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掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進項票6%,交增值稅3%,企業所得共2%,附加按應交增值稅支付,另管理費按工程總價1.5%付,這樣合理嗎,請老師指導。
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2022-01-24
臺胞証能到稅務局開具發票嗎
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2019-06-26
某自行車廠為一般納稅人,本月銷售給批發企業自行車 3,000輛,每 輛不含稅售價 200 元;零售給消費者自行車100輛,每輛售價 226 元(含稅價)。同期購進自行車零部件等原材料100,000 元,專用發票 上注明的增值稅 13,000 元;支付動力費 40,000 元,專用發票上注明 的增值稅 5,200 元:購進設備一臺支付價款 200,000元,專用發票上 注明的增值稅 26,000 元。計算本月應納增值稅稅額。
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2022-05-31
小規模納稅人,購金稅盤是200元技術維護服務費280元,是否都計入借管理費用480元貸銀行存款480借應交稅費-增值稅480貸管理費用480元,
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2019-10-10
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標特許使用權。假設該公司 采用直線法進行無形資產攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應計提的無形資產攤銷額=
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2022-06-12
小規模納稅人,外賬,健身行業,公司為個人提供保健服務,收到現金6千元,服務已完成,客戶是個人,不要發票,公司也沒有開發票。 外賬上會計分錄怎么做?下個月增值稅納稅申報表附表<一> 在所得稅年報 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
開票名稱勞務費,為什么扣1.5的稅
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2022-01-25
房地產開發企業、目前預售階段、預交的稅費、12月底需要結轉嗎?如預交的增值稅、平時是掛在應交稅費-預交增值稅科目、年底如何結轉?
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2019-12-19
開負數發票相沖,這個月的發票總額會不會減少,比如說一個月三萬,開了1萬的負數,那這個月的免費稅額會不會減去負數發票的稅額,免費正數稅額就剩下兩萬了,,老師
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2020-12-08
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經費,也就是非財政資金撥入的科研經費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
老師,請問20年12月新注冊的個體工商戶在12月開票9萬,增值稅和附征免了,個人所得稅按什么標準交?2021年月度開票十萬以內季度三十萬以內是否享受增值稅和附征減免的政策?
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2020-12-14
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發生以下經濟業務: (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業簽發并承兌一張為期2個月的商業匯票結算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產車間領用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經驗收入庫,但結算單據尚未到達企業,企業以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
一般納稅人在5月開出一張電子普票,應在6月的增值稅附表一申報表上自動生成金額,問應填在哪欄是要手工錄入嗎
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2020-06-12
老師,退供應商貨,紅沖也都做了,發票也收了,對方也收到貨了,是不是只要對方退款就可以了
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2016-12-29
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
房地產的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經費,也就是非財政資金撥入的科研經費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規定的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現金折扣后的全部款項存入銀行。計算現金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
2017年前三個季度企業所得稅已預繳,我還得往賬里增加前三個季度的研發費用嗎?
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2017-12-21
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