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老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款指的是預(yù)繳的增值稅還是預(yù)繳的所有稅額
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2021-01-26
在電子稅務(wù)局填寫《適用加計(jì)抵減政策的聲明》提交后需要稅務(wù)局審核才能填寫增值稅申報(bào)表附表四加計(jì)扣除項(xiàng)嗎
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2020-02-21
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款指的是預(yù)繳的增值稅還是預(yù)繳的所有稅額
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2021-01-26
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
增值稅納稅申報(bào)表主表第一欄第二列不等于附列表第八欄
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2021-07-10
21年4月份申報(bào)了增值稅、附加稅 最后又更正了申報(bào)表 增值稅退了 附加稅退不了 現(xiàn)在附加稅對(duì)不上 賬面上怎么做賬呢
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2022-05-20
本月多交增值稅和附加稅,但已經(jīng)在本月申請(qǐng)退稅,稅款在下月才能退回,本月申報(bào)有未繳增值稅和附加附加稅,請(qǐng)問(wèn)怎么把賬上應(yīng)交的增值稅和附加稅做到和申報(bào)表一致呢
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2021-10-13
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫還是增值稅申報(bào)表中的填寫?
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2020-07-14
開(kāi)紅字票的時(shí)候就是已抵扣的,但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅勾選那里勾選的 請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么操作?增值稅申報(bào)表附表二提示進(jìn)轉(zhuǎn)出,要繳稅
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2022-05-17
增值稅申報(bào)表附表四中填寫預(yù)繳增值稅,“本期實(shí)際抵減稅額”欄填寫的數(shù)據(jù)和“本期發(fā)生額”一樣嗎?
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2021-04-07
老師,請(qǐng)問(wèn)11月供應(yīng)商給我們轉(zhuǎn)了一筆品牌推廣補(bǔ)貼,讓我們開(kāi)了一張對(duì)應(yīng)金額現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,問(wèn)題1、這張發(fā)票開(kāi)出后,增值稅申報(bào)表附表三自動(dòng)跳出這張發(fā)票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問(wèn)題2 增值稅申報(bào)表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開(kāi)的那張現(xiàn)代服務(wù)-推廣費(fèi)發(fā)票金額填哪里
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2023-12-08
純出口外貿(mào)公司申報(bào)退稅,退稅額會(huì)在增值稅申報(bào)表附表二哪欄里面?我公司21年12月底首次退稅,但附表二自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)是在抵扣勾選欄里出現(xiàn)的。由于審批時(shí)間較長(zhǎng),有人說(shuō)對(duì)方還未審批,你里面就沒(méi)有數(shù)據(jù),只有零申報(bào)。到了22年2月份才通過(guò),也已受理。但我增值稅申報(bào)表未顯示退稅數(shù)據(jù),該怎么辦?請(qǐng)懂的老師賜教,萬(wàn)分感謝!
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2022-03-17
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环浚瑸樽尶蛻粝碛衅醵悳p免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可。現(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
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2022-05-06
增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表為0申報(bào),但是附列表5一直提示(第7列減免代碼為空,第8列數(shù)據(jù)不能為0),也保存不了。所有數(shù)據(jù)都為0也保存不了,求解答
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2022-04-15
發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表申報(bào)有誤,重新申報(bào),附加稅已按原來(lái)增值稅基礎(chǔ)繳費(fèi)成功了怎么辦
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2020-11-16
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫?
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2020-06-06
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開(kāi)成3%了,現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報(bào)啊?
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2019-02-18
增值稅申報(bào)哪些附表要填,哪些不用?一般納稅人申報(bào)表要填?如何填?
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2019-11-14
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
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