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老師,我在上個(gè)月在uk上面開了發(fā)票,我有幾張發(fā)票填錯(cuò)了提交了,然后在紅字信息表里面的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開里面填了我需要沖銷填錯(cuò)的發(fā)票,對不對
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2022-01-04
老師,對于企業(yè)銷售退回的開舉增值稅專用發(fā)票怎么填?? 是紅字還是寫成負(fù)數(shù)?
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2019-11-04
上個(gè)月給客戶開了張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 現(xiàn)在發(fā)生退貨了 怎樣開紅字 對方申請還是我們申請
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2016-07-20
紅字信息表,增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開,這個(gè)到底是做什么用的什么意思,?
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2022-03-08
小規(guī)模納稅人優(yōu)惠的稅收怎樣做賬,包括增值稅個(gè)附稅
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2020-01-13
公司在11月份開了一張稅額141111.76的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并且申報(bào)納稅,在12月份又作廢掉,重新開了一張稅額96827.59的紅字發(fā)票信息表,這個(gè)月申報(bào)表怎樣填
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2019-01-12
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價(jià)值為 ( 元。
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2022-03-26
老師好,我們公司今天認(rèn)證了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)對方開錯(cuò)了數(shù)量,于是我今天開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表,請問銷售方是不是這個(gè)月底之前必須開紅字發(fā)票呀?還是可以下月再開紅字發(fā)票?
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2019-09-29
發(fā)票對方已認(rèn)證已抵扣,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,對方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表。紅字發(fā)票開出來以后,第二聯(lián),第三聯(lián),還要交給對方嗎?第一聯(lián)我方記賬是嗎?開錯(cuò)的發(fā)票,和紅字發(fā)票怎么處理?求解答。
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2020-04-21
銷售方填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,還需要再開一張紅字發(fā)票嗎
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2018-06-21
開具的紅字發(fā)票如何做賬?。块_具紅字增值稅專用發(fā)票信息表上需要蓋章嗎?
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2021-07-05
老師,增值稅專用發(fā)票上,只有一個(gè)開票人名字,的其他啥也沒有,可以接受嗎,這個(gè)有用嗎?
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2021-09-26
老師,有個(gè)保險(xiǎn)公司給我們開了一張發(fā)票,現(xiàn)在這張票要紅沖,現(xiàn)在他們要我們給他們開個(gè)紅字信息表,還要求我們把增值稅專用發(fā)票還給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司再開一份增值稅專用發(fā)票!這樣行不行?
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2022-08-11
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計(jì)分錄。 (2)請計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師好,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方誤以為和未認(rèn)證發(fā)票同樣處理,新增了一張紅字信息表,上傳顯示審核未通過,但是也能開負(fù)數(shù)紅字發(fā)票,現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-10-22
老師 請教你一下。我5月31日申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表(我是購買方,發(fā)票已認(rèn)證),上傳信息表是6月3日。目前還沒收到銷售方開的紅字發(fā)票。我要在那個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?
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2019-06-13
購買方2019年12月開給我公司的一張“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,由于各種原因,現(xiàn)在才拿來,請問現(xiàn)在我公司還可以按照這個(gè)信息表開紅字發(fā)票嗎?
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2020-05-14
11月的發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣了,購買方提供了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,銷售方要怎么開紅字發(fā)票呢
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2022-03-01
我們?nèi)路莸陌l(fā)票需要作廢 開紅字發(fā)票 但是稅盤里的發(fā)票管理-信息表中只有紅字增值稅專用發(fā)票的開具 沒有普通發(fā)票 怎么辦啊?
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2016-07-04
請問老師,發(fā)票紅沖和紅字發(fā)票有什么區(qū)別嗎?兩者不都是負(fù)數(shù)嗎?在實(shí)操中,發(fā)票紅沖就直接開具了,紅字發(fā)票還要填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表等步驟
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2019-06-17
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