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老師,我們公司是一般納稅人,6月我們應(yīng)交增值稅是3274.08 由于5月期末留底稅額稅是8088.60元,所以6月不用交增值稅,我想問的是做賬,6月份的增值稅要做減免的分錄嗎, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額3274.08)貸 營業(yè)外收入3274.08
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2016-07-27
老師, 1、如果期末增值稅有留底,還能申請軟件即征即退嗎? 2、這個表格我感覺填的不太對,6月份我們有留底,所以不能退稅對吧,但是留底金額感覺不對了這張表上留底=賬上留底+軟件稅額-進項,這個多出來的留底金額我怎么做賬務(wù)處理呢
1/182
2022-07-19
應(yīng)交增值稅和期末留抵稅額差了一千多,這是對的嗎
6/701
2017-06-08
老師您好,請問這個月不需要交增值稅,還余留了期末留抵稅額,可是本月有航天信息費可以減免440,那這個增值稅主表怎么填呢?
1/685
2020-07-10
老師,本月申報的增值稅主表20欄期末留抵稅額,下期在哪里填寫?是主表還是附表二?還是會自動帶出
2/1003
2021-09-29
期末有留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目還是就留在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目
1/1113
2020-11-09
繳納增值稅時,發(fā)現(xiàn)上期有很多期末留底進項稅額。但是賬面看到到都在未交增值稅,賬面的這個未交增值稅,要和期末留抵進項稅額一致,對嗎?
1/1289
2020-06-17
請問老師2019年3月末有留底100萬,2022年3月有80萬,我申請完存量留底80萬后,還有增量留底嗎
3/1087
2022-04-03
增值稅進項稅期末留底在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費欄填負(fù)數(shù)么?
1/1655
2019-10-08
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
2/591
2023-05-28
公司有筆退稅業(yè)務(wù),退稅已經(jīng)退下來了!我發(fā)現(xiàn)在報增值稅的時候,增值稅主表期末留抵稅額那一欄中還有原來退稅的金額,請問這個正常嗎?放在這一欄中沒有問題嗎?
1/812
2016-09-06
老師好,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),2月份我們想退稅,這個要怎么才能退到呢? 增值稅有期末留抵稅額,有操作流程嗎!
1/1000
2021-03-01
實務(wù)里的總分類賬里的 應(yīng)交稅金是不是全部累計的。這里是不是包括進項和銷項,和其他稅金的。 應(yīng)交稅金是不是不是期末留抵稅額的數(shù)
1/225
2024-01-30
增值稅納稅申報表里面的期末留底稅額是怎么計算得到的呢?
1/2286
2019-10-09
老師,期末留底數(shù)額賬上和系統(tǒng)不一致,系統(tǒng)少,是怎么回事 年初結(jié)轉(zhuǎn)留底數(shù)和系統(tǒng)留底也是有差額的,但是截止11月底,賬套和系統(tǒng)留底數(shù)額差額和年初的差額也是不一致的,少了100多的稅額,怎么處理
1/655
2021-01-11
江蘇擎天軟件的操作,這個期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
5/953
2017-07-03
主表上的期末留底數(shù)應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費一致嗎
1/813
2019-09-03
請教一下在工商年報中的納稅總額包括期末留底的的稅額嗎
4/717
2022-03-19
存量留抵稅額 和 增量留底稅額 是什么意思
1/14617
2022-03-09
老師,請教個問題,增量留抵稅額與存量留底稅額,有什么區(qū)別?
3/1265
2022-04-06
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