我們是漁具銷售公司,最近租了一個魚塘,對于魚塘開始建設,花了很多費用,有魚塘裝修、設計、購買的東西、餐費、船加油費等,那這些費用我可以單獨記錄嗎?是在發生的當期直接是計入管理費用新設二級科目-Xx 魚塘,還是說把這些先計入長期待攤費用呢?因為可能是一筆一筆的由很多雜費
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2022-12-20
2.(2020年多選題)下列各項中,關于企業確認相關稅費會計處理表
加”科目核算。
述正確的有(
)。
A.確認應交城鎮土地使用稅,借記“管理費用”科目
B.確認應交城市維護建設稅,借記“稅金及附加”科目
C.確認應交教育費附加,借記“稅金及附加”科目
D.確認應交車船稅,借記“管理費用”科目
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2021-10-06
老師,下面的發票是 當時先付款的, 是車間的一輛貨車的保險費, 總的付款金額是4703.84
我當時付款憑證是這樣做的, 借: 應付賬款 4703.84 貸銀行 4703.84
現在我這個月收到了發票, 但660的車船稅是沒有發票的, 我這樣做分錄對不
現在我發票這樣做對不 借:管理費用4474.94 進項228.9 貸應付賬款4703.84
請指點
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2019-09-03
關于印花稅,A公司從B、C公司手中購買了D公司100%股權,D公司成立是注冊資本是500萬,B、C公司各占80%、20%,注冊時B、C分別出資80萬、20萬。股權轉讓時,A公司付給B\\船公司的80萬、20萬已經繳納了印花稅。一年后付給了D公司400萬。就這個400萬A公司需要繳納印花稅嗎?
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2018-03-30
某食品生產企業為增值稅-般納稅人, 2019 年6月發生如下經濟業務:
(1)購進-批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54 500元:
(2)從農民手中購人免稅農產品-批, 稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購
金額為85 000元;
(3)購置生產用機器設備五臺,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64 000元;
(4)向某商場銷售產品-一批,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個體商店銷售產品-批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費者零售食品,取得零售收人65 400元。
要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額。進項稅額以及應納增值稅額。
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2022-11-14
老師,公司籌建期間購入一臺貨車,總價138100元,5月份付了1萬定金,6月份提車時又付了13100元,合計付了23100元首付,另115000元貸款分期還。另支付按揭手續費2000元,保險11182.61元,其他車船稅上牌費等14300元,這個我應該怎么做分錄?這些按揭手續費,保險等費用需要加上車價一起計入固定資產嗎?
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2018-09-16
3、 企業委托加工應稅消費品收回后直接用于銷售的委托方應將受托方代扣代繳的消費稅應計入(???? C??? )。
A? 委托加工產品的成本?? B? “應交稅費”的借方??
C? 生產成本???????? ????D??? 產品銷售成本
4、應繳納的車船稅計入( A? )科目。
A?? 稅金及附加???????????? ????B? 其他業務支出??
C?? 管理費用???????????? D? 產品銷售成本
老師我做的對嗎?
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2019-12-24
3,某電視機制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1o月發生如下業務( D )銷售一批電視機給某單位,開具增值投專用發票,列示不含投體供散め萬(2)銷售一批電視機給某小規模納稅人,開具常值教普通發票,列示含展情售山萬元(3)將新研發的電視機一批無償增送給某希望小學,該批空調無市場冊格,數批空都生產成加1元,康制率為10,(們)購進原材料一批,取得增值稅普通發票,列示價股合計金模5.的萬元(6)鵬進原材料一批,取得增值稅專用發票,列示不含板全顆3萬元(6)購進視發水一批,當月發給企業員工,取得增值稅專用發果,列示金顆萬元、港值數系 a 1萬元
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2021-11-02
某食品生產企業為增值稅-般納稅人, 2019 年6月發生如下經濟業務:
(1)購進-批食用植物油,取得專用發票上的價稅合計金額為54 500元:
(2)從農民手中購人免稅農產品-批, 稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購
金額為85 000元;
(3)購置生產用機器設備五臺,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為64 000元;
(4)向某商場銷售產品-一批,開具的增值稅專用發票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個體商店銷售產品-批,開具普通發票,取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費者零售食品,取得零售收人65 400元。
要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額。進項稅額以及應納增值稅額。
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2021-10-13
請問,工程技術有限公司,是屬于什么行業的?學堂有什么相關的實操課程嗎?可以借鑒哪個行業實操課程?公司的經營有:建設工程設計,建設工程勘察,測繪服務,建設工程監理,地質災害治理工程監理,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑勞務分包,施工專業作業,國內船舶管理業務,各類工程建設活動(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,工程造價咨詢業務,國內船舶代理,規劃設計管理,招投標代理服務,政府采購代理服務,工程管理服務,水土流失防治服務,社會穩定風險評估,環保咨詢服務,基礎地質勘查,水文服務,節能管理服務,水利相關
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2021-09-07
老師,我剛接手一家公司船兼職,遇到報一季度所得稅,前會計什么都沒交接走掉了。我很想知道這個小微公司核定征收是定額還是定率?額或率又分別是多少?為難不知該從哪里獲得這些信息,試填了一次所得稅報表,什么提示都沒有,只有填零暫時保存了,實際本季度有幾萬預收款已開票。最終不知咋辦了!
