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老師好,由于公司提出要解散,主動和我解除勞動關(guān)系,我在規(guī)定時間內(nèi)與接交人交接了會計(jì)憑證,賬簿,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)事項(xiàng),并在第三人監(jiān)交的情況下,簽了資料交接單,但是過了幾天后,接交人員說我會計(jì)憑證內(nèi)缺少付款回單、審批票據(jù),又要求我把原始憑證拿回去。這種情況我需要回應(yīng)么?
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2024-06-20
假如有這樣的小企業(yè),它有10萬塊錢要用于投資一個項(xiàng)目,這個項(xiàng)目的每年它的原料的消耗是500,需要支付工人的工資是200,咱們數(shù)字取的小一點(diǎn),為了好算賬,那么再加上其他的費(fèi)用,比如說制造費(fèi)用折舊費(fèi)是1000塊錢,那么這一些是實(shí)際的花費(fèi),記錄在會計(jì)賬簿上的。這個成本叫什么成本呢?該成本為多少元?
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2023-12-03
食堂先預(yù)收的餐費(fèi)。拿來購買包子 入庫了 在出售如何做賬 如果是借:庫存商品 貸:銀行存款 的話 后期入賬的時候 不是導(dǎo)致庫存商品還有包子嗎。如果加一步借:銀行存款 貸:庫存商品的話 最后登記賬簿的時候 不是銀行存款跟之前預(yù)收的想矛盾 最后不是導(dǎo)致銀行存款相加 導(dǎo)致銀行存款變多了嗎
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2020-09-08
使用“預(yù)算單位服務(wù)平臺”,請問怎么新建賬套啊,感覺找不到入手的,還有需要修改新會計(jì),已經(jīng)默認(rèn)生成2021年賬套了怎么修改?第二個是發(fā)現(xiàn)去年會計(jì)漏了一次支出,沒有制作記賬憑證,已經(jīng)年結(jié)上報(bào)了。我在今年怎么做補(bǔ)錄,補(bǔ)錄的記賬憑證是放去年實(shí)際發(fā)生的月份還是今年補(bǔ)錄的月份?我在訂賬簿了,求教
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2021-03-23
老師您好!我最近接個大型銷售酒業(yè)公司分公司會計(jì),是用集團(tuán)軟件操作供應(yīng)鏈的,暫時系統(tǒng)裝了,還沒做入庫和出庫,我沒做過商業(yè),目前也不知道要哪些登記簿和表格。總公司說把所有帳務(wù)全部從2017年1月日進(jìn)入系統(tǒng),要求把現(xiàn)在的所有帳務(wù)用EXCel表作好,便于后期錄入系統(tǒng),請問老師需要用那些表?
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2016-12-30
老師,我是新手,現(xiàn)在公司是服務(wù)公司,股份制的,錢一些投了一些沒投。上個月費(fèi)用也就七七八八的開辦費(fèi),那做內(nèi)賬可以一筆做進(jìn)開辦費(fèi),還是費(fèi)待攤。再這個月如何辦理稅務(wù)申報(bào),現(xiàn)在會計(jì)學(xué)堂還沒上到這塊,但月初要先報(bào)稅掉的,提前先要知道如何做呢? 還有公司的賬簿一定要建立嗎??公司往來賬務(wù)不多
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2020-05-06
假如有這樣的小企業(yè),它有10萬塊錢要用于投資一個項(xiàng)目,這個項(xiàng)目的每年它的原料的消耗是500,需要支付工人的工資是200,咱們數(shù)字取的小一點(diǎn),為了好算賬,那么再加上其他的費(fèi)用,比如說制造費(fèi)用折舊費(fèi)是1000塊錢,那么這一些是實(shí)際的花費(fèi),記錄在會計(jì)賬簿上的。這個成本 叫什么成本呢?該成本為多少元?
