去年的三張憑證做錯了,今年應(yīng)該如何調(diào)整。當(dāng)時做的是:1、借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 113.68貸:現(xiàn)金 113.68第1筆分錄需要沖銷掉2、借:營業(yè)費用-賬簿印花稅 20貸:應(yīng)交稅金-印花稅 20借:應(yīng)交稅金-印花稅 20貸:應(yīng)交稅金-減免印花稅 20第2筆分錄也需要沖銷掉3、借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 170.28貸:銀行存款 170.28實際正確的是:借:應(yīng)交稅金-城建稅 170.28貸:銀行存款 170.28現(xiàn)在應(yīng)該如何更正呢?
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2019-04-02
想問下關(guān)于收入入賬的問題。近期有多家企業(yè)向我家發(fā)出工程款退款的要求或補開以前年度工程發(fā)票。我在查找銀行賬簿時均未發(fā)現(xiàn)他們所提款項,了解到以前都是開出發(fā)票為依據(jù)計收入,沒開發(fā)票的沒計收入,但銀行收款是否有影響?或是否在其他的科目中能找到?都是16、17年的工程了,最近找的越來越多,我都不知道怎么辦了?請老師指點,謝謝。
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2020-05-21
之前的會計到接上就沒有交接那個之前的明細賬之類的,昨天沒在的時候她拿過來好多明細帳,總賬,還有一些賬簿。是不是我要讓她把之前她做的那些都登完呢?她接手時的那些是不是都要弄完呢?我怎么知道她登記完了呢?就是簡單的會計培訓(xùn)機構(gòu),是不是交接的那些手續(xù)就不用那么麻煩了?我新手,知道要按照流程走呢,可現(xiàn)在這樣要怎么整理呢?
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2017-06-13
在網(wǎng)上找的,都有一句(以下簡稱“本公司”)聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司會計報表進行審計,按照中國注冊會計師獨立審計準則的要求,應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的往來賬項等事項。下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄,如與貴行錄相符,請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明;如有不符,請在“數(shù)據(jù)不符”處列明不符金額。,但是不審計就不能出詢證涵了嗎
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2017-03-20
問題1:公司成立日期是2016.12.30,12.30和12.31沒有任何業(yè)務(wù),是不是只建2017年的賬簿就可以了?問題2:2017年1月和2月沒有任何現(xiàn)金業(yè)務(wù),都是銀行轉(zhuǎn)賬,這兩個月的現(xiàn)金日記賬是不是可以不做,直接做3月的呢?問題3:新建銀行日記賬時,1月1日,是不是記期初余額0?到月末時做完本月合計,還要做本年累計嗎?要不要記結(jié)轉(zhuǎn)下月?2月初的余額是寫月初余額,還是上月結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-03-21
根據(jù)國家稅務(wù)總局制定的《稅務(wù)稽查案件辦理程序規(guī)定》的規(guī)定,下列表述不正確的是( )。
A《稅務(wù)稽查案件辦理程序規(guī)定》屬于部門規(guī)章
B稽查局辦理稅務(wù)稽查案件時,實行選案、檢查、審理、執(zhí)行分工制約原則
C待查對象確定后,稽查局應(yīng)當(dāng)在立案前進行檢查
D檢查應(yīng)當(dāng)依照法定權(quán)限和程序,采取實地檢查、調(diào)取賬簿資料、詢問、查詢存款賬戶或者儲蓄存款、異地協(xié)查等方法
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2023-12-20
老師,您好,小規(guī)模納稅人如果使用財務(wù)軟件記賬,還必須設(shè)立哪些賬簿?我們是剛成立的酒廠,之前沒建過賬,今年剛辦了營業(yè)執(zhí)照,安裝了一些設(shè)備,準備十一月份開始生產(chǎn),我也是剛?cè)〉脮嬜C,沒有實操經(jīng)驗,不太清楚實際的流程,小規(guī)模的個體工商戶和公司在做賬和納稅方面有什么區(qū)別,哪些是必須做到的,另外,如果購買財務(wù)軟件,咱們學(xué)堂的快賬合適嗎?如果之后轉(zhuǎn)為一般納稅人,是不是也適合用快賬
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2019-10-04
老師,你好, 請問:出納在登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,是用原始憑證記賬還是用記賬憑證記賬呢?另外,記賬憑證是由出納填寫 還是由會計填寫 ?能否介紹一下出納和會計之間憑證流通的流程?(是出納審核原始憑證并支付或收取費用后,將原始憑證交給會計填寫記賬憑證,然后再由會計交回給出納登記賬簿?---對于這個流程,我不太理解,)如何讓這些憑證不丟失或遺漏呢?
