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報(bào)2019年4月免抵退時(shí)提示匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致?說是核銷做完要導(dǎo)入反饋數(shù)據(jù),我是導(dǎo)入什么時(shí)候的數(shù)據(jù)才是對(duì)的
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2019-05-27
老師 您好 免抵退稅額*退稅率 這個(gè)退稅率是多少
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2021-02-23
老師你好:重做系統(tǒng)后,匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,但這情況之前已解決了,這次又出現(xiàn)這種情況,而且還是同一個(gè)數(shù)據(jù),這是什么原因?怎么處理?謝謝!
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2019-12-01
調(diào)整免抵退稅額:-28768.95,這個(gè)金額需要交納附加稅嗎?
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2019-06-03
老師你好 生產(chǎn)企業(yè),免抵退政策,外貿(mào)企業(yè),免退稅政策,免抵退,免退稅啥意思
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2020-04-18
減免稅和抵免稅區(qū)別
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2021-04-27
免抵退稅問題:匯總表中應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額(-16046.80)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額(0)不一致。問題是:導(dǎo)入2019年和2018年全年反饋數(shù)據(jù)后,依然還是出現(xiàn)該金額,怎么辦?問題出在哪里?謝謝!
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2020-02-19
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06
收到的種子種苗類免稅發(fā)票,一般納稅人可以抵扣嗎,怎么抵扣
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2021-05-06
加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入的“其他收益”是否屬于免稅收入
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2020-01-03
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
免抵退稅申報(bào)匯總,不得免征和抵扣稅額抵減額,這個(gè)金額怎么去做賬務(wù)處理
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2021-05-18
匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致
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2020-07-09
請(qǐng)問,匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,怎么解決呢
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2020-07-09
免抵退稅匯總表出現(xiàn)不得抵扣數(shù)和免抵退稅額負(fù)數(shù),是什么問題?謝謝
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2020-02-23
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
網(wǎng)上購買辦公用品,取得的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 取得滴滴打車的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-06-08
1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價(jià)款50 00元,支付加工費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該B材收回時(shí)的成本為()元 2.某企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實(shí)際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費(fèi)稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
在稅局代開專用發(fā)票,開錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
老師你好,金稅盤和維護(hù)費(fèi),由于我們企業(yè)還沒有銷項(xiàng)稅,我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎?以后有的時(shí)候再走賬抵稅,可以嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬,免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)!
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2015-11-23
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