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2017-04-25
1、年銷售2600萬的企業購入2800的電腦需要入固定資產嗎?要是不入固定資產是管理費用—辦公費還是其他,2、電腦維修費會計科目是管理費用—辦公費嗎?3、固定資產辦公家具折舊年限是幾年,4、購入ERP軟件無形資產攤銷幾年?5、車險中的車船稅是做稅金及附加還是直接計入管理費用—財產保險
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2018-01-08
老師,查詢印花稅要不要計提的問題,多數是說直接借:稅金及附加,貸:銀行存款。說不用計提。但是如果不計提,不通過應交稅費應交印花稅這個科目的話,利潤表中稅金及附加:城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅那一欄就不會自動帶出數據。只是稅金及附加總欄此有加上了印花稅的金額。這樣是不是不太對?
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2021-07-15
A貿易公司業務員小田與日本一進口商進行磋商,原報價為每公噸 500美元CIF Osaka在后面的磋商過程中,進口商要求改為由其指定船運公司并承擔運費,請A 貿易公司重新報FOB Shenzhen價格。原報價中,小田預算的海上運費為每公噸35 美元,保險費為每公噸3美元。在出口凈收入不減少的情況下,請給客戶報FOBShenzhen 價格
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2023-10-31
老師你好,單位十月份買的車,保險買了以后對方說有一個險種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來,那我是直接光做這筆,保險的先不管呢,/還是保險先按實際出去的錢記管理費用,等退回來后在退回當月沖管理費用好一點
借:固定資產(車價+車購稅)
稅金及附加(車船稅)
貸:銀行存款
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2019-11-05
我是建筑行業的項目,去項目地上找個人提供了一些住宿費、餐飲費、租賃船只的費用。現在幫那個提供服務的個人代開普票,有幾個問題想問一下:
1.代開這幾類費用的發票,只交個人嗎?會不會交增值稅、附加之類其他的稅種?
2.繳納個稅的話,是按什么稅目去交。稅額怎么算,假如開1萬的發票。
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2021-12-16
老師好 鋼板制作成甲板是加工,安裝屬于建筑安裝,因為都有可以分開核算工程量。如果從動產的角度理解,銷售空調和安裝,能分開核算屬于兼營,分別13%貨物銷售和9%安裝服務,這個船甲板,把鋼板加工成甲板,然后安裝,工程量可以分開核算,那么應該可以理解成兼營,分開納稅。那我們的稅目應該是多少
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2023-10-28
公司銷售散裝的貨物,用船運輸。每次般到碼頭又要用車重新轉運。所以客戶收貨后和我公司實際發貨的噸位有差額。如果本月發貨可能要到下月客戶把噸位報過來之后,才按對方的噸位開發票給客戶。那么本月我需要做賬嗎,如果做賬怎么做?發出的噸位和對方收到的噸位有差額又怎么處理?
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2017-06-17
A貿易公司業務員小田與日本一進口商進行磋商,原報價為每公噸 500美元CIF Osaka在后面的磋商過程中,進口商要求改為由其指定船運公司并承擔運費,請A 貿易公司重新報FOB Shenzhen價格。原報價中,小田預算的海上運費為每公噸35 美元,保險費為每公噸3美元。在出口凈收入不減少的情況下,請給客戶報FOBShenzhen 價格
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2024-04-17
老師 ,請看一下,對比增值稅納稅義務時間
“直接收款”,消費稅納稅義務時間為什么沒有“生產銷售生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天”這個規定?
“預收貨款”,消費稅納稅義務時間為什么沒有“先開具發票的,為開具發票的當天”這個規定?
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2020-07-04
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