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因上年計提信用減值損失,遞延所得稅資產(chǎn)有余額,本年怎么調(diào)平遞延所得稅資產(chǎn)科目
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2021-12-29
遞延所得稅=(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-期初余額)-(遞延所得稅負(fù)債期末余額-期初余額) 是這樣嗎?
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2020-02-03
報個人所得稅時,人數(shù)對不上,怎麼去核對
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2019-04-12
12月計提了壞賬準(zhǔn)備,又確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn) ,借所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平,差額就是遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù),什么原因?怎么調(diào)
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2020-03-12
怎么樣計提遞延所得稅資產(chǎn)和費(fèi)用啊
1/676
2015-12-16
遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)是收益還是費(fèi)用?
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2019-06-07
老師我區(qū)分不了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)
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2019-08-26
老師您好,應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用之間的關(guān)系是 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+-遞延項(xiàng)目 嗎
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2020-07-12
遞延所得稅是正數(shù),應(yīng)交稅所得額是拿所得稅費(fèi)用加還是減?老師
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2021-05-24
老師現(xiàn)在企業(yè)辦公室的房租都是計入計入租賃負(fù)債,租入的房子叫使用權(quán)資產(chǎn) 問:那提前退租 :計提的未確認(rèn)融資費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用要怎么處理啊?
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2022-12-06
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06
老師,這道題的費(fèi)用化支出,是不是只影響當(dāng)期所得稅,減少當(dāng)期所得稅800*1.75=860萬元,不存在遞延的問題吧,只有無形資產(chǎn)不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2020-08-02
請老師分析下面這道題和本題的區(qū)別,除了D選項(xiàng),其他都一樣,那么D選項(xiàng)的差異內(nèi)容是否構(gòu)成題目表述的缺陷? 下列關(guān)于所得稅費(fèi)用的計算,表述有誤的是( )。 A.所得稅費(fèi)用等于當(dāng)期所得稅費(fèi)用加遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn) B.在不存在非暫時性差異、稅率變動及不確認(rèn)遞延所得稅的暫時性差異的情況下,所得稅費(fèi)用等于利潤總額乘以適用稅率 C.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)由于公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅應(yīng)計入所有者權(quán)益,不影響所得稅費(fèi)用的計算 D.遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)(扣除資本公積之后的金額),如果是正數(shù),表述遞延所得稅費(fèi)用,反之則為遞延所得稅收益
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2024-06-10
老師,定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
1/523
2019-05-15
遞延所得稅,請問什么情況下用到?
1/1761
2018-11-13
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債如何更好的理解
1/122
2023-12-15
沒理解這個分錄的意義,我感覺是不是不對,對前期虧損的金額計提了遞延所得稅資產(chǎn)是啥用意,且貸所得稅費(fèi)用減少了,哪不是利潤更多了,不是交更的所得稅了
1/730
2019-07-19
預(yù)繳所得稅的時候也要考慮遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債?
1/3242
2017-06-29
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)-遞延所得稅費(fèi)。。。。。。這個結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1428
2018-01-03
D選項(xiàng),調(diào)增遞延所得稅資產(chǎn)15萬,,,不是相當(dāng)于調(diào)減所得稅費(fèi)用15萬嗎?
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2022-03-17
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