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老師 我有個(gè)問(wèn)題 我們享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%,之前留抵都是夠抵扣的 沒(méi)有交過(guò)增值稅 后來(lái)留抵用完了 就用到了加計(jì)抵減的 就是增值稅申報(bào)表附表四 扣完也沒(méi)有交增值稅 請(qǐng)問(wèn)需要寫(xiě)分錄嗎?
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2021-11-15
老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款指的是預(yù)繳的增值稅還是預(yù)繳的所有稅額
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2021-01-26
增值稅納稅申報(bào)表主表第一欄第二列不等于附列表第八欄
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2021-07-10
21年4月份申報(bào)了增值稅、附加稅 最后又更正了申報(bào)表 增值稅退了 附加稅退不了 現(xiàn)在附加稅對(duì)不上 賬面上怎么做賬呢
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2022-05-20
本月多交增值稅和附加稅,但已經(jīng)在本月申請(qǐng)退稅,稅款在下月才能退回,本月申報(bào)有未繳增值稅和附加附加稅,請(qǐng)問(wèn)怎么把賬上應(yīng)交的增值稅和附加稅做到和申報(bào)表一致呢
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2021-10-13
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)還是增值稅申報(bào)表中的填寫(xiě)?
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2020-07-14
開(kāi)紅字票的時(shí)候就是已抵扣的,但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅勾選那里勾選的 請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么操作?增值稅申報(bào)表附表二提示進(jìn)轉(zhuǎn)出,要繳稅
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2022-05-17
增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)預(yù)繳增值稅,“本期實(shí)際抵減稅額”欄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)和“本期發(fā)生額”一樣嗎?
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2021-04-07
小規(guī)模納稅人報(bào)表申報(bào)(增值稅、季報(bào)、年報(bào))是不是都是附表先申報(bào),然后再申報(bào)主表?
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2019-01-02
老師,請(qǐng)問(wèn)11月供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)了一筆品牌推廣補(bǔ)貼,讓我們開(kāi)了一張對(duì)應(yīng)金額現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,問(wèn)題1、這張發(fā)票開(kāi)出后,增值稅申報(bào)表附表三自動(dòng)跳出這張發(fā)票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問(wèn)題2 增值稅申報(bào)表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開(kāi)的那張現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票金額填哪里
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2023-12-08
純出口外貿(mào)公司申報(bào)退稅,退稅額會(huì)在增值稅申報(bào)表附表二哪欄里面?我公司21年12月底首次退稅,但附表二自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)是在抵扣勾選欄里出現(xiàn)的。由于審批時(shí)間較長(zhǎng),有人說(shuō)對(duì)方還未審批,你里面就沒(méi)有數(shù)據(jù),只有零申報(bào)。到了22年2月份才通過(guò),也已受理。但我增值稅申報(bào)表未顯示退稅數(shù)據(jù),該怎么辦?請(qǐng)懂的老師賜教,萬(wàn)分感謝!
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2022-03-17
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环浚瑸樽尶蛻粝碛衅醵悳p免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
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2022-05-06
發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表申報(bào)有誤,重新申報(bào),附加稅已按原來(lái)增值稅基礎(chǔ)繳費(fèi)成功了怎么辦
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2020-11-16
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開(kāi)成3%了,現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷(xiāo)售額 及稅額該怎樣填報(bào)啊?
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2019-02-18
增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表為0申報(bào),但是附列表5一直提示(第7列減免代碼為空,第8列數(shù)據(jù)不能為0),也保存不了。所有數(shù)據(jù)都為0也保存不了,求解答
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2022-04-15
一般納稅人銷(xiāo)售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫(xiě)?
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2020-06-06
增值稅申報(bào)哪些附表要填,哪些不用?一般納稅人申報(bào)表要填?如何填?
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2019-11-14
小規(guī)模,10-12月份收入四千多,增值稅申報(bào)表附表一需要填嗎?還是超過(guò)9萬(wàn)才需要填!
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2017-01-05
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