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第一次領(lǐng)稅盤(pán)回來(lái)怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務(wù)證書(shū)口令?
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2022-08-08
配送餐飲單位綠豆開(kāi)具普票是零稅率么!
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2019-06-23
每月什么時(shí)候認(rèn)證發(fā)票,什么時(shí)候抄報(bào)稅?
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2019-08-30
開(kāi)稅票不走公戶,直接走個(gè)人的卡可以嗎
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2022-01-05
(一)目的:練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
,開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)必須要在單價(jià)選項(xiàng)里面填寫(xiě)未稅金額嗎,感覺(jué)計(jì)算很麻煩,有沒(méi)有辦法直接在單價(jià)欄輸入含稅價(jià),讓系統(tǒng)自己計(jì)算
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2018-10-23
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
稅盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0,可以做憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用嗎?還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證?
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2020-07-11
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷(xiāo)售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷(xiāo)售收入49115.04
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2020-07-04
什么樣的用增值稅專用發(fā)票什么樣的用增值稅普通發(fā)票
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2017-01-23
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬(wàn)這么做分錄呀
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2019-10-14
兩萬(wàn)的勞務(wù)報(bào)酬需要繳納多少的稅,如果開(kāi)票的話是不是就不用申報(bào)了,直接用發(fā)票做賬就可以
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2024-07-23
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤(rùn)沒(méi)有增加2000元
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2021-08-23
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營(yíng)增值稅應(yīng)稅 項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2020年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取 得不含稅銷(xiāo)售額1200萬(wàn)元免稅項(xiàng)目取得銷(xiāo)售 額1000萬(wàn)元當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支 付價(jià)款700萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付 價(jià)款400萬(wàn)元當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共 用的自來(lái)水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬(wàn)元、購(gòu)進(jìn)共用 的電力支付價(jià)款8萬(wàn)元上述進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng) 稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬(wàn)元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開(kāi)出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
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2020-06-11
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開(kāi)成物業(yè)費(fèi),這樣開(kāi)票可以嗎?
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2020-04-14
臺(tái)籍幹部費(fèi)用。 請(qǐng)問(wèn)臺(tái)籍幹部在中國(guó)沒(méi)簽定勞動(dòng)合同也未在中國(guó)支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅 請(qǐng)問(wèn)臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎?公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎(在中國(guó)無(wú)領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅)
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2019-04-27
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