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請問一下 比如上年公司沒有提供成本,然后賬務(wù)上做了暫估成本。借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估 到了今年年頭把成本票拿回來了,沖銷暫估是不是借:應(yīng)付賬款-暫估;貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2020-03-09
想問一下十二月做了一張普票暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本9500 貸:其他應(yīng)收款-***9500 一月份得票怎么做分錄? 借:主營業(yè)務(wù)成本9500 貸:其他應(yīng)收款-***9500 沖紅 借:其他應(yīng)收款-***9500 貸:主營業(yè)務(wù)成本9500 這樣對嗎?
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2022-05-07
老師好,我們是屠宰鴨子做鴨坯的公司,我們購入做鴨坯用的原材料,購入時(shí)借原材料 貸銀行存款。 領(lǐng)用時(shí)借生產(chǎn)成本 貸原材料 。 銷售鴨坯借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 。 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。這樣對嘛,鴨毛和附件賣錢借銀行存款 貸其它業(yè)務(wù)收入 鴨毛和附件的成本可以忽略不計(jì)嘛
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2019-09-21
你好,已確認(rèn)的成本,沒付款沒收到發(fā)票,怎么做賬?是這樣嗎? 借:成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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2019-10-11
老師這題怎么解釋呀?資本成本銀行借款<發(fā)行債券,那么風(fēng)險(xiǎn)不是銀行借款>發(fā)行債券的嗎?
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2021-01-22
老師,我在5月份計(jì)提了一筆成本是150多萬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款星期-暫估成本,后面在9月收到部分發(fā)票,那我是不是應(yīng)該做分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估成本,貸:應(yīng)付賬款-某某公司 嗎 ?
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2021-05-20
老師你好,暫估成本的會計(jì)分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000貸:應(yīng)付賬款暫估 1000000 收到發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1000000 然后再按發(fā)票錄入主營業(yè)務(wù)成本 1000000 貸 應(yīng)付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
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2024-05-16
老師,借款或還款可不可以走基本戶?不帶票的貨款能不能走基本戶?
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2016-12-02
公司產(chǎn)品在網(wǎng)站上運(yùn)行,網(wǎng)站費(fèi) 借 主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi),貸:借銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么處理
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2017-10-16
關(guān)于培訓(xùn)學(xué)校的收入的分錄,麻煩你看看這樣對不對? 收到學(xué)費(fèi): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本(?是這個(gè)科目嗎?好像不對) 最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 總感覺結(jié)轉(zhuǎn)成本那里有些不對,望指點(diǎn)。
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2019-03-13
老師幫忙檢查下分錄五月:柜臺存現(xiàn)借銀行存款貸實(shí)收資本。利息收入借銀行存款貸利息費(fèi)用。六月分錄:借蘇樂錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款。還貸款借銀行存款一農(nóng)業(yè)貸銀行存款一鄞州。車折舊借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。七月分錄:油費(fèi)過路借主營業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金借長期借款利息費(fèi)用貸銀行存款。物流運(yùn)輸公司
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2019-12-22
4月份收到成本發(fā)票分錄是借:成本借:成本 進(jìn)項(xiàng)稅貸方:應(yīng)付賬款已認(rèn)證5月得知,要少付340元,并且對方不給重新開票
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2018-05-23
沖油卡,借預(yù)付賬款貸銀行,本月沒有開票我計(jì)提時(shí),借成本貸預(yù)付賬款合適嗎,應(yīng)該貸什么,
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2019-02-03
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 可否在一張憑證上這樣做
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2023-03-09
單位借私人一筆錢,但錢在老板那放著。我可以寫:借:其他應(yīng)收款 老板 貸:其他應(yīng)付款 私人,支付工程款時(shí),寫成借開發(fā)成本貸,其他應(yīng)收款。還款時(shí),寫成 借:其他應(yīng)付款私人 貸:銀行存款。可以嗎
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2019-08-15
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn)? “發(fā)生的成本 借:工程施工—-合同成本-人工費(fèi)(材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其他直接費(fèi)) 貸:銀行存款 開出工程款時(shí)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算收入 ”,但是我沒給甲方開發(fā)票呢,是不是就得做:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?然后月末還需結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?借:主營業(yè)務(wù)成本---工程結(jié)算成本 貸:工程施工—-合同成本-人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi)?
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2018-12-04
老師,我在5月份計(jì)提了一筆成本是150多萬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款星期-暫估成本,后面在9月收到部分發(fā)票,那我是不是應(yīng)該做分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估成本,貸:應(yīng)付賬款-某某公司 嗎 ?
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2021-05-20
老師你好,我12月暫估成本當(dāng)時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 現(xiàn)1月收到成本票,能直接 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商 這樣做可以嗎?還需要紅沖上個(gè)月暫估款的那個(gè)分錄嗎?
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2022-02-21
從公司基本戶打款給股東個(gè)人,除了做成借款,借其他應(yīng)收,貸銀行存款;還可以做成其他形式的分錄嗎
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2018-11-12
A公司付給我司購買產(chǎn)品B的全部款項(xiàng) 收到商品款項(xiàng):借 銀行存款貸 預(yù)收賬款開出發(fā)票借 預(yù)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅我司內(nèi)部領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品B生產(chǎn)部領(lǐng)用材料:借 生產(chǎn)成本貸 原材料之后結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本貸 生產(chǎn)成本 研發(fā)支出-產(chǎn)品B這樣對嗎?
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2018-09-26
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