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2023-11-25
老師您好,請問記賬憑證裝訂簿里裝訂的是5月和6月份的憑證,皮上也蓋的是5月的,因?yàn)閮蓚€月的憑證少就裝訂到一起了。那么會計(jì)檔案憑證盒上面的啟用日期,應(yīng)該寫5月1日到5月31日呢?還是寫5月1日到6月30日呢?已經(jīng)蓋上了至5月31日的章,還可以改動嗎?有沒有影響,感謝老師解答
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2020-03-25
老師《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》:實(shí)行會計(jì)電算化的單位,用計(jì)算機(jī)打印的會計(jì)賬簿必須連續(xù)編號,經(jīng)審核無誤后裝訂成冊,并由記賬人員和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員簽字或者蓋章。老師,這個么編的,教我一下,只是明細(xì)賬編號,還是總賬也編號?就是從第一頁賬開始001、002這樣編下去么,寫在賬頁紙右上角?
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2019-05-06
關(guān)于往來款項(xiàng)和庫存現(xiàn)金的清查,下列說法正確的有( )。 A、往來款項(xiàng)的清查一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法 B、往來款項(xiàng)的清查一般采用發(fā)函詢證的方法進(jìn)行核對 C、采用發(fā)函詢證法,對方單位經(jīng)過核對相符后,在回聯(lián)單上加蓋公章退回,表示已經(jīng)核對 D、“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”不能作為調(diào)整賬簿記錄的原始憑證
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2020-11-26
根據(jù)下列某企業(yè)20xx年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。 凡能明確明細(xì)科目的,應(yīng)在分錄中列出 (14)結(jié)轉(zhuǎn)本月完工入庫產(chǎn)成品的實(shí)際生產(chǎn)成本。其中:A產(chǎn)品58224元、B產(chǎn)品44280元。 (15)企業(yè)將上述業(yè)務(wù)記賬后,發(fā)現(xiàn)第4筆業(yè)務(wù)的記賬憑證和賬簿記錄中的應(yīng)借應(yīng)貸科目是正確的,但金額誤記為29800元,予以更正。
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2022-06-21
3. 西江(株)于20x1年10月9日設(shè)立小額現(xiàn)金基金,發(fā)行支票20000,籌集小額現(xiàn)金資金。 11月4日的小額現(xiàn)金出納簿上標(biāo)明了以下支出項(xiàng)目。 為補(bǔ)充資金發(fā)行了活期支票16,590。 消耗品費(fèi) 4200 運(yùn)輸費(fèi) 2100 旅費(fèi)交通費(fèi) 900 廣告宣傳費(fèi)6,300招待費(fèi)2,750自來水光熱費(fèi)340 [要求事項(xiàng)] 請利用上述資料,在10月9日和11月4日進(jìn)行必要的分錄。
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2022-05-16
剛接手一家企業(yè),以前是手工帳,帳簿全丟失了,憑證也不全,2016年至今每月只申報(bào)利潤表和增值稅納稅申報(bào)表及其附表的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表一直零申報(bào),老板準(zhǔn)備上用友軟件讓重新把帳建起來,現(xiàn)在只知道實(shí)收資本是1100萬,短期借款200萬,貨幣資金加上應(yīng)收票據(jù)加上應(yīng)收帳款和存貨總共才幾
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2017-06-17
財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方手續(xù)費(fèi)50元,貸方利息收入100元, 手工帳記賬1、手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸:銀行存款 502、利息收入 借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1003、月末結(jié)轉(zhuǎn) 因此時 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方余額有50元 則 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 貸:本年利潤 50那么本期借方發(fā)生額為100,貸方發(fā)生額為100,期末月為0,據(jù)此登記賬簿,申報(bào)稅務(wù) 。 這么做賬,規(guī)范嗎?
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2017-03-13
假如有這樣的小企業(yè)◇它有10萬塊錢要用于投資一個項(xiàng)目,這個項(xiàng)目的每年它的原料的消耗是500,需要支付工人的工資是200,咱們數(shù)字取的小一點(diǎn),為了好算賬,那么再加上其他的費(fèi)用,比如說制造費(fèi)用折舊費(fèi)是1000塊錢,那么這一些是實(shí)際的花費(fèi),記錄在會計(jì)賬簿上的。這個成本 叫什么成本呢?該成本為多少元?
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2023-11-26
內(nèi)賬具體的都應(yīng)核算些公司的什么業(yè)務(wù),像一些增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加等等,內(nèi)賬需要對這些業(yè)務(wù)編制分錄入賬嗎?還有購入了固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊等,用入內(nèi)賬嗎?固定資產(chǎn)多少錢才能構(gòu)成是固定資產(chǎn),內(nèi)賬都需要用到哪些會計(jì)賬簿,期末內(nèi)賬中哪些科目需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?內(nèi)賬用登記總賬嗎?
