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老師,這樣的快遞費用單可以稅前扣除嗎
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2019-12-09
美凈化妝品公司(一般納稅人)出口兼內(nèi)銷。產(chǎn)品為化妝品。2011年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)委托歐雅日用品化工廠(以下簡稱歐雅廠)加工某種化妝品,收回后以其為原料,繼續(xù)生產(chǎn)化妝品銷售。歐雅廠本月收到美凈化妝品公司價值30萬元的委托加工材料,并按合同約定代墊輔助材料1萬元,應(yīng)收加工費3萬元(不含增值稅);歐雅廠本月外購化妝品半成品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額20萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價款24萬元,銷售給美凈化妝品公司,貨款已收妥。 (2) 本月美凈化妝品公司將委托加工收回的化妝品用于生產(chǎn);本月銷售化妝品585萬元(含增值稅)給博美外貿(mào)企業(yè),期初庫存的委托加工的化妝品12萬元;月末庫存委托 加工化妝品12萬元;本月外購化妝品半成品50%用于生產(chǎn)。該外貿(mào)企業(yè)將購入的該批化妝品全部出口。 要求:計算10月歐雅日用品化工廠、美凈化妝品公司銷售化妝品應(yīng)繳納的消費稅,以及博美外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的消費稅
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2020-06-30
老師問一下,小規(guī)模出租廠房專票30800月開,普票62000季度開,這個怎麼報稅,要報哪些稅縂,稅率多少
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2020-04-28
請問支付會計事務(wù)所每個月做賬的費用 ,應(yīng)計入管理費用中的哪個明細科目,是做管理費用-會計事務(wù)所計賬費嗎?
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2019-03-13
第二選項。真是的經(jīng)濟增加值是什么?不是披露的經(jīng)濟增加值或簡化的經(jīng)濟增加值嗎?
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2024-05-03
某日化廠為增值稅般納稅人, 2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費稅稅額,并編制有關(guān)消費稅的會計分錄。( 高檔化妝品消費稅稅率為15%) (寫出計算過程、 結(jié)果
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2022-03-24
增值稅進項比較多,保持稅負(fù)就要交增值稅,不交增值稅,稅負(fù)就負(fù)了變化較大,怎么辦
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2020-05-12
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元, 計算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費稅稅額,并編制有關(guān)消費稅的會計分錄。(高檔化妝品消費稅稅率為15%)(寫出計算過 程、結(jié)果)
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2022-03-24
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
某化妝品廠生產(chǎn)銷售高檔化妝品(消費稅稅率為15%),化妝品每套不含增值稅售價為15000元,生產(chǎn)成本為8000元。2021年3月份有關(guān)購銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售化妝品60套,款項已收。 (2)以自產(chǎn)化妝品20套向某公司進行投資。 (3)以自產(chǎn)化妝品2套提供給上級主管部門使用。 (4)以自產(chǎn)化妝品1套轉(zhuǎn)作企業(yè)自用資產(chǎn)。 (5)上月發(fā)出原材料委托A加工廠加工高級化妝品300套,加工費每套300元(不含稅),A廠同類化妝品不含增值稅售價每套14000元。加工的化妝品本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發(fā)票,其消費稅已由A廠代收代繳。收回后用于連續(xù)生產(chǎn)新一代化妝品300套,當(dāng)月全部銷售,每套不含稅售價23500元。 (6)外購原材料,取得的專用發(fā)票上注明的價款700000元,增值稅款91000元。貨物已驗收入庫。 求:根據(jù)上述資料,求該廠當(dāng)月實納消費稅額和應(yīng)納增值稅額。 ?
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2023-11-30
某化妝品A公司為增值稅一般納稅人,于2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進高檔香精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為30萬元。 (2)將其中的10萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費,取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費6萬元。 (3)A公司將收回的化妝品的80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價款40萬元。 (4)A公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價款90萬元,其中非高檔化妝品40萬元。 要求: (1)請計算A公司應(yīng)納增值稅稅額。 (2)請計算B工廠應(yīng)納增值稅稅額和應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。 (3)請計算A公司應(yīng)納消費稅稅額。 (4)上述業(yè)務(wù)如何籌劃才能減輕納稅負(fù)擔(dān)?
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2021-04-26
化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30%) 計算
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2016-02-27
是小規(guī)模納稅人,今年2月購買了金稅盤,一直沒拿到發(fā)票,今年7月的時候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費用-辦公費貸:銀行貸款了,因為公司暫時沒有業(yè)務(wù),就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時候在抵扣增值稅,那申報稅的時候是等到抵扣的時候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運輸公司運送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
2021年6月,新興化妝品廠委托江南化妝品廠加工一批高檔化妝品,新興化妝品廠提供的原材料成本為60000元,江南化妝品廠收取不含增值稅加工費8000元,不含增值稅輔料費2000元。消費稅稅率為15%。要求: ①計算新興化妝品廠委托加工化妝品應(yīng)納消費稅、江南化妝品廠應(yīng)納增值稅。 ②新興化妝品廠收回高檔化妝品后直接對外銷售(不含稅價20萬元售出),新興化妝品廠和江南化妝品廠應(yīng)如何進行賬務(wù)處理?
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2023-12-04
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
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2019-05-24
我們是小規(guī)模3個點的稅,老板要收人家6個點的稅,他們現(xiàn)在要開2284的發(fā)票,請問要人家多少稅費
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2019-09-16
某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進項稅額?(稅率13%)
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2023-10-18
老師 ,跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
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