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某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計(jì)9000元。 (5) 支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。
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2022-01-22
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司,該商品成本為50000元, 售價(jià)為80000元,幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元,甲公司在友出商品時(shí)與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計(jì)退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時(shí).③匯票到期,乙公司無力付款時(shí)
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2020-05-18
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計(jì)9000元。 (5) 支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計(jì)9000元。 (5) 支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計(jì)9000元。 (5) 支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。
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2021-08-30
我們是小規(guī)模營業(yè)人,開3%的, 我要如何核對業(yè)務(wù)給的銷貨收入與會計(jì)開出的發(fā)票是否開對或有無少開,(因我們距離有點(diǎn)遠(yuǎn), 沒法即時(shí)核對開的發(fā)票,)再請老師告知一下, 謝謝
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2019-06-27
商業(yè)企業(yè),管家婆軟件,廠家發(fā)貨來,入倉庫1后有壞品,統(tǒng)一退回倉庫2,只退壞品又不收壞品的錢,現(xiàn)在是倉庫1進(jìn)的壞品是出了錢,可壞品是退回了倉庫2,倉庫1怎麼做賬?
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2016-09-07
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計(jì)9000元。 (5) 支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。
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2021-10-06
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月的收入和費(fèi)用。 (1)收到.上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。. (2)銷售產(chǎn)品4000元,其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到 (3)預(yù)收銷售款32000元。 (4)支付第二-季度借款利息共計(jì)9000元。 (5)支付本月水電費(fèi)3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元,已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金1200元。 (8)_上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出,實(shí)現(xiàn)收入23 000元。 求權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制算6月的收入和費(fèi)用
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2021-09-21
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
你好,請問:1.出口的貨物沒有報(bào)關(guān),但要開票,是不是沒有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
公司想貨款10萬元,已經(jīng)咨詢過銀行,條 件符臺要求,銀行給出的月利率是2%, 打算分12個(gè)月還款, 銀行何我們想要用哪一種還軟方式,一種 是等額本息,一種是等額本金,我不是很 僅。想知道這2種不同的方式下月供一樣 嗎?利息一樣?哪一種很劃算,
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2021-12-20
老師:管家婆軟件倉庫1退壞品到倉庫2,怎樣才能使庫存下來? 是商業(yè)企業(yè),倉庫1退壞品到倉庫2只退貨不收錢,但是入庫時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫處反做賬?
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2016-09-07
其他數(shù)據(jù)都對上, 系統(tǒng)應(yīng)收款和導(dǎo)出來的應(yīng)收賬款不一致,這是什么原因呢
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2023-09-08
老師。我想問一下。去年的應(yīng)收賬款。我們實(shí)際銷售沒有達(dá)到應(yīng)收款的那個(gè)金額。我該怎么沖減多余的應(yīng)收款?
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2019-10-09
9年前一筆1萬多的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛借方結(jié)果掛到貸方了,現(xiàn)在應(yīng)收款差了兩萬多,怎么處理?可以直接更正嗎?
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2019-07-11
款已付,票未開的,是入應(yīng)收賬款還是其它應(yīng)收款
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2022-03-28
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬
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2020-03-31
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,
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2017-11-18
老師,題目中的本月收回上月已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款5萬,不應(yīng)該是壞賬減少了嗎,應(yīng)收款增加這樣嗎,我沒有理解什么意思,可以分析一下嗎
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2020-07-01
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