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所得稅季報表怎么填,7-9月只有其他應付款3萬元,未分配利潤-3677.8
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2016-10-08
企業補交的匯算清繳所得稅在報表里面和未分配利潤有什么關系
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2018-07-14
企業收到以前退回來的企業所得稅,做如下會計分錄:借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產負債表就不平了
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2019-01-14
2012年5月企業所得稅匯算清繳補交2011年所得稅288元,會計分錄如下: 借:以前年度損益調整 288 貸:應交稅費-應交所得稅 288 借:應交稅費-應交所得稅 288 貸:銀行存款 288 月末結轉 借:利潤分配-未分配利潤 288 貸:以前年度損益調整 288 現在有一個問題,資產負債表填寫時,如原先年初未分配利潤數¥10000,本年利潤是¥5000 那么關于這筆結轉到未分配利潤的¥288, 1. 5月份將資產負債表的年初未分配利
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2015-04-16
2012年5月企業所得稅匯算清繳補交2011年所得稅288元,會計分錄如下: 借:以前年度損益調整 288 貸:應交稅費-應交所得稅 288 借:應交稅費-應交所得稅 288 貸:銀行存款 288 月末結轉 借:利潤分配-未分配利潤 288 貸:以前年度損益調整 288 現在有一個問題,資產負債表填寫時,如原先年初未分配利潤數¥10000,本年利潤是¥5000 那么關于這筆結轉到未分配利潤的¥288, 1. 5月份將資產負債表的年初未分配利
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2015-04-16
2012年5月企業所得稅匯算清繳補交2011年所得稅288元,會計分錄如下: 借:以前年度損益調整 288 貸:應交稅費-應交所得稅 288 借:應交稅費-應交所得稅 288 貸:銀行存款 288 月末結轉 借:利潤分配-未分配利潤 288 貸:以前年度損益調整 288 現在有一個問題,資產負債表填寫時,如原先年初未分配利潤數¥10000,本年利潤是¥5000 那么關于這筆結轉到未分配利潤的¥288, 1. 5月份將資產負債表的年初未分配利潤欄按照10000-288=9712來填寫
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2016-05-24
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現金
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2019-06-04
利潤表有利潤,年末并沒有分配利潤,這樣需要交個人所得稅嗎 利潤表產生利潤時,除了企業所得稅還會產生哪些稅?
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2018-01-03
公司利潤總額為-29400 企業所得稅年報申報表調增了7200 我納稅調整后所得是-22200 我的年度財務報表利潤分配需要調整嗎?
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2020-04-09
小企業準則,沒有以前年度損益調整科目,2017年匯算清繳的所得稅就用未分配利潤替代以前年度損益調整,借,利潤分配-未分配利潤800貸,應交稅費-所得稅800,繳納時,借,應交所得稅800,貸,銀行800,但是在年底軟件自動出具利潤表和資產負債表時,資產負債表的未分配利潤的期初數加上利潤表的本年利潤不等于資產負債的期末未分配利潤數,差額剛好是800,怎么處理?這個是正常現象嗎?
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2019-01-13
2018年年底未分配利潤總的是-9萬,今年開票10萬,如何在企業所得稅中全部抵掉?分錄怎么做?
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2019-03-06
我們項目年終只需要做到本年利潤,不需要做利潤分配和計提所得稅,那么獨立核算的項目預繳所得稅也要按照計提所得稅繳納,那還需要做未分配利潤嗎?還是要合并公司報表的
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2018-12-25
之前5月份所得稅匯算清繳時,補交了所得稅,然后會計做的分錄:1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,分錄是這樣做的么,但是現在發現資產負債表和利潤表不平
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2018-08-08
未分配利潤是所得費后的嗎?
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2017-08-01
合伙人無論是否分配所得,都應就生產經營所得和其他所得繳納所得稅嗎?
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2024-03-27
企業所得稅年報里利潤分配表里凈利潤 “本年金額”是填寫利潤表里的本年數,還是填寫彌補以前年度虧損額后,未分配利潤的數
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2017-05-23
資產負債表中的未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表中的利潤總額-所得稅費用-提取盈余公積-應付股利,這個公式對嗎,邏輯對嗎
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2017-01-06
繳納企業所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27
總分公司企業所得稅應該怎么分配
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2020-04-23
今年1至3月收入7萬成本費用大約3萬多4萬,本季度有利潤、17年資產負載表未分配利潤-2萬多,我的利潤表和所得稅季度表表怎么填
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2018-03-28
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