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公司是銷售貨物的,9月份辦了個(gè)展會(huì)服務(wù),對(duì)方要求開(kāi)服務(wù)的專票,打電話問(wèn)國(guó)稅說(shuō)可以開(kāi),但現(xiàn)在要報(bào)稅的時(shí)候提示無(wú)對(duì)應(yīng)的稅目,要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理 我現(xiàn)在想把這張發(fā)票作廢,但是9月份已經(jīng)抄稅了,要怎么弄
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2019-10-08
這個(gè)月沒(méi)有交稅,但是因?yàn)檫@個(gè)月的無(wú)票收入是負(fù)數(shù),所以對(duì)比不通過(guò),強(qiáng)制提交的,清卡沒(méi)有通過(guò),去稅務(wù)局清卡需要公章,但是公章帶出去了,明天截止,截止報(bào)稅期,我已經(jīng)抄稅報(bào)稅,超過(guò)報(bào)稅期去清卡可以清卡嗎?有影響嗎
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2019-02-21
老師,我們公司地址變更,辦理了稅務(wù)遷出,現(xiàn)在已經(jīng)辦理了,要等15―20個(gè)工作日才能拿到遷出證明,但是現(xiàn)在馬上到報(bào)稅期,公司零申報(bào)稅務(wù),但是也要抄稅清卡,公司重新安裝了開(kāi)票軟件,初始設(shè)置時(shí)公司的地址是填寫(xiě)原來(lái)的地址嗎
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2018-01-31
我們是個(gè)體戶的診所,每月開(kāi)票金額定額是5萬(wàn),每季抄稅后開(kāi)票金額少于15萬(wàn)電子稅務(wù)局就自動(dòng)把報(bào)表申報(bào)了。因?yàn)橛幸恍〔糠质菬o(wú)票收入,實(shí)際金額大于開(kāi)票金額小于15萬(wàn)。這種情況申報(bào)表我要重新按照實(shí)際金額申報(bào)嗎?
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2019-07-11
3.張明為某公司會(huì)計(jì),20×8年9月5日為年客其增值稅專用發(fā)票一張,并在當(dāng)月20日在稅控系統(tǒng)進(jìn)行抄稅,甲客戶當(dāng)月25日因發(fā)票認(rèn)證通不過(guò)要求換開(kāi)發(fā)票 (1)請(qǐng)問(wèn)張明能客對(duì)該張發(fā)票作廢? (2)如果不能作廢發(fā)票該如何處理?
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2022-01-02
貨到票未到時(shí),理論上倉(cāng)庫(kù)是開(kāi)暫估入庫(kù)單給會(huì)計(jì),實(shí)際上是沒(méi)有暫估入庫(kù)單這種單據(jù)的是不是?紅沖的時(shí)候原始憑證是什么?是不是就是入庫(kù)單抄一遍用負(fù)數(shù)表示,借記原材料金額是負(fù)數(shù),貸記應(yīng)付賬款——暫估入賬款 金額是負(fù)數(shù)
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2018-01-31
老師 這個(gè)存貨第二年全部售出 轉(zhuǎn)回跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不懂,能給我講講嗎?抄第一年的 借:未分配利潤(rùn)-年初240貸:營(yíng)業(yè)成本240;借:存貨-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備200貸:未分配利潤(rùn)-年初200 借:營(yíng)業(yè)成本(這里不應(yīng)該是資產(chǎn)減值損失嗎)200 貸:存貨200
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2020-07-02
1.根據(jù)以下數(shù)據(jù)計(jì)算出該公司的2017年和2019年的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率,對(duì)比分析該公司短期償債能力的 變動(dòng)(自己分析。不可抄囊)。 單位:人民幣百萬(wàn)元 年份 指標(biāo) 2017年 2019年 流動(dòng)資產(chǎn) 405,261 703.893 其中:存貸及其他合同成本 72,332 167.390 流動(dòng)負(fù)債 267,685 446,255
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2021-12-21
銷售方因?yàn)槠访_(kāi)錯(cuò),我們單位退回發(fā)票,開(kāi)了拒收證明,又重新開(kāi)具了發(fā)票給我們公司,而銷售方因搬廠而沒(méi)有收到此張發(fā)票,他們也已經(jīng)抄報(bào)稅,期間讓他們處理也未處理,這個(gè)在下月就形成了滯留票,這個(gè)對(duì)我們公司有什么影響?
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2019-05-07
我7月開(kāi)了一張專票,今天購(gòu)買(mǎi)方退回來(lái)了說(shuō)要重開(kāi),我就去申請(qǐng)紅字發(fā)票,然后呢,在開(kāi)紅字發(fā)票之前我已經(jīng)抄好稅了,紅字發(fā)票是8月開(kāi)的,那我這個(gè)月申報(bào)怎么申報(bào)呢?這張紅字發(fā)票是放在下個(gè)月呢?還是怎么弄?
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2019-08-03
公司主營(yíng)房屋租賃,作為第三方代收水電費(fèi),9月繳納水務(wù)公司水費(fèi)31000元水費(fèi),按照本公司抄表數(shù)據(jù)實(shí)際收款30000元,其中A公司10000,B公司10000,C公司5000,自己公司應(yīng)交5000,C公司因經(jīng)營(yíng)不善倒閉跑路,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?
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2021-09-19
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò),二月份起算個(gè)稅時(shí),金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎?算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額,會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎?而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅,這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入?哪種是正確的呢?
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2019-03-10
老師,小規(guī)模納稅人填出口退(免)稅備案表時(shí),1、退免稅計(jì)算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù),選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個(gè)呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
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2020-07-30
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年年初投資150萬(wàn)元,第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn),生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%,第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元,銷售稅金等 支出為銷售收入的10%,基準(zhǔn)收益率為8%,計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元,還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎?個(gè)人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的?
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2022-01-04
5、某公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2020-12-28
華東公司2020年12月3號(hào) 購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票。設(shè)備買(mǎi)價(jià)365.7萬(wàn)元。 增值玩額47-541萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)1.5萬(wàn)元,增值80.135 萬(wàn)元,款項(xiàng)全部付清。頂計(jì)秀值7-2萬(wàn),預(yù)計(jì)使用年限5年,分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)各年的折1舊額。
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2022-12-09
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
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