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裝修工程已完工未付款什么時候可以攤銷 就是還沒給錢的 有發票了 1. 裝修工程完工后,確認為固定資產。 2. 收到發票后,確認應付款項。 3. 付款完成后,開始攤銷。 所以,在未付款的情況下,不能開始攤銷。請在付款完成后開始攤銷。 工程是屋頂的修繕工程 這個入固定資產還是入長攤 屋頂修繕工程屬于對建筑物的改善或綠修,應該計入固定資產 是屋頂漏水了 然后進行修繕 這個也要計入固定資產嗎? 是的,屋頂漏水修繕屬于對建筑物的維修和改善,仍然需要計入固定資產。 然后那個廚房是租別人家的 自己沒有所有權
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2023-06-21
裝修工程已完工未付款什么時候可以攤銷 就是還沒給錢的 有發票了 1. 裝修工程完工后,確認為固定資產。 2. 收到發票后,確認應付款項。 3. 付款完成后,開始攤銷。 所以,在未付款的情況下,不能開始攤銷。請在付款完成后開始攤銷。 工程是屋頂的修繕工程 這個入固定資產還是入長攤 屋頂修繕工程屬于對建筑物的改善或綠修,應該計入固定資產 是屋頂漏水了 然后進行修繕 這個也要計入固定資產嗎? 是的,屋頂漏水修繕屬于對建筑物的維修和改善,仍然需要計入固定資產。 Shelley-Z: 然后那個廚房是租別人家的 自己沒有所有權
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2023-06-21
16年第四季度漏記收入6000,稅局前天已讓去大廳修改增值稅報表跟稅控盤開票金額一致的報表,但現在2月了6000的收入若記賬借庫存現金6000貸以前年度損益調整5825.24,應交稅費174.46,對嗎,但現在做帳6000在2月但增值稅報表這6000稅局我已修改在上年第四季度,企業稅我是不是也要修改到去年第四季度里,第四季度里多了6000要交稅的,還是寫在今年第一季度里,,就是現在漏記6000,增值稅報表已經補了,企業稅咋改,6000要補計在這月嗎,做補記分錄又多了個應交稅,我已經修改在第四季度,影響報
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2017-02-25
:您好,老師,企業執行小企業會計準則,22年底交企業所得稅了,22年漏記20萬費用,請問,直接記到23年可以嗎?匯算清繳用調整嗎?根據《企業所得稅法》第三十六條的規定,企業應當按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。因此,22年漏記20萬費用,可以直接記到23年,但是需要按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。老師,您好,我查了一下,第三十五條是關于社會保險的規定,是的,第三十五條是關于社會保險的規定,它規定了企業應當按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。你不是說小企業會計準則可以把22年漏記的費用記到23年嗎?那匯算清繳的時候,把這20萬的費用確定在哪一年呢
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2023-02-23
我們公司8月24號成立的 因為8月份沒有建賬套 所以沒有印花稅交的0元 現在開始建立賬套 8月份報銷的單據錄入幾月份更合適呢?我們8月份都沒有交印花稅 8月份記賬的話相當于建立賬套了 那到時候稅務局查的話 不會漏洞嗎?
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2016-10-09
老師,這個產權比率是怎么算出來的啊?我做的時候漏掉了這問沒做,按照題目條件,我自己能按照資產負債率50%推出來是1,相當是資產有100,負債和所有者權益分別是50,50/50=1,考試能這樣寫道答卷上?,看不懂答案這種寫法,考試要怎么答呢?
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2019-07-21
漏掉了一個員工的年終獎申報,其他員工的已經申報并且扣過款了,那么更正申報時候是清空所有人員數據,只提交這一個員工的年終獎來扣嗎?還是在原來申報數據基礎上,把這個人的年終獎信息添加進去然后扣稅嗎?會重復扣稅嗎?還是只扣差額
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2021-03-09
請問老師,我公司以租賃收入為主營業務,用于租賃的房屋為我公司自有資產?,F因房屋漏水給租戶造成屋內吊頂損壞,損失金額3150萬元,我公司給租戶以充值等額電費的形式予以賠償,這個業務怎么處理?補償的電費能直接進電費成本嗎?
