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1到3月 漏報了2個人的個人所得稅,能在下個月申報嗎?大廳要我自己更正,但是更正不能重新加人,大廳說如果撤銷是屬于逾期,現在基本個人所得稅都是自己操作,逾期是不是要罰款還是交滯納金?
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2020-06-19
老師好:能不能增加一堂課,關于增值稅申報,主要是前期漏報收入,進項稅轉出不對,發現后進行了調帳處理,如何進行補交稅,如何進行納稅申報,和當月正常申報有什么不同。對這個問題解釋的都不全面?
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2016-01-06
個體戶增加稅種會改變自己的征收方式嘛?稅管員做的時候漏掉了一個有工程服務和建材銷售,做的時候就做了工程服務的核定征收,建材銷售沒做稅種,我現在增加稅種會改變核定征收方式嘛?
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2019-04-18
增值稅普通發票,8月份開了五十多萬不合格的發票,沒去稅局認證,當月作廢漏掉了?,F在發現那五十多萬沒作廢到,需要多交這五十多萬的稅,請問怎么處理能讓公司利益不受損失?已經跨季度了!
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2019-10-08
會計之前做的賬很亂,現在想重新做,我財務軟件里只錄入了2017年1月的科目余額表數據,我想問下我記賬憑證上正確的分錄數據需要錄進財務軟件嗎?目前我是想把錯誤的更正了,把漏記的給補記了
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2018-01-03
你好,我是一般納稅人,4月份漏申報一部分收入,然后現在更正補上去,要補的稅款有點多,現在申報所屬期八月的,八月沒有收入零報,但可不可以認證一些進項票,抵消4月份更正產生的稅款啊?
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2023-09-04
我這邊2018年有兩筆出口,發票2019年1月份已開,3月份出口退稅申報,退稅率差異進項轉出31.35元,因沒有期末留底未退到稅。單一窗口發送資料時漏了幾條沒發送出去,專管員老師讓我轉內銷,我該怎么
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2019-06-11
入職體檢時把公司抬頭漏寫了3個字(上海市),到醫院讓他們重新開具,他們說不可以,他們說醫療發票不像別的發票,體檢報告出來后,這個醫療過程就結束了,不可以重新開發票,這種說法有根據嗎
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2021-08-05
老師,請問我是代理記賬公司會計,現代理30家帳,只拿固定工資5000元,請問,因為稅友給出信息有誤,導致我給某新辦公司第三季度所得稅漏報稅局罰款,這個罰款該我個人全部承擔還是公司承擔?
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2018-11-17
老師,我們同事漏做了去年10月份的賬,她反結賬到去年補上的,我說不能這么做,錯了要沖掉做,她非要反結賬,說沒事,她之前匯算清繳就是按正確的數字來的,只是賬上做錯了,這個說法站得住嗎
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2021-09-27
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
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2023-01-10
以前年度的賬少記了管理費用 借:管理費用-保險費 貸:預付賬款-平安 (這筆漏記了) 借:預付賬款-平安 貸:銀行存款 (這筆記了) 導致預付賬款-平安 科目不平衡 2020年11月發現了,應該怎么辦?涉及到了管理費用
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2020-11-12
老師,我們的原材料可能是之前有漏記的情況,每個月都會有很大金額的庫存盤盈,金額比較大沖管理費用合適嗎?以前的會計全部計入了營業外收入,這樣是不是會造成利潤表上的利潤虛增呢?
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2020-06-20
老師,老總要在公帳上轉40萬到個人卡,但考慮到可能要交個稅,老板就要我把帳轉到他名義另一個公司公帳,然后再取出做現金。問題是該公司一定要開票給我公司嗎?邊樣一來這40萬不變成我公司成本了嗎?這屬于偷稅行為嗎?可以只在帳上過下,不開票嗎?我轉出記其他應收,收回沖減。
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2017-12-17
13. 1999年3月20日晚,王某在公司加班,家里發生被盜事件,損失兩部手機和萬元現金。2017年4月10日得知偷盜者是鄰居小劉。則王某向法院提起訴訟,其法定期間為()。 A.2019年3月20日之前 B.2018年3月20日之前 C.2019年4月10日之前 D.超過時效期間,法院不予保護 為何不選c呢
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2021-05-03
公司老板不在意財務,不太想買財務軟件,而且超過三千五百元的工資讓會計在工資表上降低到三千五,以至于不交稅。對于不買財務軟件的問題,我需要怎么說明不使用財務軟件的弊端;對于工資偷稅的問題,我要怎樣說明其中的嚴重性,這二個問題已經拖延有一段時間了
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2017-08-15
公司的話就兩筆 第一次就是給對方打款 第二次收票結轉成本 打款的時候:借應付賬款 貸:銀存 收到發票的時候:借:主營業務成本 應交稅費-進 貸 應付賬款么 有什么遺漏的么。這么做帳沒有問題吧
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2021-12-08
公司2017年納稅申報其中印花稅是按月申報,0也要0申報,注冊資本當年陸續到賬,但是其中某一個月印花稅漏0申報了,需要現在補,請問按照現在的政策是不是可以免印花稅,我可以0申報嗎?
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2019-12-12
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
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