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我接了一個(gè)小規(guī)模的汽車租賃公司,是親戚的,他之前找的會(huì)計(jì)給賬做的很多不對(duì)的,我應(yīng)該咋辦? 比如說(shuō) 公賬轉(zhuǎn)出到個(gè)人寫著勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn),人家做賬直接是借現(xiàn)金 貸銀行存款。 還有一筆是提現(xiàn)2千她寫了 提現(xiàn)2萬(wàn)。 隨便看了一本就漏洞百出。我怎么保護(hù)自己 好多年了這個(gè)公司。直接只是把賬本交過(guò)來(lái)了。 我是需要和親戚補(bǔ)簽一個(gè)什么協(xié)議?
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2018-04-05
某有限公司會(huì)計(jì)張斌,利用自己一人掌管這公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對(duì)財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞,通過(guò)偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式,將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬(wàn)元,為規(guī)避上述案件的發(fā)生,你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理?原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核?
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2022-06-01
就是1月的工資已經(jīng)在2月申報(bào)了,申報(bào)個(gè)稅的工資是2500元,扣除社保后實(shí)發(fā)工資是2300元(假如),計(jì)提應(yīng)付職工薪酬是2300元,個(gè)人社保300元,現(xiàn)在漏扣請(qǐng)假工資100元,現(xiàn)在老板發(fā)工資直接扣掉請(qǐng)假后發(fā)2200的工資 這下我該怎么做賬 謝謝 一般是不是我們實(shí)發(fā)的工資都是通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”,但是我現(xiàn)在計(jì)提了2300,申報(bào)個(gè)稅的扣除社保后也是2300元
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2019-02-26
我們公司采購(gòu)的水表安裝在小區(qū)中,現(xiàn)在采購(gòu)的水表壞了導(dǎo)致小區(qū)漏水,水滲到電梯里電梯壞了,小區(qū)物業(yè)讓我們公司賠償,我們和賣水表的公司聯(lián)系了,對(duì)方公司愿意承擔(dān)責(zé)任,但是不能直接打錢給小區(qū)物業(yè),讓我們從欠他們的水表欠款中扣除這筆錢,這個(gè)做法行嗎,如果行的話,賣水表的公司需要提供什么手續(xù),物業(yè)需要提供什么手續(xù)
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2019-12-12
我們公司是當(dāng)?shù)氐淖詠?lái)水公司,向水表廠家買的水表現(xiàn)在安裝到小區(qū),由于水表質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致小區(qū)漏水,現(xiàn)在小區(qū)電梯里由于滲進(jìn)的水,電梯已經(jīng)壞了,小區(qū)物業(yè)讓我們自來(lái)水公司賠償,我們和水表廠家聯(lián)系,水表廠家說(shuō)讓我們先付給小區(qū)物業(yè)之后,由我們從欠水表廠家的款項(xiàng)中扣除,那我們與水表廠家之間需要有一個(gè)什么手續(xù)?來(lái)證明這個(gè)事情
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2019-12-12
老師你好,我是個(gè)體工商戶,2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得漏報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)提示“當(dāng)前稅款所屬期未獲取到有效的納稅期限,暫不可進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)先在【單位信息】里手動(dòng)點(diǎn)擊【更新】獲取。”更新完之后還是報(bào)不了,2020年之后提示“當(dāng)前稅款所屬期未獲取到有效的納稅期限,暫不可進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)先在【單位信息】里手動(dòng)點(diǎn)擊【更新】獲取。”這樣我是不是在網(wǎng)上保不了
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2020-08-13
白云公司總會(huì)計(jì)師指出:“監(jiān)于其他公司由于內(nèi)部控制薄弱給企業(yè)造成重大損失的教訓(xùn),白云公司要切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不要怕程序復(fù)雜,也不要怕審批繁瑣,只要能搞好內(nèi)部控制、只要能堵塞漏洞,企業(yè)花多大的代價(jià)也都是值得的”。 【分析要求】 根據(jù)內(nèi)部控制有關(guān)理論,分析白云公司總會(huì)計(jì)師講話存在哪些缺陷或不恰當(dāng)?shù)牡胤剑?/span>
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2023-12-09
一月有筆進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣了,賬里面也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。但是當(dāng)月在給稅務(wù)局的增值稅報(bào)表中我漏報(bào)了這筆進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月也沒(méi)有讓我抵扣,因?yàn)榻痤~較小,所以我想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該做兩筆分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 第二筆:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金?
