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老師,社保,6月份有減免,個人部分要繳納。分錄咋寫呀?借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 ?個人部分,應該還有其他應付款吧?請指教
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2020-07-02
我3月份的銷售費用-工資+管理費用-工資加起來比應付職工薪酬科目多出個人社保部分,這是怎么回事呢? 我是先2月份計提工資:借:銷售費用-工資 100 借:銷售費用80 貸:應付職工薪酬 160 貸:其他應付款-個人社保部分20 然后繳納社保時候計提:借:管理費用-公司社保部分 50 貸:應付職工薪酬-社保 50 發放社保:借:應付職工薪酬-社保50 借:其他應付款-個人社保部分20 貸:銀行存款70 這樣有錯嗎?
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2022-05-16
公司買的車輛保險,保險公司開具的保險發票比實際付款多2分錢,這多的2分怎么入賬呢
1/1681
2018-08-14
老師你好,請問往月現金代收醫保費和社保費,記帳憑證入其他應付款中的醫保費和社保費兩子科目,這兩子科目金額倒填,現在會計分錄怎么改,還能用收款憑證做嗎
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2019-11-11
個人部分社保 有的人做其他應付款,還有人做其他應收款,還有人做應付職工薪酬-個人社保,哪個準確呢?
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2019-01-25
個人部分社保 有的人做其他應付款,還有人做其他應收款,還有人做應付職工薪酬-個人社保,哪個準確呢?
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2019-01-25
老師,你好,我單位交養老保險都不在工資里扣,自己承擔的那部分轉入公戶,做分錄借:銀行存款,貸其他應付款,交養老保險時,借:管理費用_養老保險 其他應付款 貸銀行存款,對嗎?
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2019-10-31
老師:請問扣留質保金財務會計做其他應付款,預算會計按實際支付數處理,那第二年歸還質保金時,預算會計分錄怎么做
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2022-01-13
計提工資分錄 借:管理費用--工資 發放時 借:應付職工薪酬--工資 交稅時 --公司部分社保 貸:其他應付款--個人部分社保 借:其他應付款-個人部分社保 --公司部分公積金 --個人部分公積金 應交稅費-應交個人所得稅 貸:應付職工薪酬--工資 應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
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2018-03-14
我單位個人承擔的社保部分統一打到我們的對公賬戶里面。借銀行存款貸其他應付款 。繳納社保時候借其他應付款,貸銀行存款。分錄做的正確么
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2020-07-13
公司承擔的社保部分是計入應付職工薪酬-社保嗎 整個業務分錄下來是不是這樣的: 借管理費用-工資150 管理費用-社保30 其他應收款-個人社保20 貸應付職工薪酬-工資150 應付職工薪酬-社保50 然后借應付職工薪酬-工資150 -社保50 貸銀行存款200
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2017-03-19
工傷保險賠款比實際支付的多,怎么做分錄啊
1/3197
2020-07-07
我們貸款購買5臺運輸車輛,對方開票價稅合計1303500元,(首付款78700 GPS2000 公正抵押2000 分期擔保費6400 續保押金5000 還款保證金9100)前期銀行存款支付516000元,總共貸款910000,每月還款40827元,共還款2年,如何做會計分錄?
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2017-12-28
付款投標保證金掛應付賬款嗎
1/1401
2018-10-15
您好! 1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業部分 個人部分)   貸:銀行存款 按這個做法的法,應付職工新酬-工資 中計入一次社保個人部分,應付職工薪酬-社保
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2016-06-03
老師您好,公司向供應商進了51600元貨,實際付款31600元,2萬元質保金,請問老師這個怎么做分錄?
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2020-04-07
幫我處 理一筆業務,我們是做大車租賃分期的公司,客戶a要租賃一輛車,交給我公司首付款80000,,車總價333000,所以我公司給a客戶做了253000的分期 付款表(24月),我們給b公司首付83000后,我們收到b公司跨靠的金融公司給我們現金310000,和一份分期付款表300480(24月)其中保證金33000,這部分會計分錄處理的不是很明白
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2017-01-02
社保費用 員工那部分是其他應收款還是其他應付款科目
1/980
2022-05-20
繳納社保費的個人部分是用其他應付款,還是其他應收款?
3/7974
2016-10-26
我做的分錄是這樣的,您看看錯在哪里? 計提: 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 其它應收款-社保 貸:應付職工薪酬-社保 繳納: 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
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2019-05-15
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