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2021-10-14
下列屬于侵占資產的舞弊手段的有( ?。?。 A.故意地錯誤使用與金額、分類、列報或披露相關的會計原則 B.在財務報表中錯誤表達或故意漏記事項、交易或其他重要信息 C.使被審計單位對未收到的商品或未接受的勞務付款 D.將被審計單位資產挪為私用
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2024-03-23
是這樣的,在京東商城的店鋪客戶要求不用開票,但是京東商城的收入要打到公司基本戶里,這樣要怎么樣做賬呢!是不是要做一個無票收入才不是漏稅?。∪绻也蛔鰺o票收入的話,那么這個無票的收入是不是不用通過公司賬戶就不用交稅呢!
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2017-08-26
23年9月發現21年漏記一筆6萬元收入,做分錄(不考慮稅費等因素)" 借:應收賬款 60000 貸: 以前年度損益 60000;借: 以前年度損益 45000 貸:產成品 45000” 。請問對9月財務報表有何影響?如何反映與調整? (前提對外報出的年初相關數據系統中無法更正)
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2023-11-11
個體工商戶經營所得,按照最高檔繳納個人所得稅是35%減掉速算扣除系數65000,但是如果把這個錢,往分紅里面考慮,是全額的20%。如果金額較大,中間相差會很大,稅務局會允許這種差異產生嘛,有什么是堵這個漏洞的?分紅的條件是什么?
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2023-03-28
我想知道,能不能有個懂的老師告訴我,我做為受托方,幫別人加工原材料,但是實際業務并沒有真實發生,銀行,發票,合同,,又都有,那么稅局怎么能知道是屬于虛開發票?這個操作本身哪里有漏洞。我又該如何說服老板,這樣操作是不對的?
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2022-08-29
你好,房地產投資有限公司是一般納稅人,2019年4月份的工資正常是5月份發放,由于5月份資金不足,在6月初發放了。而且在6月初發放的時候忘記扣個人部分社保費了,應當如何做賬?5月份計提工資的時候如何要不要計提4月份漏扣的社保費?
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2019-06-13
老師好,我發現其他部門的工作上有一個漏洞,跟老板提意見,老板讓我在開會的時候直接提出來,然后員工A從此就一直對我很大的意見。老板得罪人的事情讓我做,我不想這種事情再繼續發生了,老板把我當槍使,請問我該如何跟老板溝通?
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2025-02-08
老師 去年公司一年就發生了幾筆業務 前幾個季度都是零申報的 四季度資產負債表零報的 營業利潤報了個收入 最后匯算清繳的時候把一個人漏掉的幾個月的工資還有其他幾筆業務做了一套賬 申報匯算清繳的時候工資調整那一欄用調嗎
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2022-04-14
請問:我們的周轉材料進出存是倒推的,就是發出領用=期初+收入-期末盤點,然后我把期末盤點漏掉了一部分,導致我核算出來的有失誤,金額為7800左右。周轉材料領出改了,就會影響后面的制造費用、銷售成本,做成本的姐姐不想改了。我要怎么做哇?
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2022-04-13
[圖片][圖片]在存貨模塊結轉成本的時候金額也是零,本來期末處理的時候應該數量為0,金額為0??墒乾F在期末處理是數量為0,金額7024。要生成成本憑證,本來金額應該是7024??墒乾F在卻是0,不知道啥原因? 麻煩老師解解答,我是漏了哪個步奏?非常感謝
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2022-04-18
A公司2018年5月5日發現,2017年公司漏記一項生產用固定資產減值準備200萬元,公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調整事項。該公司按凈利潤10%提取法定盈余公積,A公司財務報告批準報出日為2018年4月15日,實際報出日為2018年4月18日,會計處理?
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2018-08-09
首先公司的所的稅匯算清繳還沒有報,另外公司漏提固定折舊的賬務處理也會做,第一;后期需要改幾月報表的期初數,怎么改,比如原來期初數是5,現在怎么改,第二:去年的財務報表怎么改,去年的財務報表已經在2月申報了,希望越詳細越好
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2017-05-13
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