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2017-06-05
對(duì)賬前,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查以下(  )會(huì)計(jì)事項(xiàng)。A、應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)、借款利息及應(yīng)提和應(yīng)攤的各種成本費(fèi)用,是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)提和攤銷B、應(yīng)當(dāng)由本會(huì)計(jì)期間確認(rèn)的各項(xiàng)收入,是否按規(guī)定及時(shí)結(jié)算入賬C、對(duì)本年各期清查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)短缺、溢余和殘損變質(zhì)等清查損溢,是否及時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理D、有無(wú)漏轉(zhuǎn)、多轉(zhuǎn)和錯(cuò)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用情況
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2018-11-18
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們找第三方外貿(mào)公司代理報(bào)關(guān),因?yàn)樗麄儧](méi)及時(shí)通知我們導(dǎo)致有筆貨物的進(jìn)口增值稅和消費(fèi)稅當(dāng)時(shí)漏交了,(實(shí)際交稅的時(shí)候也是我們把錢匯給第三方去代交),海關(guān)給出來(lái)個(gè)滯納金通知單,跟進(jìn)口增值稅發(fā)票那樣的,我想知道這筆支出我們匯算清繳時(shí)用納稅調(diào)增嗎?這筆滯納金是我們轉(zhuǎn)給第三方,由第三方去交給海關(guān)
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2023-05-08
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我們公司自有房子出租,遇到漏水損失,后跟物業(yè)協(xié)商后賠償我們3萬(wàn)元,其中15000.00轉(zhuǎn)賠給租戶。想請(qǐng)教您一下,這筆賠償我們是否需要開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅。如果需要的話,是不是扣除掉支付給租戶的賠償后的金額來(lái)交稅,這筆賠償款不是從保險(xiǎn)公司過(guò)來(lái)的,是物業(yè)的保險(xiǎn)公司賠給物業(yè)公司,然后物業(yè)公司再賠給我們。謝謝!
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2021-10-27
您好老師,年度所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,假如截止到2023.5.31號(hào)前,將2022年的獎(jiǎng)金付完,2022年加上獎(jiǎng)金實(shí)際付款的職工薪酬金額為5000000,但是2022年有調(diào)整2021年的發(fā)生額,比如調(diào)整社保,漏記發(fā)生額,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 10000,導(dǎo)致賬面應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額是5010000,這時(shí)候是不是賬載金額填5010000,實(shí)際發(fā)生額5000000,稅收金額5000000?
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2023-09-18
)目的:練習(xí)發(fā)出材料的計(jì)價(jià)方法。(二)資料:某工廠為增值稅一般納稅人。20××年7月1日結(jié)存A材料1000千克單位成本為50元。7月份A材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下:1、5日,從外地購(gòu)入A材料5000千克,價(jià)款為235600元,增值稅稅額為30628元,運(yùn)雜費(fèi)為2000元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額90元。A材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)實(shí)收4950千克,短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗。(提示:1、不要漏算運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-26
小規(guī)模納稅人 一二月的無(wú)票收入按13%做了 現(xiàn)在反應(yīng)過(guò)來(lái)錯(cuò)了 但是二月已經(jīng)申報(bào)并且繳納了 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么改呢 不想去稅務(wù)局 這個(gè)老師沒(méi)有解答完 我看電子稅務(wù)局進(jìn)去就是可以重復(fù)的填那個(gè)申報(bào)表 所以是不是現(xiàn)在我重新填一個(gè)印花稅的申報(bào)表(計(jì)稅金額是一二月漏的就好了) 之前一月還是這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)并繳納的印花稅就不管了
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2020-03-23
A先生創(chuàng)辦了一家公司,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)不是很 多,他聘請(qǐng)自己的表弟擔(dān)任會(huì)計(jì)兼出納;因?yàn)闆](méi) 有賺錢,所以沒(méi)有申報(bào)納稅。年底,A先生遇到 了兩件煩心事:①財(cái)政局前來(lái)檢查,給A先生的 公司下了整改通知,認(rèn)為A先生公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的 設(shè)置違背了內(nèi)部牽制的原則;②稅務(wù)局前來(lái)檢 查,認(rèn)為A先生的公司涉嫌偷逃稅收 【問(wèn)題】①財(cái)政局對(duì)A先生的指責(zé)有沒(méi)有道理? 什么是內(nèi)部牽制?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)怎樣設(shè)置才能貫徹內(nèi) 部牽制的思想?②企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要繳納哪些稅費(fèi)? 不賺錢就可以不交稅嗎?