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2017-08-04
今年4月份公司收到政府一筆資產(chǎn)類型的補(bǔ)助,當(dāng)時我是先記入遞延收益,后面每期分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r借遞延收益 貸其他收益 每期期末直接轉(zhuǎn)入本年利潤。不知道這樣處理是否正確,還有就是利潤表中未列明其他收益這一科目,也導(dǎo)致我報(bào)表利潤與明細(xì)賬簿中的本年利潤不相符,現(xiàn)在要如何處理了。
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2018-11-23
你好老師,問一下。甲方是小規(guī)模納稅人,第二季度開具了全電專票給乙方;在第三季度時,甲方需要作廢第二季度這張專票,甲方的處理方式是:.........乙方的處理方式是:.........甲方(開票方)的處理方式是: 1. 甲方需要在稅務(wù)局的電子稅務(wù)局系統(tǒng)中進(jìn)行作廢操作,填寫作廢原因并提交。 2. 作廢后,甲方需要在會計(jì)賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,將原來的銷售收入和應(yīng)交增值稅進(jìn)行沖減。 乙方(收票方)的處理方式是: 1. 乙方在收到甲方的作廢通知后,需要在稅務(wù)局的電子稅務(wù)局系統(tǒng)中確認(rèn)作廢操作。 2. 乙方在會計(jì)賬簿中,將原來的預(yù)付賬款和待抵扣增值稅進(jìn)行沖減。 請注意,這個過程需要在稅務(wù)局的監(jiān)管下進(jìn)行,以確保雙方的權(quán)益。 這樣處理影響雙方第二季度申報(bào)數(shù)據(jù)?
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2023-07-04
依據(jù)中國的會計(jì)法規(guī)和稅法,所有企業(yè)都應(yīng)該按照規(guī)定的會計(jì)準(zhǔn)則和稅法進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。對于實(shí)行《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的公司,即使是小規(guī)模納稅人,也應(yīng)當(dāng)如實(shí)記賬,并根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行納稅申報(bào)。 對于提到的內(nèi)賬處理,原則上需要按照會計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)進(jìn)行以下步驟: 1. 確認(rèn)收入和費(fèi)用:將公司所有的經(jīng)營活動所產(chǎn)生的收入和費(fèi)用都確實(shí)記錄在會計(jì)帳冊上。 2. 制作憑證:對于所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不論大小,都需要根據(jù)原始憑證來制作會計(jì)憑證,并進(jìn)行合理分類登記。 3. 登記賬簿:依據(jù)會計(jì)憑證,登記到相應(yīng)的賬簿,如日記賬、總賬、明細(xì)賬等。 4. 編制報(bào)表:定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表,以反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 5. 納稅申報(bào):根據(jù)賬簿記錄的實(shí)際經(jīng)營情況,計(jì)算應(yīng)納稅額,并進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。 如有私賬經(jīng)營,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),建議合規(guī)操作,將所有業(yè)務(wù)納入公賬進(jìn)行處理。如果有難以處理的問題,可以咨詢專業(yè)的會計(jì)或稅務(wù)顧問。如有必要,也可以對過去的賬目進(jìn)行補(bǔ)賬和調(diào)整,確保合規(guī)并減少可能的法律風(fēng)險(xiǎn)。 若有私賬業(yè)務(wù)需要整合到公司正式賬目中,可能涉及到稅務(wù)補(bǔ)繳和罰款問題,具體操作前應(yīng)仔細(xì)評估可能
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2024-03-31
就是剛剛在電腦上提交了個問題,不知道怎么查看反饋, 我們是去年3月成立的小公司,主營維修服務(wù),去年有19萬多的收入,但是我沒有單獨(dú)核算營業(yè)成本,工資和水電費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用了,年度申報(bào)時系統(tǒng)跳出了“風(fēng)險(xiǎn)提示”,我還需要更正去年的報(bào)表和賬簿嗎?公司只有一個人一間辦公室,直接成本和管理費(fèi)用不太好區(qū)分
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2021-04-09
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