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老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
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2021-12-29
我本月把進銷項結轉后,轉出未交增值稅的余額為貸方5萬。現在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應交5萬的稅。這里的結轉分錄怎么做
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2020-07-06
新來這個公司,看年初應交稅費-應交增值稅銷項稅額、進項稅額、已交稅金、應納稅減征額均有余額,怎么做帳務處理呢?
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2018-07-15
一般納稅人什么時候涉及應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目,
2/1192
2017-01-19
請問老師,我有個單位,從經營之初起,銷項稅額和進項稅額一直沒有接轉過,能在今年一月份中把它結平嗎,12月份已經關帳了,還有以前一直繳納的時候做的借 :應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 那個已經稅金也沒有結轉過,還能把它結平
1/1453
2020-01-15
利潤表中的“營業稅金及附加”指的是什么稅?
1/1333
2015-11-09
老師你好,已交稅費貸方為負數。有沒有影響?
1/944
2019-07-06
財務分析報表,已交稅費總額本月數為0,環動變動金額為-9,環比變動比例為-100%。那變動原因應該寫什么呢
1/823
2022-04-01
集團要統計已交稅費,一般已交稅費指哪些稅種
1/757
2018-10-25
老師:應交稅金-未交增值稅,如果進項稅大于銷項,可不可以就把這個科目掛著不做處理,如果銷項大于進項,那個應交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應交稅費轉未交稅費
1/305
2021-03-29
小規模 交增值稅的會計分錄是怎樣的應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 嗎公司之前是一增納稅人,后來7月份申請調下來了應交稅費-應交增值稅 底下設了三級科目,不能直接 用二級是科目
1/819
2018-09-06
老師好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷項稅額 年末是不是有余額?最后都怎么結轉呢
2/767
2015-10-27
老師 跨年的進項銷項已交稅金轉出未交增值稅分錄錯了 不會用分錄調
1/577
2019-12-19
已交稅金,轉出未交增值稅,未交增值稅,這些科目如何正確使用呢?
1/3359
2018-09-07
本月是進項大于銷項,而且這個是外建項目在異地有預繳稅款,預交那塊是借,應交稅費-應交增值稅(已交稅金);應交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現在我怎么把未交增值稅(這個月應繳納的)調成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結轉增值稅用了一次。
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2019-08-08
因為看到學堂老師有講到年末結賬時需要把“應交稅費”-應交增值稅的明細科目,如銷項稅額、進項稅額、已交稅金等做相反方向結轉為零,所以檢查了自己的帳,發現“應交稅費”-應交增值稅下的:“進項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數額都沒結轉,請問我需要把這些明細科目做反方向結轉嗎?
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2020-03-24
開票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應交稅費 應交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
一般納稅人:建筑業 應交稅費—已交稅金 應交稅費—未交增值稅 具體分錄
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2021-12-04
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