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2022-06-20
  答:一共有五個(gè)條件。一是從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;二是納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);三是申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票情形的;四是申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上;五是自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。老師,這個(gè)留抵退稅第六個(gè)月的留抵稅額是必須高于五十萬(wàn)才能申請(qǐng)退稅?
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2020-03-11
A公司是青海本地的一家增值稅的一般納稅人,主要從事商貿(mào)業(yè)務(wù),與北京的B公司簽訂了購(gòu)銷合同,從B公司購(gòu)進(jìn)貨物,發(fā)票也開(kāi)給了B公司,錢款也打進(jìn)B公司的賬戶,但物流單據(jù)的發(fā)貨人不是B公司。最近,北京稅務(wù)局把 B公司查了,發(fā)現(xiàn)該公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,由此牽連到了A公司,A公司前后一共從B公司進(jìn)貨大約370萬(wàn)元,稅務(wù)局要求該公司按17%補(bǔ)稅,該公司覺(jué)得冤枉。 分析A公司的行為是否屬于偷逃稅款的行為?稅務(wù)局的處理決定是否正確?
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2022-04-04
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積。A公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5月25日,A公司向丙公司銷售批商品,不含增值稅的銷售價(jià)格為300萬(wàn)元,增值稅稅額為390萬(wàn)元,該批商品成本為2400萬(wàn) 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬(wàn)元,該批商品已發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到,滿足收入確認(rèn)條件。6月5日,丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品 有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬(wàn)元,增值稅稅額為39萬(wàn)元。 2)11月20日,A公司與戊公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的服務(wù)合同,合同總收入為90萬(wàn)元,當(dāng)日,收到戊公司預(yù)付的合同款45萬(wàn)元。12月 31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為40%。至12月31日,累計(jì)發(fā)生的服務(wù)成本為30萬(wàn)元,估計(jì)完成該合同還將發(fā)生 服務(wù)成本40萬(wàn)元,該項(xiàng)服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計(jì)量,假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬,不考慮稅費(fèi)等相關(guān)因素(3)11月30日,銷售材料一批,成本30萬(wàn)元,售價(jià)40萬(wàn)元不含稅,款項(xiàng)已存銀行 求會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-21
老師,增值稅每月根據(jù)發(fā)票錄入銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,下月交稅時(shí)直接做 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款,但是賬上的顯示的稅和每次實(shí)際要交的不符,是不是漏了什么,我上網(wǎng)查了下說(shuō)月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何結(jié)轉(zhuǎn),我每月都是按發(fā)票正常錄入銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,然后交上月稅時(shí)直接做一筆交稅分錄其他的沒(méi)做,但是增值稅余額和實(shí)際繳納的不符這是為啥
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2016-06-24
該單位向評(píng)審專家支付近百萬(wàn)評(píng)審費(fèi),每個(gè)專家簽字領(lǐng)取均為800元,未超過(guò)規(guī)定費(fèi)用扣除額根據(jù)稅法的規(guī)定,減除800元的費(fèi)用,應(yīng)銷稅所得額為0.所以近百萬(wàn)評(píng)審費(fèi)沒(méi)有代扣代繳個(gè)人所得稅·除此之外,憑證后有詳細(xì)的評(píng)審名單,很多評(píng)審會(huì)議都是在本市 召開(kāi)的,評(píng)審專家都是外省市的·,這個(gè)公司是否利用了什么漏洞,違法犯罪,如果去檢查,應(yīng)該怎么調(diào)查
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2023-10-31
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