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老師:這個月發(fā)8份工資,是否先在自然人稅收管理系統(tǒng)申報完個稅再在工資表減代扣的個人所得稅才有實發(fā)工資?
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2019-09-07
請問下要申報過期的個人所得稅經(jīng)營所得要怎么申報?在哪里申報?我們公司18年和19年的個人所得稅經(jīng)營所得都沒有申報過,今天去稅務(wù)局,稅務(wù)專員讓自己申報。 ,自然人稅收管理系統(tǒng)是要下載本省的自然人稅收管理系統(tǒng)嗎?
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2020-04-29
個體戶已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報完了個人所得稅,后面還用登錄那個自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端嗎
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2022-09-17
登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端時顯示當(dāng)前還未設(shè)置密碼,請通過自然人電子稅務(wù)局WEB端,個人所得稅APP設(shè)置密碼
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2021-07-09
就是測算一下9月份我們的個人所得稅的扣交程序的操作流程,我已經(jīng)進(jìn)入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,也已經(jīng)導(dǎo)入了8月份的一個扣交工資單,導(dǎo)入進(jìn)來以后,怎么去做?
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2019-09-27
自然人稅收管理系統(tǒng) 個體戶 個人所得稅怎么報呀?之前增加了一個員工 現(xiàn)在不干了。怎么刪除信息呢
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2018-11-02
個體工商老板一人經(jīng)營,原先沒有申報過工資,季報是時交個人所得稅是在自然人稅收管理系統(tǒng)中交還是在國稅局交,計征方法是什么
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2019-07-12
我想問報個人所得稅,我可以報知報法人代表,收入3000元這樣嘛
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2018-10-18
張某為我國居民納稅人,2023年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)行為: (1)12月取得境外某企業(yè)支付的專利權(quán)使用費15萬元,該項收入境外納稅1萬元并取得境外稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的完稅憑證,已知該國與我國之間已經(jīng)簽訂稅收協(xié)定。 (2)以市場價200萬元轉(zhuǎn)讓2008年購入的家庭唯一普通商品住房,原值60萬元,轉(zhuǎn)讓過程中繳納稅費0.6萬元。 (3)12月拍賣自己的文學(xué)作品手稿原件,取得收入8000元。(其他相關(guān)資料:假設(shè)除上述收入外,張某2019年無其他收入;張某綜合所得的年度扣除金額為80000元。)要求: (1)判斷張某取得的專利權(quán)使用費境外所納稅款是否能在本納稅年度足額抵扣并說明理由。(2)計算張某自行申報時,在我國應(yīng)繳納的個人所得稅(不考慮預(yù)交個稅)。(3)判斷張某轉(zhuǎn)讓住房是否應(yīng)繳納個人所得稅并說明理由。 (4)說明張某取得的拍賣收入繳納個人所得稅時適用的所得項目和稅率。(5)計算張某取得的拍賣收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
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2024-01-15
老師,3月成立的個體戶,電子稅務(wù)局上顯示查賬征收,自然人稅收管理系統(tǒng)上申請個人經(jīng)營所得稅顯示是核定征收,3月收入2818,費用有個人工成本3000,這個怎么填不了呢。請見圖。
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2024-04-07
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個人所得稅零申報 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
老師,公司本月注銷,如果公司員工在自然人稅收管理系統(tǒng)中報送為非正常(及9月30離職),還用填10月的個人所得稅(工資薪金)申報表嗎?
1/1957
2019-10-23
退休人員,再就業(yè)個人所得稅如何征收及相關(guān)文件
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2022-01-17
老師,個體戶個稅是不是也叫(經(jīng)營所得個人所得稅)是不是也做自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端那里申報,它是按季度來報,老師要怎么申報怎么填寫,可以詳細(xì)說一下,謝謝!
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2019-10-15
個體戶個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅社保表現(xiàn)在是在國稅電子稅務(wù)局社保,還是也要在自然人稅收管理系統(tǒng)申報?
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2018-10-23
你好,公司只有2個人,法人和監(jiān)事,而且沒有收入怎么報個人所得稅呢?
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2021-11-15
企業(yè)所得稅用的是核定征收,是不是股東的個人所得稅也是核定征收?
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2017-05-22
偶然所得金額在800元以下暫免征收個人所得稅
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2019-05-10
老師,請問經(jīng)濟(jì)法中企業(yè)所得稅中減半征收企業(yè)所得稅是指所得額*50%再乘25%的意思
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2020-04-28
、某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(退)的稅款是( )。 (1)抵免限額=100×25%=25(萬元); (2)境外實繳=20(萬元); (3)境內(nèi)、外所得的應(yīng)納稅額=200×25%+5-25=30(萬元)。 這個加5是什么意思?
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2021-12-16
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