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某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
(5)6月份A公司未發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),當(dāng)月經(jīng)稅局認(rèn)證通過(guò)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為25500元,上期留抵稅額為10000元。 不太理解科目怎么做分錄,這里有兩個(gè)數(shù)字
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2020-01-04
增值專票申請(qǐng)?jiān)隽?,需要提交本期和上期的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,指哪月?
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2015-12-10
你好 海關(guān)進(jìn)口增值稅是已上傳日期還是比對(duì)日期確定抵扣期呢
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2019-05-31
老師,免抵稅額是用來(lái)抵扣哪些稅項(xiàng),能解釋一下嗎
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2024-03-28
老師5號(hào)以后,15號(hào)以前抄稅控盤里的稅沒(méi)事吧?
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2016-07-11
老師就是上期需要繳納增值稅15000,然后延緩繳納了,還沒(méi)扣款,本期沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,認(rèn)證了12000的進(jìn)項(xiàng)稅額,那上期要交的增值稅可以抵扣本期的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2022-09-05
老師:您好!第一次建報(bào)表,用友T3軟件利潤(rùn)表格式狀態(tài)下 :“本期金額”欄有公式,但是“上期金額”欄無(wú)公式,請(qǐng)問(wèn)老師我改怎樣設(shè)“上期金額”欄的公式,公式具體是什么樣的?
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2015-05-08
一般納稅人可以申請(qǐng)百分之十的企業(yè)所得稅嗎
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2017-09-01
貂皮出口返稅,40萬(wàn)能返多少稅,返個(gè)體戶農(nóng)民
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2019-01-17
網(wǎng)上申報(bào)增值稅,這里的本期繳納上期應(yīng)納稅額填寫的是本期要申報(bào)的上個(gè)月的稅額,還是上期已經(jīng)申報(bào)的上個(gè)月的稅額?
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2017-03-04
發(fā)票網(wǎng)上購(gòu)買后,稅盤發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)更新導(dǎo)入嗎
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2022-03-01
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù),數(shù)量為500千克。2.16日,購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng): ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元,期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元: ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
一般納稅人 比如說(shuō)銷售貨物 含稅是1000元 稅率17% 取得進(jìn)項(xiàng)票是 含稅是500 應(yīng)該怎么計(jì)算 應(yīng)交增值稅
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2017-03-12
老師好,我公司一般納稅人,提供技術(shù)服務(wù)我看到稅目里的增值稅是免稅的,我該怎么開(kāi)票,怎么申報(bào)
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2021-09-06
某公司為一般納稅人,增值稅率為13%, 入原材料價(jià)稅共計(jì)20萬(wàn),抵扣率13%,問(wèn)當(dāng)月 的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
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2022-07-05
你好,麻煩問(wèn)下上季度重復(fù)開(kāi)票,導(dǎo)致需要上交增值稅,因?yàn)樵?0萬(wàn)臨界點(diǎn),下季度紅沖,本季度需要繳納增值稅嗎
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2023-10-20
老師,7月報(bào)上月增值稅的時(shí)候,由于是季報(bào),要填一個(gè)利潤(rùn)表,里面有個(gè)本期金額,有個(gè)上期金額。指的是456月這一期的。我點(diǎn)開(kāi)要申報(bào)的利潤(rùn)表,里面的上期金額自動(dòng)生成的,但是金額并不是上一個(gè)季度我自己加起來(lái)的金額。怎么辦?
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2015-07-07
老師,新版增值稅開(kāi)票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類跟增值稅類商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)一般納稅人
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2020-06-05
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