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2016-11-30
我在全盤賬練習(xí)里的商貿(mào)流通,零售企業(yè)的建賬進入練習(xí),在其中的初始設(shè)置里,期初數(shù)據(jù)錄入,為啥那個應(yīng)收賬款里,有國內(nèi)和國外兩個二級科目,為啥會出現(xiàn)下圖的情況?我看答案里面是國內(nèi)下面會有很多公司明細,我的里面為啥沒出現(xiàn)三級科目呢?我的初始設(shè)置會計科目填寫,也完整的填寫了國內(nèi)的各個公司明細啦,請老師們能告我我?是不是我的期初數(shù)據(jù)錄入不正確啦,后期啟用賬簿也不成功?
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2018-06-29
某企業(yè)20×8年9月有關(guān)原材料——甲材料的會計資料如表1所
示。
表1 某企業(yè)20×8年原材料收發(fā)情況
日期 摘要 數(shù)量(件) 單價 金額
9月1日 期初結(jié)存 300 50 15000
9月7日 購入 300 60 18000
9月13日 發(fā)出 400
9月24日 購入 150 55 8250
9月28日 銷售 150
(三)實訓(xùn)要求
根據(jù)以上資料,分別采用存貨發(fā)出的計價方法中先進先出法、月
末一次加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法計算發(fā)出材料的成本,寫明計算
過程并填入相應(yīng)賬簿。
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2021-11-30
某企業(yè)20×8年9月有關(guān)原材料——甲材料的會計資料如表1所
示。
表1 某企業(yè)20×8年原材料收發(fā)情況
日期
摘要
數(shù)量(件)
9月1日
期初結(jié)存
300
9月7日
購入
300
9月13日
發(fā)出
400
9月24日
購入
150
9月28日
銷售
150
(三)實訓(xùn)要求
根據(jù)以上資料,分別采用存貨發(fā)出的計價方法中先進先出法、月
末一次加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法計算發(fā)出材料的成本,寫明計算
過程并填入相應(yīng)賬簿。
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2021-11-30
D公司2018年利潤表利潤600萬元,經(jīng)檢查賬簿資料,發(fā)現(xiàn)當(dāng)年有下列事項:5月10日因環(huán)保問題被環(huán)保局罰款10萬元;8月15日確認并于8月25日收到Q公司分派的現(xiàn)金股利12萬元(該股權(quán)投資按成本法核算);年底匯總計算后公司業(yè)務(wù)招待費超標準支出3萬元;年底確認當(dāng)年債券投資利息收入6萬元,其中國債利息收入2萬元。無其他納稅調(diào)整事項。D公司2018年應(yīng)納稅所得額為( ) 萬元
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2022-12-27
A公司于2018年12月成立并辦理工商登記,但直到2019年6月仍未辦理稅務(wù)登記,也未設(shè)置賬簿。稅務(wù)機關(guān)查實后,已未按規(guī)定辦理稅務(wù)登記,未按規(guī)定設(shè)置帳篷,未按規(guī)定將財務(wù)會計制度報稅務(wù)機關(guān)備案為由,決定出于3000元罰款,每項1000元, A公司不服,以本公司至今未開展業(yè)務(wù),重復(fù)罰款等理由,認為稅務(wù)機關(guān)處理不當(dāng),應(yīng)當(dāng)給予糾正。請問稅務(wù)機關(guān)的處理對不對?請簡要說明理由。
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2021-12-27
代理記賬公司,收到一家經(jīng)營幾年的公司的會計憑證和賬簿,我需要在我公司自己的記賬軟件里建帳套,怎么做憑證讓我軟件里的報表可以接上他以往的財報?很著急。第一次去記賬公司上班,完全不會這方面的續(xù)接賬務(wù)處理。但國稅的話申報財報容易直接期初數(shù)填他以前的數(shù)字接上,關(guān)鍵是我現(xiàn)在電腦軟件里沒有錄入他以前的憑證,我軟件無法生成對應(yīng)以前的財報數(shù)據(jù)
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2019-07-03
