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個(gè)體工商戶開(kāi)勞務(wù)*電維修及布線燈具安裝發(fā)票金額1440元開(kāi)的票寫的是免稅,這張票可以嗎
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2024-05-13
請(qǐng)問(wèn)老師:季度報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅本年累計(jì)數(shù)免稅銷售額不相符要去辦稅大廳修改嗎?
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2020-01-12
我公司租用的是法人自己的貨車,車是免費(fèi)使用沒(méi)收租金,車輛維修費(fèi)和年檢費(fèi)能不能入帳
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2016-11-05
2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開(kāi)給客戶?對(duì)客戶有沒(méi)有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
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2021-01-13
科目下細(xì)分設(shè),維修費(fèi)和修理費(fèi)有什么區(qū)別?
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2022-03-04
籌建裝修階段,現(xiàn)在還沒(méi)有稅務(wù)登記,體檢中心,免增值稅的,現(xiàn)在收到一張裝修專票76000,光稅就在10600。我應(yīng)該怎么記賬?借:待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)66232.76應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10597.24貸:銀行存款76830這樣對(duì)嗎
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2019-03-05
老師,你好,我們家居裝修公司的,裝修好了之后,也收齊款項(xiàng)了,后來(lái)客戶又增一些個(gè)性化裝修,就是3000元這樣的,按常理來(lái)說(shuō)是要收回來(lái)的,但老板說(shuō)給客戶免單了,那我們?cè)趺醋龇咒洶。績(jī)?nèi)賬的,內(nèi)賬的。
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2020-12-31
聽(tīng)老板說(shuō)的是前期工商注冊(cè)的是有限公司,現(xiàn)在正在裝修,等裝修完以后申請(qǐng)衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格,這個(gè)屬于醫(yī)療行業(yè)免交增值稅,本來(lái)裝修費(fèi)用的支出都是用的有限公司的基本戶,而且產(chǎn)生了兩個(gè)月的工資,也是基本戶網(wǎng)銀代發(fā)的,但是昨天老板又說(shuō)不讓走這個(gè)賬戶,以后主要做免稅那個(gè)門診部的賬,我之前也沒(méi)做過(guò)這個(gè)行業(yè),而且這個(gè)公司和門診部的賬目怎么轉(zhuǎn)移?具體業(yè)務(wù)怎么去處理?
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2018-12-24
老師好,不含稅銷售額沒(méi)有填,又出現(xiàn)這個(gè)提示:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。 這個(gè)該怎么修改?老師
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2019-07-11
納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請(qǐng)修改。是什么情況的?
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2021-10-01
去年7月增值稅納稅申報(bào)表的附列資料1的免稅收入欄目填寫錯(cuò)誤,多填寫了一些金額,這個(gè)不修改沒(méi)有關(guān)系把,因?yàn)橐膊簧婕岸惖膯?wèn)題,因?yàn)槭敲舛惖?/span>
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2018-01-22
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),免增值稅、所得稅,在其租賃的土地上建房(檢測(cè)室)需要繳納房產(chǎn)稅嗎?另外這檢測(cè)室的裝修費(fèi)如何賬務(wù)處理?
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2023-11-29
我是小規(guī)模納稅人,裝修辦公室和購(gòu)置辦公固定資產(chǎn),繳納印花稅不知道減免性質(zhì)代碼怎么選
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2021-10-11
老師好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司賣出去的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,給客戶免費(fèi)發(fā)配件維修,這個(gè)分錄怎么做?
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2021-03-03
免租金一年,先預(yù)付租金1萬(wàn)為起租第一年的進(jìn)場(chǎng)裝修,作為第二年租金的抵扣款,這1萬(wàn)如何入賬,是否可作為第一年的租金,雖合同說(shuō)明第一年免租金。
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2019-06-25
我們是汽車修理廠,小規(guī)模,網(wǎng)上季報(bào)的時(shí)候,其它政策減免里類別是不是應(yīng)該選擇貨物及勞務(wù)?
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2020-04-01
不是外貿(mào)公司為美國(guó)提供裝修服務(wù)及家具銷售,能否享受免征增值稅,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還
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2020-04-25
老師,我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的小規(guī)模納稅人,增值稅有免稅的27834元,我填寫在報(bào)表的其他免稅額里了,有3%的銷售額34484元填在了小微企業(yè)免稅銷售額里了,自動(dòng)生成的然后在稅率計(jì)算一欄中小微企業(yè)免稅額1034.52,本期免稅額生成1869.54,點(diǎn)擊保存顯示合計(jì)欄第五列顯示免稅額必須等于本期數(shù)免稅額減去小微企業(yè)免稅額減去未達(dá)起征點(diǎn)免稅額,,不能保存,應(yīng)該怎樣修改
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2019-10-09
老師,我在扣繳端提交申報(bào)個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),系統(tǒng)提示納稅人符合減半征收政策但未享受該減免請(qǐng)修改。我就在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)繳A表的“十三欄減免稅額”處點(diǎn)擊“新增”時(shí),系統(tǒng)提示減免稅額出錯(cuò)請(qǐng)?zhí)顚懲暾臏p免稅明細(xì)信息,在系統(tǒng)哪里可以填減免稅明細(xì)信息呀?
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2022-01-17
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)[24.57]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額[0]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額[0]=[0]。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)(3%及5%征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了,然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無(wú)法填寫,本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改)
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2023-04-16
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