老師,個(gè)稅怎么算的?
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2021-02-23
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元;進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬(wàn)元(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%)
要求:
(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。
(2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)
稅
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2022-05-23
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)200萬(wàn)現(xiàn)在讓我調(diào)定額不調(diào)可以嗎
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2021-10-25
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷
一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同,
商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲
公司按銷售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。
乙公司將該批商品售出后,給甲公司開(kāi)來(lái)代銷清
單,甲公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給
乙公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
要求:乙公司代銷商品的下列會(huì)計(jì)分錄:
①收到受托代銷商品。
20:
②將受托代銷商品售出。
③收到增值稅專用發(fā)票。
④結(jié)清代銷商品款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27
增值稅銷售額與銷售額的區(qū)別
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2016-03-08
老師,小薇企業(yè)增值稅有優(yōu)惠嗎?一個(gè)月增值稅銷售額3萬(wàn),季9萬(wàn)免征增值稅嗎?
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2019-11-20
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬(wàn)元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用1.7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬(wàn)元。
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2023-04-20
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開(kāi)具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過(guò)了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
收到客戶貨款,總金額50000元減去返給客戶5個(gè)點(diǎn)2500元,實(shí)際收到47500元,怎樣做分錄
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2016-05-19
請(qǐng)問(wèn)由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)免稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出
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2019-06-27
同樣是增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,為什么一個(gè)是不含增值稅售價(jià)*增值稅率,一個(gè)是(增值稅售價(jià)-購(gòu)房發(fā)票金額)*增值稅率?二者區(qū)別是?
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2017-09-23
珠寶玉石銷售的增值稅如何計(jì)算黃金銷售是否免增值稅
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2018-05-10
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
月末,A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元
(含稅價(jià)格),貨款以銀行存款收取。
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2024-01-08
對(duì)外出租,取得含稅租金收入10.5萬(wàn)元。
已知:高檔手 表的消費(fèi)稅稅率為20%,出租土地
使用權(quán)的增值稅征收率為5%(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦
法
第1問(wèn)、業(yè)務(wù) (1)應(yīng)當(dāng)交納的增值稅為()萬(wàn)
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2022-06-14
務(wù)如下:
(1)銷售高檔面膜,取得不含增值稅價(jià)款290萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元
(2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,委托方提供的原村料成本80萬(wàn)元,甲公司無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。
(3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)/箱、共100 箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱,共200箱。
(4)將高檔口紅50 箱贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)。
已知:高檔化妝品增值稅稅率為 13%,消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料,分析回答下列問(wèn)題。
1.甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
2.甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。
3. 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
1/1231
2019-08-13
你好!8.5的稅票怎么開(kāi)
1/1007
2022-04-26
我銷售的產(chǎn)品沒(méi)增值,需交增值稅嗎
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2019-08-11
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
(1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。
(2)以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),
(3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng)
用銀行存款支付。
(4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。
(5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。
要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
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