老師您好,我是實操小白,我們公司是負責(zé)給各學(xué)校食堂供應(yīng)食材。總共有二十多家學(xué)校!我這邊負責(zé)小規(guī)模納稅人,公司也是剛成立啥都一片空白沒有原始老會計帶和數(shù)據(jù)啥的。我想咨詢下這邊每個月都開稅票,是不是只要開了稅票就要做:記賬憑證-登記賬簿-對賬結(jié)賬-報表(這邊不使用金蝶啥軟件的)。我也不懂,小規(guī)模一旦每個月開了普票我應(yīng)該做哪些工作流程,沒有人帶完全不懂
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2021-10-13
A省B市政府根據(jù)最新城市規(guī)劃,決定征收劉某居住的棚戶區(qū),并提供改造安置住房。劉某第一次購買改造安置住房,在辦理減征契稅申報時,劉某選擇適用告知承諾制。針對上述業(yè)務(wù),下列說法不正確的有()。多選
A、劉某免于提供房屋征收(拆遷)復(fù)印件
B、補償協(xié)議原件及劉某需提供戶口簿、結(jié)婚證(已婚的提供)
C、劉某免于提供家庭住房情況書面查詢結(jié)果
D、劉某免于提供本人身份證件原件及復(fù)印件
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2024-04-25
星海有限責(zé)任公司2021年6月30日核對銀行存款項目·6月30日銀
行對賬單顯示的公司銀行存款余額為914311元,公司所有的款項收
付都通過銀行辦理。公司6月份的會計賬簿記錄反映的有關(guān)數(shù)據(jù)如下
金額單位:元):
6月1日余額
394350
本月貨幣資金收入金額
2897160
本月簽發(fā)的支票總額
2838885
通過對銀行的對賬單和公司的會計賬簿記錄進行逐筆核對發(fā)現(xiàn):
(1)6月29日,銀行代本公司收到某單位支付的應(yīng)收票據(jù)款103000
元,票據(jù)面值100000元,公司未入賬。
(2)6月30日,公司收到客戶交來的購貨支票185221元并存入銀
行,公司已記賬,銀行未記賬。
(3)6月30日,公司開出支票526527元支付購入的設(shè)備款,公司已
記賬,但售貨單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。
(4)6月30日,公司存入銀行的一筆款項15700元,銀行誤記為13
900元。
(5)公司簽發(fā)24000元的支票已入賬,實際付款3000元
(6)銀行收取6月份業(yè)務(wù)手續(xù)費1820元,公司尚未入賬。
要求:
編制6月30日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-10-10
我新到了一個公司,原公司的賬目,是給記賬公司做的。公司的出納,將近3個月沒有在稅務(wù)局網(wǎng)站上勾選可以抵扣的進項稅,而記賬公司直接入賬了。
上個月記賬公司把賬簿,記賬憑證,全部給我了。我這個月做賬的時候,發(fā)現(xiàn)的,沒有勾選進項發(fā)票,記賬公司卻入賬了,
科目已經(jīng)入賬到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,并且都結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅 了。
我也是第一次碰到這樣的事情。請問我現(xiàn)在該怎么處理?
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2021-11-14
新注冊公司小規(guī)模納稅人,租賃廠房房租31.2萬/年,現(xiàn)收到實收資本30萬元,現(xiàn)在沒有營業(yè)收入只有籌建期的一些費用支出,國稅征收項目有增值稅和企業(yè)所得稅,地稅征收項目有個人所得稅,印花稅(購銷合同,資金賬簿,技術(shù)合同)城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加,其他收入,水利建設(shè)專項收入,殘疾人就業(yè)保障金,這些稅種就企業(yè)目前的情況需要我需要申報和計提哪稅種
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2018-08-02
案例分析題:甲公司2019年初庫存A產(chǎn)品30件,單位生產(chǎn)成本是100元。
2019年度內(nèi)將完工A產(chǎn)品70件驗收入庫,單位生產(chǎn)成本120元;
2019年度銷售A產(chǎn)品80件給乙公司,不含稅單價3000元,增值稅率為13%,款項收到并存入開戶銀行。
按先進先出法結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;
期末存貨可變現(xiàn)凈值為1800元;
要求:鑒證會計憑證、賬簿和《資產(chǎn)負債表》的期末存貨計價金額。
要具體到明細科目和計算過程
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1/923
2020-05-19
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