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化妝品 A 公司為增值稅一般納稅人,于2022 年4月發(fā)生如下業(yè)務: (1)購進高檔香精取得增值稅專用友景上注明價款為 30萬元。 (2)將其中的 10 萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費,取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費7萬元。A 公司將收回的化妝品的 80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價款40 萬元 (3)A 公司領用外購的高檔香精18萬元、領用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價款 90 萬元(其中含普通護膚品40萬元)。 請完成如下任務「暫個考慮地方教育費附加): (1)請計算 A 公可應繳納的增值稅稅額?
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2022-10-22
商貿企業(yè)銷售汽車(屬于一般納稅人),比如銷售一輛車50萬(這50萬包含了車輛購置稅、車船稅、交強險費、保險費),收到這些稅種的發(fā)票,我要如何做賬?是做代收代戶嗎?但客戶打款的時候沒有分哪個款是車輛購置稅或車船稅,交強險費,保險費的,他是直接把首付款20萬直接打入我公司賬戶,剩下的款就已銀行貸款的方式,到時銀行把款直接打入我公司的賬戶,跪求詳細的會計分錄怎么做,一步一步的分錄如何做
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2018-07-03
依據(jù)船舶噸稅征收管理的相關規(guī)定,下列說法正確的有(  )。 A.納稅人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求海關退還多繳的稅款 B.海關發(fā)現(xiàn)多征稅款的,應在24小時內通知納稅人辦理退還手續(xù)并加算銀行同期活期存款利息 C.噸稅執(zhí)照在期滿前毀損的,應向原發(fā)照海關書面申請核發(fā)噸稅執(zhí)照副本,不再補稅 D.應稅船舶在噸稅執(zhí)照期滿后尚未離開港口的,應申領新的噸稅執(zhí)照,并自上一次執(zhí)照期滿的次日起續(xù)繳噸稅
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2024-03-24
依據(jù)船舶噸稅征收管理的相關規(guī)定,下列說法正確的有(  )。 A.納稅人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求海關退還多繳的稅款 B.海關發(fā)現(xiàn)多征稅款的,應在24小時內通知納稅人辦理退還手續(xù)并加算銀行同期活期存款利息 C.噸稅執(zhí)照在期滿前毀損的,應向原發(fā)照海關書面申請核發(fā)噸稅執(zhí)照副本,不再補稅 D.應稅船舶在噸稅執(zhí)照期滿后尚未離開港口的,應申領新的噸稅執(zhí)照,并自上一次執(zhí)照期滿的次日起續(xù)繳噸稅
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2024-03-24
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
*1、甲技術開發(fā)咨詢公司為增值稅一股納稅人,2021年4月發(fā)生下列業(yè)務。 (1)為我國境內乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務井提供咨詢業(yè)務,其中提供研發(fā)服務開具增值稅普通發(fā)票注明金額40萬元、提供咨詢服務開 出增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元,發(fā)生業(yè)務支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內出差飛機票款0.5萬元(票價0.4萬元、燃油附加費 0.1萬元) 、為己企業(yè)項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元) 機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票 行程單 (2) 為我國境內丙公司提供技術項目論證服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額210萬元 根據(jù)1和2項目業(yè)務記提的銷項稅額是多少萬元
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2022-05-24
一般納稅人 小企業(yè)會計準則 1.計提印花稅 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金-應交印花稅還是借:管理費用 貸:應交稅金-應交印花稅2.公司固定資產(chǎn)車交的車船稅計入管理費用還是 營業(yè)稅金及附加
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2017-04-13
房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅在“管理費用”等科目核算,不計入營業(yè)稅金及附加核算。營業(yè)稅金及附加包括營業(yè)稅、消費稅、城市保護建設稅、資源稅、土地增值稅和教育費附加等 老師這樣對嗎?
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2018-04-24
老師,我公司安排出差時有餐費補貼,全天最高240元,經(jīng)常出差人員每天160元,通常會整月出差(呆在船上),請問一下,這種情況下餐補(無發(fā)票收據(jù))可以隨差旅費一起報銷支付而不用并入工資繳個稅嗎?
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2019-07-08
向境外支付海運費美金,但是對方開票抬頭是上海廣易國際物流有限公司,江蘇岳天旭國際貨運代理有限公司,杭州世航船務有限公司,開的普票,那購買方還需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2023-07-22
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項,同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費,我們的賬務怎么處理?
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2020-06-21
今天聽課時,老師有提到,進出口貿易企業(yè)(純外銷),只有購買庫存商品那一部分的價格可以進行退稅,那是不是像船務費、服務費之類的就沒必要讓他們給開專票了,如果開了專票我們應該怎么處理
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2017-10-05
老師,我有張機動車保險發(fā)票怎么做賬,發(fā)票上有代收車船稅149.40元,發(fā)票金額是1221.70,稅額73.30元,這張發(fā)票總共金額是1440.40元,會計分錄我該怎么做借:管理費用1221.70 應交稅費-應交增值稅(進項稅)73.3 稅金及附加149.40 ?
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2018-02-28
老師您好,我們公司是一般納稅人,今年購買車險的時候我沒有計提,直接走的借:應交稅費—車船使用稅,貸:庫存現(xiàn)金,請問我現(xiàn)在是把這個憑證沖紅重新計提再,還是直接補計提稅金及附加,貸:應交稅費
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2023-10-13
現(xiàn)需要繳納印花稅,之前沒有計提過,稅務局扣款了,分錄直接借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款嗎?車船稅也是發(fā)生了筆稅務局代扣,也是這種寫嗎?目前直接寫的應交稅金-印花稅,貸,銀行存款,請問對嗎
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2018-10-09
是從外面購買的石子然后在賣給攪拌站。購買的石子有石子的貨款、車運費船運費,在運達到攪拌站的途中有損耗,我可以把這個這石子的成本分成庫存商品--怎么做分錄和報表呢,是內賬不需要報稅的
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2018-12-26
老師:請教您個問題: 我購買小車發(fā)生費用如下: 購買小車的買價、商業(yè)險、強制險、車船稅、以及在4S店購買的一套汽車美容裝飾套餐。還有去稅局繳納的車輛購置稅、去交警的上牌費!這些分別計入什么科目?
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2018-02-25
船價1.47億元,貸款額度60%,貸款期限5年,貸款利率基準上浮45%,其中貸款額度60%中5%做為保證金抵最后一期還款,5年管理費5%預付給租房賃公司,綜合以上條件貸款公司核算資金成在的總利率為多少?
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2019-01-18
老師,我公司是銷售石材的,有的客戶簽訂的合同是160/噸的結算價,結算價里包括了汽車運輸費,船運費,碼頭費和稅費,還有一部分是上門貨的就沒有這些費用。這些費用是不是應該入成本,應該怎么操作
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2019-05-30
某公司2018年度應繳納的稅金為:增值稅290萬元,消費稅300萬元,車船稅20萬元,房產(chǎn)稅40萬元,印花稅2萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅20萬元,企業(yè)所得稅400萬元,則企業(yè)上述稅金中應計入稅金及附加的金額為多少?
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2019-07-14
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