前結(jié)轉(zhuǎn)出來的所有報表就是了 這是錄入之前的期末數(shù)都急死了第一次接觸會計方面的知識,都怪自己還不懂就接手了現(xiàn)在趕鴨子上架,必須要準(zhǔn)確無誤啊先應(yīng)付下吧
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2017-04-07
如圖所示,請問開票截止時間,數(shù)據(jù)報送起始日期,數(shù)據(jù)報送終止日期,最新報稅日期分別代表什么意思呢?拍照日期是2020年3月3日,我們單位2月份是按季度申報的小規(guī)模納稅人,3月份變成了按季度申報的一般納稅人,在3月1日登陸開票軟件時系統(tǒng)好像自動抄報稅了,如果我現(xiàn)在點擊如圖所示右下角的上報匯總和反寫按鈕,數(shù)據(jù)會變化會受到影響嗎?
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2020-03-03
作業(yè)四: 不用抄題,寫答案后拍照上傳! 一、根據(jù)以下?lián)p益類賬戶 科目名稱 借或貸 結(jié)賬前金額 主營業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益貸 1000000 營業(yè)外收入 貸 50000 主營業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費(fèi)用 借 500000 管理費(fèi)用借 770000 財務(wù)費(fèi)用借 200000 營業(yè)外支出 借 250000 (一)請計算并寫出計算過程:(1)營業(yè)收 入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總 額(5)所得稅費(fèi)用(6)凈利潤 (二)1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶(寫會計分錄)并算 出利潤總額。 2.計算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用(寫會計分錄)并算 出凈利潤。 二、根據(jù)以下材料,做會計分錄。(注意:不 用抄題,會計分錄按規(guī)范寫,寫整齊) 1.收到股東金風(fēng)公司的貨幣投資300000元, 款項已存入銀行。 2.從銀行借入期限為6個月的借款200000元 款項已存入銀行。 3.購入甲材料100千克,每千克210元,貨款2 1000元,增值稅2730元,運(yùn)雜費(fèi)2000元(不 考慮增值稅),款項均已銀行存款支付,
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2022-11-24
老師您好,我想咨詢一下,財務(wù)人員電腦上的一些軟件都是做什么用的,1、企業(yè)認(rèn)證抄報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)2、全國稅收調(diào)查系統(tǒng)N7SS(錄入版)3、開票軟件4、河北國稅納稅人端信息采集軟件5、服務(wù)365(防偽開票、網(wǎng)上認(rèn)證、采集系統(tǒng)、發(fā)票查詢)6、我想問的是服務(wù)365里面的防偽開票和外面獨有的開票軟件是一樣的用途嗎?如果是一樣的用途,為什么服務(wù)365里面一個,桌面上還會放一個開票軟件呢?謝謝請回答
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2015-09-17
472817080我們月底要預(yù)提水電費(fèi),所以我不知道這個20%稅金要不要一起預(yù)提 今天我是直接按管理課給的電費(fèi)(自己抄的電表),預(yù)提的電費(fèi)。準(zhǔn)備下月收到發(fā)票付款的時候20%的稅金做福利金,進(jìn)項稅額就減少20%。我不知道這樣做對不對,所以才想問下你們我上個月沒做,直接把稅金減掉20%,這個20%我直接算到費(fèi)用里了。主管沒說什么,我不知道她是沒發(fā)現(xiàn)還是我這樣做可以,所以想請教 這樣對不對
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2017-07-31
我們新收購公司首次申請專票,十萬元版的,稅局要求我們先取得進(jìn)項再批給我們票,可是進(jìn)項票取得了,也認(rèn)證了,稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了,可是專管員這系統(tǒng)查不到信息,后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后,他們才能看到我們的進(jìn)項票信息,不給我們批票,怕對方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了,難道沒有別的辦法了嗎,我該怎么跟他解釋呢?
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2018-05-28
某企業(yè)為高新技木類上市公司,目前正處于高速增長階段,2016年買現(xiàn)企業(yè)息稅前利潤為1000萬元,當(dāng)年追加的營運(yùn)資本為 50萬元,當(dāng)年計提的折舊和投入的資本性支出相等。假設(shè)未來3年內(nèi)的企業(yè)現(xiàn)金流的年增長率為20%,3年后的年增長率為 6%。 該公司股權(quán)資本成本為16%,稅前債務(wù)資本成本為8%,假設(shè)股權(quán)資本成本和債務(wù)資本成本保持不變,公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為負(fù)債占30%, 2016年的付息債務(wù)價值為5000萬元,評估基準(zhǔn)日為2017年1月1日,要求計算該公司的股權(quán)價值。
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2023-11-10
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價1800萬元、累計折 l 50萬元. Bi 提減廈準(zhǔn)備10萬元、公允價值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價,自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權(quán),能夠?qū)Ρ緦嵤┛刂啤⒑暇毡究杀嬲J(rèn)凈資產(chǎn)公允價僅為0萬元.甲公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付審計変50元,甲公司與丙公司的會計年度和采用的會計政策相同,不考慮除増值稅以外的相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,
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2021-04-27
情況是這樣的:先報了增值稅 然后才抄報然后清卡清不了 去稅局幫清卡 工作人員說增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上 讓回來改好再清卡 增值稅是零申報 期間8月份購買稅控盤200元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,購買后有開具普票(其中正常開票總額為36931.36元 已開作廢發(fā)票總額為33277.11元) 針對這個情況想知道申報表的具體填寫方法及流程(我們是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人) 第一次接觸什么都不懂,請老師多多包涵
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2018-10-19
老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準(zhǔn)備 合并報表抵了 借:存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 200 然后第二年 內(nèi)部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益全部實現(xiàn)了 把上年的照抄 借:存貨-存貨跌價準(zhǔn)備 貸:未分配例利潤-年初200 借:營業(yè)成本(我知道該抵消上年沖的存貨 ,可是怎么進(jìn)營業(yè)成本了呢? 不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎 還是我分錄寫錯了) 借: 存貨-存貨跌價準(zhǔn)備
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2020-09-17
我們新收購公司首次申請專票,十萬元版的,稅局要求我們先取得進(jìn)項再批給我們票,可是進(jìn)項票取得了,也認(rèn)證了,稅務(wù)大廳也能查到認(rèn)證了,可是專管員這系統(tǒng)查不到信息,后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后,他們才能看到我們的進(jìn)項票信息,不給我們批票,怕對方發(fā)票作廢什么的有風(fēng)險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了,難道沒有別的辦法了嗎,我該怎么跟他解釋呢?
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2018-05-28
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