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老師,租賃服務的增值稅該怎么進行賬務處理?是計入應交稅費—應交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師,借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
老師,我們企業12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計提,12月實際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應交增值稅這個會計科目要加一個 已交稅金的二級科目么?
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2020-12-16
請問老師,公司2018年1月申報2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個月到國稅更正申報了,補交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務處理?補交增值稅可以做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
保險代理公司返給代理人的傭金,代理人交個稅跟營業稅嗎?多少以內不交稅呢?簽勞動合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
個體戶開咨詢票月開30萬,共開210萬,需要交多少稅
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2022-03-24
?單位收到頂賬房屋需要按哪個稅目多少交印花稅
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2021-03-24
老師,剛從別人手里接賬,上任會計只給了我一張3月的科目余額表,應交稅金,就三個二級科目,進項借方余額,銷項貸方有余額,還有個已交稅金借方有余額,我怎么將他們做平呀?
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2021-07-13
金稅盤服務費全額抵扣會計分錄怎么做?
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2019-01-09
小規模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
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2019-07-04
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結轉應交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結轉進項和銷項,然后再轉入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結轉。他銷售時計入應交稅費--銷項稅;進貨時計入應交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規定嗎?稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應交所得稅。
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2023-03-02
本月交上月增值稅,會計分錄借方是應交稅費的未交增值稅,之前公司是應交增值稅的已交稅金,到底是哪個
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時候,誤把應交稅費-應交印花稅20.4,記成了應交稅費-應交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發現,該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06
企業個稅申報本期收入填寫應發金額還是實發金額
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2022-02-07
資產負債表里 應交稅金為負數 銷項稅 減 進項稅 減已交稅金 的得數 正好和資產負債表里的數一致 請問怎么做會計分錄能調平
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2019-07-12
16年上任會計沒有計提印花稅,我今年做帳補交的,不可以直接做到稅金及附加課目下嗎?
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2017-12-04
企業法人和公司公賬借支50萬,用于繳納稅金,直接銀行轉賬的,這個分錄怎么做啊,是不是應該:借:其他應付款——老總,貸:銀行存款, 老總交完稅金回來給我票據,我做:借:應交稅金-已交稅金 貸其他應付款
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2017-05-25
小規模納稅人,自然人稅收管理系統中12月的個稅申報應報送12月份計提的工資數還是報送12月份已發放的11月工資數?
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2019-01-15
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